南翔镇2014年总预算公开表
发布日期:2014-04-30

 

附表1                                                            
2014年嘉定区南翔镇公共财政收入预算表
                                                                  单位:万元

 

项 目
上年执行数
预算数
预算数为上年执行数的%
税收收入
138,627.43
153,420.00
110.7%
    增值税
38,775.51
43,500.00
112.2%
    营业税
46,516.30
48,880.00
105.1%
    企业所得税
18,542.83
19,520.00
105.3%
    个人所得税
8,347.10
9,680.00
116.0%
    城市维护建设税
1,609.69
1,820.00
113.1%
    房产税
 
 
 
    印花税
1,699.96
1,680.00
98.8%
    城镇土地使用税
476.42
480.00
100.8%
    土地增值税
22,391.72
27,840.00
124.3%
    车船税
 
 
 
    耕地占用税
267.90
20.00
7.5%
    契税
 
 
 
    其他税收收入
 
 
 
非税收入
 
200.00
 
    专项收入
 
 
 
    行政事业性收费收入
 
 
 
    国有资本经营收入(国有企业计划亏损补贴)
 
 
 
   国有资源(资产)有偿使用收入
 
 
 
    其他收入
 
200.00
 
 
 
 
 
收入合计
138,627.43
153,620.00
110.8%
转移性收入
25,445.30
23,585.00
92.7%
    上级补助收入
25,445.30
23,585.00
92.7%
        返还性收入
18,946.36
18,946.36
100.0%
        一般性转移支付收入
5,202.29
3,264.61
62.8%
        专项转移支付收入
1,296.65
1,374.03
106.0%
 
 
 
 
    转贷地方政府债券收入
 
 
 
    动用上年结余收入
5,006.10
 
 
    调入预算稳定调节基金
 
 
 
    调入资金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
169,078.83
177,205.00
104.8%
 

 

 

附表2
 
 
 
2014年嘉定区南翔镇公共财政支出预算表
 
 
 
单位:万元
          
上年执行数
预算数
预算数为上年执行数的%
一般公共服务
29,394.97
30,365.14
103.3%
其中:发展与改革事务
60.00
70.00
116.7%
   统计信息事务
114.68
136.72
119.2%
   财政事务
107.80
97.32
90.3%
   人力资源事务
42.13
41.05
97.4%
   人口与计划生育事务
475.00
485.45
102.2%
   商贸事务
24,650.00
25,950.00
105.3%
   群众团体事务
45.60
123.96
271.8%
国防
 
 
 
公共安全
2,036.87
52.40
2.6%
其中:司法
64.40
52.40
81.4%
教育
4,386.85
975.63
22.2%
其中:成人教育
278.80
296.63
106.4%
    成人中等教育
278.80
296.63
106.4%
   其他教育支出
4,108.05
679.00
16.5%
    其他教育支出
4,108.05
679.00
16.5%
科学技术
10,858.69
12,467.00
114.8%
其中:科学技术普及
30.50
15.00
49.2%
    科普活动
30.50
15.00
49.2%
   其他科学技术支出
10,828.19
12,452.00
115.0%
    其他科学技术支出
10,828.19
12,452.00
115.0%
文化体育与传媒
1,834.38
2,470.69
134.7%
其中:文化
1,218.18
1,481.84
121.6%
   文物
50.00
50.00
100.0%
   体育
366.80
631.90
172.3%
   新闻出版
199.40
306.95
153.9%
社会保障和就业
8,988.94
10,123.22
112.6%
其中:人力资源和社会保障管理事务
428.16
402.15
93.9%
    综合业务管理
428.16
402.15
93.9%
   民政管理事务
188.30
156.34
83.0%
    拥军优属
66.53
88.12
132.5%
    老龄事务
56.27
55.22
98.1%
    其他民政管理事务支出
60.50
13.00
21.5%
   财政对社会保险基金的补助
2,700.00
2,800.00
103.7%
    财政对其他社会保险基金的补助
2,700.00
2,800.00
103.7%
   行政事业单位离退休
401.18
397.31
99.0%
    归口管理的行政单位离退休
227.09
209.61
92.3%
    事业单位离退休
174.09
187.70
107.8%
   就业补助
4,000.31
4,053.95
101.3%
    扶持公共就业服务
55.00
40.00
72.7%
    其他就业补助支出
3,945.31
4,013.95
101.7%
   抚恤
342.34
334.61
97.7%
    义务兵优待
147.48
147.48
100.0%
    其他优抚支出
194.86
187.13
96.0%
   社会福利
314.32
1,186.10
377.4%
    其他社会福利支出
314.32
1,186.10
377.4%
   残疾人事业
159.68
201.76
126.4%
    其他残疾人事业支出
159.68
201.76
126.4%
   城市居民最低生活保障
100.00
120.00
120.0%
    城市居民最低生活保障金支出
100.00
120.00
120.0%
   其他城市生活救助
297.15
414.00
139.3%
    其他城市生活救助支出
297.15
414.00
139.3%
   红十字事业
18.00
18.00
100.0%
    其他红十字事业支出
18.00
18.00
100.0%
   农村最低生活保障
6.00
3.00
50.0%
    农村最低生活保障金支出
6.00
3.00
50.0%
   其他社会保障和就业支出
38.50
36.00
93.5%
    其他社会保障和就业支出
38.50
36.00
93.5%
医疗卫生
2,857.73
3,316.66
116.1%
其中:基层医疗卫生机构
1,680.91
1,984.43
118.1%
    城市社区卫生机构
1,680.91
1,984.43
118.1%
   公共卫生
378.76
178.35
47.1%
    基本公共卫生服务
242.76
39.35
16.2%
    其他公共卫生支出
136.00
139.00
102.2%
   医疗保障
720.06
750.88
104.3%
    行政单位医疗
33.35
33.18
99.5%
    事业单位医疗
119.46
129.17
108.1%
    新型农村合作医疗
188.72
210.00
111.3%
    城镇居民基本医疗保险
378.53
378.53
100.0%
   食品和药品监督管理事务
78.00
103.00
132.1%
    食品安全事务
78.00
103.00
132.1%
   其他医疗卫生支出
 
