本年收入
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本年支出
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项 目
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决算数
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项 目
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决算数
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一、财政拨款
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430.04
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一、一般公共服务
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其中:公共预算资金
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二、外交
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政府性基金
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三、国防
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二、事业收入
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48.75
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四、公共安全
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三、事业单位经营收入
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五、教育
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四、其他收入
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六、科学技术
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七、文化教育与传媒
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454.11
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八、社会保障和就业
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0.61
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九、医疗卫生
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7.88
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十、节能环保
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十一、城乡社区事务
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十二、农林水事务
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十三、交通运输
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十四、资源勘探电力信息等事务
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十五、商业服务业等事务
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十六、金融监管等事务支出
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十七、地震灾后恢复重建支出
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十八、援助其它地区支出
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十九、国土资源气象等事务
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二十、住房保障支出
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6.52
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二十一、粮油物资储备事务
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二十二、国债还本付息支出
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二十三、其他支出
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本年收入合计
|
478.79
|
本年支出合计
|
469.12
|
动用历年结余
|
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当年结余
|
9.67
|
合计
|
478.79
|
合计
|
478.79
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项 目
|
部门支出决算
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|||||
科目编码
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科目名称
|
合 计
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基本支出
|
项目支出
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类
|
款
|
项
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||||
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
454.11
|
131.69
|
322.42
|
207
|
01
|
|
文化
|
428.58
|
131.69
|
296.89
|
207
|
01
|
04
|
图书馆
|
0.2
|
|
0.2
|
207
|
01
|
99
|
其他文化支出
|
428.38
|
131.69
|
296.69
|
207
|
03
|
|
体育
|
6.19
|
|
6.19
|
207
|
03
|
07
|
体育场馆
|
6.19
|
|
6.19
|
207
|
04
|
|
广播影视
|
10.46
|
|
10.46
|
207
|
04
|
99
|
其他广播影视支出
|
10.46
|
|
10.46
|
207
|
99
|
|
其他文化体育与传媒支出
|
8.88
|
|
8.88
|
207
|
99
|
99
|
其他文化体育与传媒支出
|
8.88
|
|
8.88
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
0.61
|
0.61
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
0.61
|
0.61
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.61
|
0.61
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
7.88
|
7.88
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
7.88
|
7.88
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
7.88
|
7.88
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
6.52
|
6.52
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
6.52
|
6.52
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
6.52
|
6.52
|
|
合 计
|
469.12
|
146.7
|
322.42
|