南翔镇人民政府关于2014年部门财务预算公开及说明
发布日期:2014-04-30

 

2014年部门财务收支预算总表
 
 
 
表一
编制部门:上海市嘉定区南翔镇人民政府
单位:万元(保留两位小数)
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
6,016.89
一、一般公共服务支出
3,969.29
其中:公共预算资金
6,016.89
二、科学技术支出
452.00
      政府性基金
 
三、文化体育与传媒
235.00
二、其他财政资金收入
 
四、社会保障和就业
209.61
1.事业收入
 
五、医疗卫生支出
33.18
2.经营收入
 
六、城乡社区支出
860.00
3.其他收入
 
七、住房保障支出
129.01
 
 
八、其他支出
128.80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
6,016.89
支出总计
6,016.89
               
 
 

 

2014年部门支出预算表
 
 
 
 
 
 
表二
 
编制部门:上海市嘉定区南翔镇人民政府
 
 
单位:万元(保留两位小数)
 
科目编码
科 目 名 称
部门支出总计
 
 
合计
基本
支出
项目
支出
 
 
 
 
 
   
6016.89
2764.58
3252.31
 
201
 
 
一般公共服务支出
3969.29
2392.78
1576.51
 
 
01
 
 人大事务
30.00
 
30.00
 
 
 
08
  代表工作
30.00
 
30.00
 
 
03
 
 政府办公厅(室)及相关机构事务
3207.38
2392.78
814.60
 
 
 
01
  行政运行
2407.38
2392.78
14.60
 
 
 
03
  机关服务
800.00
 
800.00
 
 
11
 
 纪检监察事务
40.00
 
40.00
 
 
 
99
  其他纪检监察事务支出
40.00
 
40.00
 
 
12
 
 人口与计划生育事务
485.45
 
485.45
 
 
 
05
  计划生育家庭奖励
198.50
 
198.50
 
 
 
09
  计划生育免费基本技术服务
6.00
 
6.00
 
 
 
14
  流动人口计划生育管理和服务
29.00
 
29.00
 
 
 
99
  其他人口与计划生育事务支出
251.95
 
251.95
 
 
28
 
 民主党派及工商联事务
20.00
 
20.00
 
 
 
99
  其他民主党派及工商联事务支出
20.00
 
20.00
 
 
29
 
 群众团体事务
123.96
 
123.96
 
 
 
99
  其他群众团体事务支出
123.96
 
123.96
 
 
36
 
 其他共产党事务支出
62.50
 
62.50
 
 
 
99
  其他共产党事务支出
62.50
 
62.50
 
206
 
 
科学技术支出
452.00
 
452.00
 
 
99
 
 其他科学技术支出
452.00
 
452.00
 
 
 
99
  其他科学技术支出
452.00
 
452.00
 
207
 
 
文化体育与传媒支出
235.00
 
235.00
 
 
01
 
 文化
235.00
 
235.00
 
 
 
99
  其他文化支出
235.00
 
235.00
 
208
 
 
社会保障和就业支出
209.61
209.61
 
 
 
05
 
 行政事业单位离退休
209.61
209.61
 
 
 
 
01
  归口管理的行政单位离退休
209.61
209.61
 
 
210
 
 
医疗卫生支出
33.18
33.18
 
 
 
05
 
 医疗保障
33.18
33.18
 
 
 
 
01
  行政单位医疗
33.18
33.18
 
 
212
 
 
城乡社区支出
860.00
 
860.00
 
 
01
 
 城乡社区管理事务
360.00
 
360.00
 
 
 
99
  其他城乡社区管理事务支出
360.00
 
360.00
 
 
05
 
 城乡社区环境卫生
500.00
 
500.00
 
 
 
01
  城乡社区环境卫生
500.00
 
500.00
 
221
 
 
住房保障支出
129.01
129.01
 
 
 
02
 
 住房改革支出
129.01
129.01
 
 
 
 
01
  住房公积金
49.01
49.01
 
 
 
 
03
  购房补贴
80.00
80.00
 
 
229
 
 
其他支出
128.80
 
128.80
 
 
99
 
 其他支出
128.80
 
128.80
 
 
 
01
  其他支出
128.80
 
128.80
 
               
 
 
 
2014年部门预算编制说明
 
一、部门主要职能
    制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资;制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理;负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作;按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力;抓好精神文明建设,丰富群众文化生活。
二、部门预算编制说明
 
    2014
年,南翔镇人民政府预算支出总额为6016.89万元,其中:基本支出2764.58万元;项目支出3252.31万元。财政拨款支出主要内容如下:
    1. “一般公共服务支出”科目3,969.29万元,主要用于人员经费、公用经费等基本支出;工会、妇联、团委等群众团体事务经费;纪委廉政教育基地的培训运行经费;人口与计划生育事务经费;人大、党委、统战及工商联的代表履职、教育培训及相关业务经费;机关后勤各项服务等包括保洁、保安、物业管理、维修、绿化、食堂等各项费用;
    2. “科学技术支出”科目452.00万元,主要用于人才补贴、农民工子女学校补贴、未成年人暑期活动、教委及教师的各项支出;
    3. “文化体育与传媒支出”科目235.00万元,主要用于精神文明建设、南翔镇志的编纂;
    4. “社会保障和就业支出”科目209.61万元,主要用于支付离退休人员补贴费、福利费、节日费等;
    5. “医疗卫生支出”科目33.18万元,主要用于缴纳在职职工的医疗保险费;
    6. “城乡社区支出”科目860.00万元,主要用于城市文明指数测评专项整治、村居社会管理等事务经费;
    7. “住房保障支出”科目129.01万元,主要用于缴纳在职职工的住房公积金;
    8. “其他支出”科目128.80万元,主要用于民兵、民防、征兵经费;
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