2014年嘉定区新成路街道公共财政支出预算表
发布日期:2014-05-14

 

     
单位:万元
项 目
上年执行数
预算数
预算数为上年执行数的%
一般公共服务
2820
3446
122.20%
其中:发展与改革事务
     
统计信息事务
18
38
211.11%
财政事务
2
1
50.00%
审计事务
     
人力资源事务
     
人口与计划生育事务
142
160
112.68%
商贸事务
300
695
231.67%
工商行政管理事务
     
质量技术监督与检验检疫事务
     
民族事务
 
3
 
档案事务
     
群众团体事务
66
64
96.97%
其他一般公共服务支出
     
国防
     
公共安全
775
839
108.26%
其中:公安
746
804
107.77%
法院
     
司法
29
35
120.69%
教育
300
311
103.67%
其中:教育管理事务
     
行政运行
     
… …
     
普通教育
     
学前教育
     
… …
     
职业教育
     
初等职业教育
     
… …
     
成人教育
128
71
55.47%
成人初等教育
     
其他成人教育支出
128
71
55.47%
广播电视教育
     
广播电视学校
     
… …
     
特殊教育
     
特殊学校教育
     
… …
     
教师进修及干部继续教育
     
教师进修
     
… …
     
教育费附加安排的支出
     
… …
     
其他教育支出
172
240
139.53%
其他教育支出
172
240
139.53%
科学技术
170
214
125.88%
其中:科学技术管理事务
     
行政运行
     
… …
     
基础研究
     
机构运行
     
… …
     
应用研究
     
机构运行
     
… …
     
技术研究与开发
     
机构运行
     
… …
     
科技条件与服务
     
机构运行
     
… …
     
社会科学
     
社会科学研究机构
     
… …
     
科学技术普及
6
14
233.33%
机构运行
     
其他科学技术普及支出
6
14
233.33%
科技交流与合作
     
国际交流与合作
     
… …
     
科技重大专项
     
科技重大专项
     
其他科学技术支出
164
200
121.95%
科技奖励
     
其他科学技术支出
164
200
121.95%
文化体育与传媒
389
425
109.25%
其中:文化
316
344
108.86%
文物
     
体育
73
81
110.96%
广播影视
     
新闻出版
     
其他文化体育与传媒支出
     
社会保障和就业
1544
1734
112.31%
其中:人力资源和社会保障管理事务
160
212
132.50%
行政运行
160
 
0.00%
综合业务管理
 
212
 
民政管理事务
377
339
89.92%
行政运行
289
 
0.00%
拥军优属
29
24
82.76%
老龄事务
38
2
5.26%
民间组织管理
 
1
 
其他民政管理事务支出
21
311.73
1484.43%
财政对社会保险基金的补助
     
财政对新型农村社会养老保险基金的补助
     
… …
     
行政事业单位离退休
10
17
170.00%
归口管理的行政单位离退休
     
其他行政事业单位离退休支出
10
17
170.00%
企业改革补助
     
企业关闭破产补助
     
… …
     
就业补助
721
823
114.15%
扶持公共就业服务
     
职业培训补贴
79
88
111.01%
其他就业补助支出
642
735
114.55%
抚恤
110
121
110.00%
死亡抚恤
     
伤残抚恤
50
66
132.00%
在乡复员、退伍军人生活补助
35
45
128.57%
义务兵优待
10
 
0.00%
其他优抚支出
15
10
66.67%
退役安置
 
10
 
退役士兵安置
 
10
 
… …
     
社会福利
 
34
 
儿童福利
     
老年福利
 
34
 
残疾人事业
61
71
116.39%
行政运行
     
残疾人体育
 
2
 
其他残疾人事业支出
61
69
112.30%
城市居民最低生活保障
     
城市居民最低生活保障金支出
     
… …
     
其他城市生活救助
     
流浪乞讨人员救助
     
… …
     
自然灾害生活救助
     
地方自然灾害生活补助
     
… …
     
红十字事业
4
3
75.00%