300.00
 
    其他医疗卫生支出
 
300.00
 
节能环保
754.31
1,188.38
157.5%
其中:环境保护管理事务
96.45
118.38
122.7%
   污染防治
657.86
1,030.00
156.6%
   自然生态保护
 
40.00
 
城乡社区事务
44,298.33
46,315.16
104.6%
其中:城乡社区管理事务
4,372.24
6,796.27
155.4%
   城乡社区规划与管理
1,387.03
1,755.48
126.6%
   城乡社区环境卫生
7,718.78
7,976.63
103.3%
   其他城乡社区事务支出
429.64
962.05
223.9%
农林水事务
6,872.22
6,296.56
91.6%
其中:农业
5,539.72
5,408.18
97.6%
    事业运行
81.69
88.48
108.3%
    农产品质量安全
12.00
12.00
100.0%
    稳定农民收入补贴
213.59
248.22
116.2%
    其他农业支出
5,232.44
5,059.48
96.7%
   水利
1,332.50
888.38
66.7%
    水利工程建设
1,143.51
565.58
49.5%
    水利前期工作
 
100.00
 
    水资源节约管理与保护
158.99
162.80
102.4%
    防汛
30.00
60.00
200.0%
资源勘探电力信息等事务
26,153.56
32,832.43
125.5%
其中:安全生产监管
153.56
145.57
94.8%
商业服务业等事务
500.00
500.00
100.0%
其中:旅游业管理与服务支出
500.00
500.00
100.0%
住房保障支出
131.56
171.82
130.6%
其中:住房改革支出
131.56
171.82
130.6%
    住房公积金
95.16
91.82
96.5%
    购房补贴
36.40
80.00
219.8%
预备费
 
306.11
 
其他支出
117.20
128.80
109.9%
 
 
 
 
支出合计
139,185.61
147,510.00
106.0%
 
 
 
 
地方政府债券还本
 
 
 
 
 
 
 
转移性支出
29,893.22
29,695.00
99.3%
 补助下级支出
 
 
 
  返还性支出
 
 
 
  一般转移性支付支出
 
 
 
  专项转移性支付支出
 
 
 
 上解上级支出
29,893.22
29,695.00
99.3%
 
 
 
 
转贷地方政府债券支出
 
 
 
 
 
 
 
增设预算周转金
 
 
 
安排预算稳定调节基金
 
 
 
调出资金
 
 
 
年终结余
 
 
 
 
 
 
 
支出总计
169,078.83
177,205.00
104.8%
 

 

 

附表五
 
 
 
2014年嘉定区南翔镇“三公经费”预算汇总表
 
 
 
单位:万元
   
预算数
因公出国
(境)费
70.00
公务用车购置
及运行费
52.90
公务接待费
173.50
    
296.40
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