2014年部门财务收支预算总表
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表一
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编制部门:上海市嘉定区马陆镇人民政府
|
单位:万元(保留两位小数)
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本年收入
|
本年支出
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项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
一、财政拨款收入
|
12,326.13
|
一、一般公共服务支出
|
6,590.43
|
其中:公共预算资金
|
12,326.13
|
二、公共安全支出
|
1,558.65
|
政府性基金
|
|
三、教育支出
|
1,731.22
|
二、其他财政资金收入
|
1,144.59
|
四、社会保障和就业支出
|
250.00
|
1.事业收入
|
|
五、医疗卫生支出
|
416.10
|
2.经营收入
|
|
六、城乡社区支出
|
2,794.55
|
3.其他收入
|
1,144.59
|
七、资源勘探电力信息等支出
|
36.90
|
|
|
八、其他支出
|
92.87
|
收入总计
|
13,470.72
|
支出总计
|
13,470.72
|
2014年部门支出预算表
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表二
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编报单位:上海市嘉定区马陆镇人民政府
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单位:万元(保留两位小数)
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科目编码
|
科 目 名 称
|
部门支出总计
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类
|
款
|
项
|
合计
|
基本
支出 |
项目
支出 |
||
|
|
|
合 计
|
13,470.72
|
6,596.28
|
6,874.44
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
6,590.43
|
5,032.86
|
1,557.57
|
|
|
01
|
|
人大事务
|
121.80
|
40.00
|
81.80
|
|
|
|
|
行政运行
|
121.80
|
40.00
|
81.80
|
|
|
03
|
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
5,481.03
|
4,844.60
|
636.43
|
|
|
|
01
|
行政运行
|
5,394.13
|
4,833.70
|
560.43
|
|
|
|
08
|
信访事务
|
86.90
|
10.90
|
76.00
|
|
|
05
|
|
统计信息事务
|
104.53
|
10.80
|
93.73
|
|
|
|
99
|
其他统计信息事务支出
|
104.53
|
10.80
|
93.73
|
|
|
11
|
|
纪检监察事务
|
45.50
|
36.00
|
9.50
|
|
|
|
01
|
行政运行
|
45.50
|
36.00
|
9.50
|
|
|
12
|
|
人口与计划生育事务
|
430.93
|
34.96
|
395.97
|
|
|
|
05
|
计划生育家庭奖励
|
196.80
|
|
196.80
|
|
|
|
12
|
计划生育避孕药具经费
|
9.00
|
|
9.00
|
|
|
|
13
|
人口和计划生育宣传教育经费
|
53.27
|
|
53.27
|
|
|
|
14
|
流动人口计划生育管理和服务
|
23.61
|
|
23.61
|
|
|
|
99
|
其他人口与计划生育事务支出
|
148.25
|
34.96
|
113.29
|
|
|
29
|
|
群众团体事务
|
209.74
|
26.00
|
183.74
|
|
|
|
01
|
行政运行
|
209.74
|
26.00
|
183.74
|
|
|
32
|
|
组织事务
|
196.90
|
40.50
|
156.40
|
|
|
|
01
|
行政运行
|
196.90
|
40.50
|
156.40
|
|
204
|
|
|
公共安全支出
|
1,558.65
|
323.19
|
1,235.46
|
|
|
06
|
|
司法
|
101.33
|
20.83
|
80.50
|
|
|
|
99
|
其他司法支出
|
101.33
|
20.83
|
80.50
|
|
|
99
|
|
其他公共安全支出
|
1,457.32
|
302.36
|
1,154.96
|
|
|
|
01
|
其他公共安全支出
|
1,457.32
|
302.36
|
1,154.96
|
|
205
|
|
|
教育支出
|
1,731.22
|
15.00
|
1,716.22
|
|
|
01
|
|
教育管理事务
|
1,731.22
|
15.00
|
1,716.22
|
|
|
|
99
|
其他教育管理事务支出
|
1,731.22
|
15.00
|
1,716.22
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
250.00
|
250.00
|
|
|
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
250.00
|
250.00
|
|
|
|
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
250.00
|
250.00
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生支出
|
416.10
|
110.16
|
305.94
|
|
|
04
|
|
公共卫生
|
416.10
|
110.16
|
305.94
|
|
|
|
99
|
其他公共卫生支出
|
416.10
|
110.16
|
305.94
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
2,794.55
|
808.17
|
1,986.38
|
|
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
2,543.29
|
694.57
|
1,848.72
|
|
|
|
01
|
行政运行
|
13.65
|
|
13.65
|
|
|
|
04
|
城管执法
|
2,421.44
|
676.77
|
1,744.67
|
|
|
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
108.20
|
17.80
|
90.40
|
|
|
99
|
|
其他城乡社区事务支出
|
251.26
|
113.60
|
137.66
|
|
|
|
99
|
其他城乡社区支出
|
251.26
|
113.60
|
137.66
|
|
215
|
|
|
资源勘探电力信息等支出
|
36.90
|
21.90
|
15.00
|
|
|
06
|
|
安全生产监管
|
36.90
|
21.90
|
15.00
|
|
|
|
99
|
其他安全生产监管支出
|
36.90
|
21.90
|
15.00
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
92.87
|
35.00
|
57.87
|
|
|
99
|
|
其他支出
|
92.87
|
35.00
|
57.87
|
|
|
|
1
|
其他支出
|
92.87
|
35.00
|
57.87
|
2014年部门预算编制说明
|
一、部门主要职能
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(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
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(二)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
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(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
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(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
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(五)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
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(六)完成上级政府交办的其它事项。
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二、部门预算编制说明
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2013年,上海市嘉定区马陆镇人民政府部门预算支出总额为13470.72万元,其中:基本支出6596.28万元;项目支出6874.44万元。财政支出主要内容如下:
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1. “一般公共服务支出”科目6590.43万元,主要用于人大、党政、组织、纪检、工会、团委、妇联、信访、计生的各项支出。
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2. “公共安全支出”科目1558.65万元,主要用于司法办、综治办的各项支出。
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3. “教育支出”科目1731.22万元,主要用于教委的各项支出。
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4. “社会保障和就业支出”科目250万元,主要用于归口管理的行政单位离退休经费。
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5. “医疗卫生支出”科目416.1万元,主要用于卫生办的各项支出。
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6. “城乡社区支出”科目2794.55万元,主要用于城市监察队、企业服务中心各项支出。
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7. “资源勘探电力信息等支出”科目36.9万元,主要用于安全环保办的各项支出。
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8. “其他支出”科目92.87万元,主要用于武装部的各项支出。
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