项 目
|
上年执行数
|
预算数
|
预算数为上年执行数的%
|
税收收入
|
138,627.43
|
153,420.00
|
110.7%
|
增值税
|
38,775.51
|
43,500.00
|
112.2%
|
营业税
|
46,516.30
|
48,880.00
|
105.1%
|
企业所得税
|
18,542.83
|
19,520.00
|
105.3%
|
个人所得税
|
8,347.10
|
9,680.00
|
116.0%
|
城市维护建设税
|
1,609.69
|
1,820.00
|
113.1%
|
房产税
|
|
|
|
印花税
|
1,699.96
|
1,680.00
|
98.8%
|
城镇土地使用税
|
476.42
|
480.00
|
100.8%
|
土地增值税
|
22,391.72
|
27,840.00
|
124.3%
|
车船税
|
|
|
|
耕地占用税
|
267.90
|
20.00
|
7.5%
|
契税
|
|
|
|
其他税收收入
|
|
|
|
非税收入
|
|
200.00
|
|
专项收入
|
|
|
|
行政事业性收费收入
|
|
|
|
国有资本经营收入(国有企业计划亏损补贴)
|
|
|
|
国有资源(资产)有偿使用收入
|
|
|
|
其他收入
|
|
200.00
|
|
|
|
|
|
收入合计
|
138,627.43
|
153,620.00
|
110.8%
|
转移性收入
|
25,445.30
|
23,585.00
|
92.7%
|
上级补助收入
|
25,445.30
|
23,585.00
|
92.7%
|
返还性收入
|
18,946.36
|
18,946.36
|
100.0%
|
一般性转移支付收入
|
5,202.29
|
3,264.61
|
62.8%
|
专项转移支付收入
|
1,296.65
|
1,374.03
|
106.0%
|
|
|
|
|
转贷地方政府债券收入
|
|
|
|
动用上年结余收入
|
5,006.10
|
|
|
调入预算稳定调节基金
|
|
|
|
调入资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
169,078.83
|
177,205.00
|
104.8%
|
附表2
|
|
|
|
2014年嘉定区南翔镇公共财政支出预算表
|
|||
|
|
|
单位:万元
|
项 目
|
上年执行数
|
预算数
|
预算数为上年执行数的%
|
一般公共服务
|
29,394.97
|
30,365.14
|
103.3%
|
其中:发展与改革事务
|
60.00
|
70.00
|
116.7%
|
统计信息事务
|
114.68
|
136.72
|
119.2%
|
财政事务
|
107.80
|
97.32
|
90.3%
|
人力资源事务
|
42.13
|
41.05
|
97.4%
|
人口与计划生育事务
|
475.00
|
485.45
|
102.2%
|
商贸事务
|
24,650.00
|
25,950.00
|
105.3%
|
群众团体事务
|
45.60
|
123.96
|
271.8%
|
国防
|
|
|
|
公共安全
|
2,036.87
|
52.40
|
2.6%
|
其中:司法
|
64.40
|
52.40
|
81.4%
|
教育
|
4,386.85
|
975.63
|
22.2%
|
其中:成人教育
|
278.80
|
296.63
|
106.4%
|
成人中等教育
|
278.80
|
296.63
|
106.4%
|
其他教育支出
|
4,108.05
|
679.00
|
16.5%
|
其他教育支出
|
4,108.05
|
679.00
|
16.5%
|
科学技术
|
10,858.69
|
12,467.00
|
114.8%
|
其中:科学技术普及
|
30.50
|
15.00
|
49.2%
|
科普活动
|
30.50
|
15.00
|
49.2%
|
其他科学技术支出
|
10,828.19
|
12,452.00
|
115.0%
|
其他科学技术支出
|
10,828.19
|
12,452.00
|
115.0%
|
文化体育与传媒
|
1,834.38
|
2,470.69
|
134.7%
|
其中:文化
|
1,218.18
|
1,481.84
|
121.6%
|
文物
|
50.00
|
50.00
|
100.0%
|
体育
|
366.80
|
631.90
|
172.3%
|
新闻出版
|
199.40
|
306.95
|
153.9%
|
社会保障和就业
|
8,988.94
|
10,123.22
|
112.6%
|
其中:人力资源和社会保障管理事务
|
428.16
|
402.15
|
93.9%
|
综合业务管理
|
428.16
|
402.15
|
93.9%
|
民政管理事务
|
188.30
|
156.34
|
83.0%
|
拥军优属
|
66.53
|
88.12
|
132.5%
|
老龄事务
|
56.27
|
55.22
|
98.1%
|
其他民政管理事务支出
|
60.50
|
13.00
|
21.5%
|
财政对社会保险基金的补助
|
2,700.00
|
2,800.00
|
103.7%
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
2,700.00
|
2,800.00
|
103.7%
|
行政事业单位离退休
|
401.18
|
397.31
|
99.0%
|
归口管理的行政单位离退休
|
227.09
|
209.61
|
92.3%
|
事业单位离退休
|
174.09
|
187.70
|
107.8%
|
就业补助
|
4,000.31
|
4,053.95
|
101.3%
|
扶持公共就业服务
|
55.00
|
40.00
|
72.7%
|
其他就业补助支出
|
3,945.31
|
4,013.95
|
101.7%
|
抚恤
|
342.34
|
334.61
|
97.7%
|
义务兵优待
|
147.48
|
147.48
|