行政运行
     
其他红十字事业支出
4
3
75.00%
农村最低生活保障
     
农村最低生活保障金支出
     
… …
     
其他农村社会救助
100
105
105.00%
农村五保供养
     
其他农村生活救助支出
100
105
105.00%
… …
     
其他社会保障和就业支出
     
其他社会保障和就业支出
     
医疗卫生
695
531
76.40%
其中:医疗卫生管理事务
     
行政运行
     
… …
     
公立医院
     
综合医院
     
… …
     
基层医疗卫生机构
518
488
94.21%
城市社区卫生机构
518
488
94.21%
… …
     
公共卫生
148
15
10.14%
疾病预防控制机构
     
基本公共卫生服务
56
 
0.00%
其他公共卫生支出
92
15
16.30%
医疗保障
3
3
100.00%
行政单位医疗
     
新型农村合作医疗
3
3
100.00%
中医药
     
中医(民族医)药专项
     
… …
     
食品和药品监督管理事务
26
25
96.15%
行政运行
     
食品安全事务
26
25
96.15%
其他医疗卫生支出
     
其他医疗卫生支出
     
节能环保
 
3
 
其中:环境保护管理事务
     
环境监测与监察
     
污染防治
     
能源节约利用
 
3
 
污染减排
     
可再生能源
     
城乡社区事务
3466
3754
108.31%
其中:城乡社区管理事务
1077
1096
101.76%
城乡社区规划与管理
     
城乡社区环境卫生
1705
1769
103.75%
建设市场管理与监督
     
其他城乡社区事务支出
     
农林水事务
8
14
175.00%
其中:农业
7
7
100.00%
行政运行
     
稳定农民收入补贴
7
7
100.00%
林业
     
行政运行
     
… …
     
水利
 
5
 
行政运行
     
其他水利支出
 
5
 
扶贫
     
行政运行
     
… …
     
农业综合开发
     
土地治理
     
… …
     
农村综合改革
1
2
 
对村级一事一议的补贴
     
其他农村综合改革支出
1
2
 
其他农林水事务支出
     
其他农林水事务支出
     
交通运输
     
其中:公路水路运输
     
石油价格改革对交通运输的补贴
     
其他交通运输支出
     
资源勘探电力信息等事务
1411
1416
100.35%
其中:工业和信息产业监管支出
     
安全生产监管
23
27
117.39%
国有资产监管
     
其他资源勘探电力信息等事务支出
     
商业服务业等事务
189
181
95.77%
其中:商业流通事务
189
181
95.77%
旅游业管理与服务支出
     
涉外发展服务支出
     
金融监管等事务支出
     
其中:金融发展支出
     
援助其他地区支出
     
国土资源气象等事务
110
58
52.73%
其中:国土资源事务
110
58
52.73%
海洋管理事务
     
测绘事务
     
地震事务
     
气象事务
     
住房保障支出
155
99
63.87%
其中:保障性安居工程支出
     
廉租住房
     
… …
     
住房改革支出
44
56
127.27%
住房公积金
44
56
127.27%
… …
     
城乡社区住宅
111
43
38.74%
公有住房建设和维修改造支出
     
其他城乡社区住宅支出
111
43
38.74%
粮油物资储备事务
     
其中:粮油事务
     
预备费
     
国债还本付息支出
     
其中:国内债务付息
     
补充还贷准备金
     
地方政府债券付息
     
其他支出
60
261
435.00%
       
支出合计
12092
13286
109.87%
       
地方政府债券还本
     
       
转移性支出
1263
1250
98.97%
补助下级支出
     
返还性支出
     
一般转移性支付支出
     
专项转移性支付支出
     
上解上级支出
1263
1250
98.97%
       
转贷地方政府债券支出
     
       
增设预算周转金
     
安排预算稳定调节基金
     
调出资金
     
年终结余
94
 
0.00%
       
支出总计
13449
14536
108.08%
       
       
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