2014年新成路街道文化体育服务中心部门财务收支决算总表
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单位:万元
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本年收入
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本年支出
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项 目
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决算数
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项 目
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决算数
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一、财政拨款
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645.83
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一、一般公共服务
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其中:公共预算资金
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645.83
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二、外交
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政府性基金
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三、国防
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二、事业收入
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四、公共安全
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三、事业单位经营收入
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五、教育
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四、其他收入
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59.65
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六、科学技术
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七、文化教育与传媒
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701.80
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八、社会保障和就业
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九、医疗卫生
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十、环境保护
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十一、城乡社区事务
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十二、农林水事务
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十三、交通运输
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十四、资源勘探电力信息等事务
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十五、商业服务业等事务
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十六、金融监管等事务支出
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十七、地震灾后恢复重建支出
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十八、国土资源气象等事务
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十九、住房保障支出
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3.68
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二十、粮油物资储备管理事务
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本年收入合计
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705.48
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二十一、其他支出
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动用历年结余
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本年支出合计
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705.48
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合计
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705.48
|
合计
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705.48
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2014年新成路街道文化体育服务中心支出决算表
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单位:万元
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项 目
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部门支出决算
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科目编码
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科目名称
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合 计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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207
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文化体育和传媒支出
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701.81
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110.32
|
591.49
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01
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文化
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614.90
|
110.32
|
504.58
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04
|
图书馆
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8.89
|
|
8.89
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09
|
群众文化
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332.20
|
110.32
|
221.88
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99
|
其他文化支出
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273.81
|
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273.81
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|
03
|
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体育
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86.91
|
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86.91
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|
08
|
群众体育
|
86.91
|
|
86.91
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221
|
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住房保障支出
|
3.67
|
3.67
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|
02
|
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住房改革支出
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3.67
|
3.67
|
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|
01
|
住房公积金
|
3.67
|
3.67
|
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合 计
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705.48
|
113.99
|
591.49
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