100.0%
|
其他优抚支出
|
194.86
|
187.13
|
96.0%
|
社会福利
|
314.32
|
1,186.10
|
377.4%
|
其他社会福利支出
|
314.32
|
1,186.10
|
377.4%
|
残疾人事业
|
159.68
|
201.76
|
126.4%
|
其他残疾人事业支出
|
159.68
|
201.76
|
126.4%
|
城市居民最低生活保障
|
100.00
|
120.00
|
120.0%
|
城市居民最低生活保障金支出
|
100.00
|
120.00
|
120.0%
|
其他城市生活救助
|
297.15
|
414.00
|
139.3%
|
其他城市生活救助支出
|
297.15
|
414.00
|
139.3%
|
红十字事业
|
18.00
|
18.00
|
100.0%
|
其他红十字事业支出
|
18.00
|
18.00
|
100.0%
|
农村最低生活保障
|
6.00
|
3.00
|
50.0%
|
农村最低生活保障金支出
|
6.00
|
3.00
|
50.0%
|
其他社会保障和就业支出
|
38.50
|
36.00
|
93.5%
|
其他社会保障和就业支出
|
38.50
|
36.00
|
93.5%
|
医疗卫生
|
2,857.73
|
3,316.66
|
116.1%
|
其中:基层医疗卫生机构
|
1,680.91
|
1,984.43
|
118.1%
|
城市社区卫生机构
|
1,680.91
|
1,984.43
|
118.1%
|
公共卫生
|
378.76
|
178.35
|
47.1%
|
基本公共卫生服务
|
242.76
|
39.35
|
16.2%
|
其他公共卫生支出
|
136.00
|
139.00
|
102.2%
|
医疗保障
|
720.06
|
750.88
|
104.3%
|
行政单位医疗
|
33.35
|
33.18
|
99.5%
|
事业单位医疗
|
119.46
|
129.17
|
108.1%
|
新型农村合作医疗
|
188.72
|
210.00
|
111.3%
|
城镇居民基本医疗保险
|
378.53
|
378.53
|
100.0%
|
食品和药品监督管理事务
|
78.00
|
103.00
|
132.1%
|
食品安全事务
|
78.00
|
103.00
|
132.1%
|
其他医疗卫生支出
|
|
300.00
|
|
其他医疗卫生支出
|
|
300.00
|
|
节能环保
|
754.31
|
1,188.38
|
157.5%
|
其中:环境保护管理事务
|
96.45
|
118.38
|
122.7%
|
污染防治
|
657.86
|
1,030.00
|
156.6%
|
自然生态保护
|
|
40.00
|
|
城乡社区事务
|
44,298.33
|
46,315.16
|
104.6%
|
其中:城乡社区管理事务
|
4,372.24
|
6,796.27
|
155.4%
|
城乡社区规划与管理
|
1,387.03
|
1,755.48
|
126.6%
|
城乡社区环境卫生
|
7,718.78
|
7,976.63
|
103.3%
|
其他城乡社区事务支出
|
429.64
|
962.05
|
223.9%
|
农林水事务
|
6,872.22
|
6,296.56
|
91.6%
|
其中:农业
|
5,539.72
|
5,408.18
|
97.6%
|
事业运行
|
81.69
|
88.48
|
108.3%
|
农产品质量安全
|
12.00
|
12.00
|
100.0%
|
稳定农民收入补贴
|
213.59
|
248.22
|
116.2%
|
其他农业支出
|
5,232.44
|
5,059.48
|
96.7%
|
水利
|
1,332.50
|
888.38
|
66.7%
|
水利工程建设
|
1,143.51
|
565.58
|
49.5%
|
水利前期工作
|
|
100.00
|
|
水资源节约管理与保护
|
158.99
|
162.80
|
102.4%
|
防汛
|
30.00
|
60.00
|
200.0%
|
资源勘探电力信息等事务
|
26,153.56
|
32,832.43
|
125.5%
|
其中:安全生产监管
|
153.56
|
145.57
|
94.8%
|
商业服务业等事务
|
500.00
|
500.00
|
100.0%
|
其中:旅游业管理与服务支出
|
500.00
|
500.00
|
100.0%
|
住房保障支出
|
131.56
|
171.82
|
130.6%
|
其中:住房改革支出
|
131.56
|
171.82
|
130.6%
|
住房公积金
|
95.16
|
91.82
|
96.5%
|
购房补贴
|
36.40
|
80.00
|
219.8%
|
预备费
|
|
306.11
|
|
其他支出
|
117.20
|
128.80
|
109.9%
|
|
|
|
|
支出合计
|
139,185.61
|
147,510.00
|
106.0%
|
|
|
|
|
地方政府债券还本
|
|
|
|
|
|
|
|
转移性支出
|
29,893.22
|
29,695.00
|
99.3%
|
补助下级支出
|
|
|
|
返还性支出
|
|
|
|
一般转移性支付支出
|
|
|
|
专项转移性支付支出
|
|
|
|
上解上级支出
|
29,893.22
|
29,695.00
|
99.3%
|
|
|
|
|
转贷地方政府债券支出
|
|
|
|
|
|
|
|
增设预算周转金
|
|
|
|
安排预算稳定调节基金
|
|
|
|
调出资金
|
|
|
|
年终结余
|
|
|
|
|
|
|
|
支出总计
|
169,078.83
|
177,205.00
|
104.8%
|
附表五
|
|
|
|
2014年嘉定区南翔镇“三公经费”预算汇总表
|
|
|
|
|
单位:万元
|
项 目
|
预算数
|
因公出国
(境)费 |
70.00
|
公务用车购置
及运行费 |
52.90
|
公务接待费
|
173.50
|
合 计
|
296.40
|