新成路街道办事处2014年部门预算及编制说明
发布日期:2014-05-14

 

2014年部门财务收支预算总表
编制部门:上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处                    单位:万元(保留两位小数)
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
7,995.12
一、一般公共服务支出
2,731.36
其中:公共预算资金
7,995.12
二、公共安全支出
1,008.77
政府性基金
 
三、教育支出
539.90
二、其他财政资金收入
3,495.65
四、科学技术支出
14.25
1.事业收入
 
五、社会保障和就业支出
508.85
2.经营收入
 
六、医疗卫生
40.18
3.其他收入
3,495.65
七、城乡社区支出
6,418.83
   
八、农林水支出
12.13
   
九、住房保障支出
190.00
   
十、其他支出
26.50
收入总计
11,490.77
支出总计
11,490.77
 

 

2014年部门支出预算表
 
编报单位:上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处                         单位:万元(保留两位小数)
 
科目编码
部门支出总计
 
 
合计
基本
支出
项目
支出
 
 
     
11,490.77
2,248.85
9,241.92
 
201
   
一般公共服务支出
2,731.36
1,963.32
768.04
 
 
01
 
人大事务
25.00
0.00
25.00
 
   
08
代表工作
25.00
0.00
25.00
 
 
03
 
政府办公厅(室)及相关机构事务
2,285.32
1,963.32
322.00
 
   
01
行政运行
1,960.32
1,960.32
0.00
 
   
08
信访事务
39.00
2.00
37.00
 
   
09
参事事务
1.00
1.00
0.00
 
   
99
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
285.00
0.00
285.00
 
 
06
 
财政事务
1.00
0.00
1.00
 
   
99
其他财政事务支出
1.00
0.00
1.00
 
 
07
 
税收事务
35.00
0.00
35.00
 
   
99
其他税收事务支出
35.00
0.00
35.00
 
 
11
 
纪检监察事务
5.20
0.00
5.20
 
   
99
其他纪检监察事务支出
5.20
0.00
5.20
 
 
12
 
人口与计划生育事务
160.00
0.00
160.00
 
   
05
计划生育家庭奖励
63.00
0.00
63.00
 
   
12
计划生育避孕药具经费
2.50
0.00
2.50
 
   
13
人口和计划生育宣传教育经费
30.00
0.00
30.00
 
   
14
流动人口计划生育管理和服务
49.50
0.00
49.50
 
   
15
人口和计划生育目标责任制考核
15.00
0.00
15.00
 
 
23
 
民族事务
3.00
0.00
3.00
 
   
99
其他民族事务支出
3.00
0.00
3.00
 
 
28
 
民主党派及工商联事务
1.00
0.00
1.00
 
   
99
其他民主党派及工商联事务支出
1.00
0.00
1.00
 
 
29
 
群众团体事务
72.00
0.00
72.00
 
   
99
其他群众团体事务支出
72.00
0.00
72.00
 
 
32
 
组织事务
20.00
0.00
20.00
 
   
99
其他组织事务支出
20.00
0.00
20.00
 
 
33
 
宣传事务
86.34
0.00
86.34
 
   
99
其他宣传事务支出
86.34
0.00
86.34
 
 
34
 
统战事务
11.00
0.00
11.00
 
   
99
其他统战事务支出
11.00
0.00
11.00
 
 
36
 
其他共产党事务支出
26.50
0.00
26.50
 
   
99
其他共产党事务支出
26.50
0.00
26.50
 
204
   
公共安全支出
1,008.77
3.50
1,005.27
 
 
02
 
公安
973.62
0.00
973.62
 
   
04
治安管理
973.62
0.00
973.62
 
 
06
 
司法
35.15
3.50
31.65
 
   
04
基层司法业务
19.95
3.50
16.45
 
   
05
普法宣传
15.20
0.00
15.20
 
205
   
教育支出
539.90
0.00
539.90
 
 
99
 
其他教育支出
539.90
0.00
539.90
 
   
99
其他教育支出
539.90
0.00
539.90
 
206
   
科学技术支出
14.25
0.00
14.25
 
 
07
 
科学技术普及
14.25
0.00
14.25
 
   
99
其他科学技术普及支出
14.25
0.00
14.25
 
208
   
社会保障和就业支出
508.85
0.00
508.85
 
 
02
 
民政管理事务
26.00
0.00
26.00
 
   
04
拥军优属
24.00
0.00
24.00
 
   
05
老龄事务
2.00
0.00
2.00
 
 
05
 
行政事业单位离退休
17.50
0.00
17.50
 
   
99
其他行政事业单位离退休支出
17.50
0.00
17.50
 
 
08
 
抚恤
135.00
0.00
135.00
 
   
02
伤残抚恤
66.00
0.00
66.00
 
   
03
在乡复员、退伍军人生活补助
45.00
0.00
45.00
 
   
99
其他优抚支出
24.00
0.00
24.00
 
 
09
 
退役安置
60.35
0.00
60.35
 
   
01
退役士兵安置
60.35
0.00
60.35
 
 
10
 
社会福利
91.00
0.00
91.00
 
   
02
老年福利
91.00
0.00
91.00
 
 
11
 
残疾人事业
176.00
0.00
176.00
 
   
05
残疾人就业和扶贫
2.00
0.00
2.00
 
   
06
残疾人体育
2.00
0.00
2.00
 
   
99
其他残疾人事业支出
172.00
0.00
172.00
 
 
16
 
红十字事业
3.00
0.00
3.00
 
   
99
其他红十字事业支出
3.00
0.00
3.00
 
210
   
医疗卫生
40.18
0.00
40.18
 
 
04
 
公共卫生
15.00
0.00
15.00
 
   
99
其他公共卫生支出
15.00
0.00
15.00
 
 
10
 
食品和药品监督管理事务
25.18
0.00
25.18
 
   
16
食品安全事务
25.18
0.00
25.18
 
212
   
城乡社区支出
6,418.83
249.03
6,169.80
 
 
01
 
城乡社区管理事务
1,119.27
249.03
870.24
 
   
04
城管执法
299.03
249.03
50.00
 
   
99
其他城乡社区管理事务支出
820.24
0.00
820.24
 
 
03
 
城乡社区公共设施
3,416.00
0.00
3,416.00
 
   
99
其他城乡社区公共设施支出
3,416.00
0.00
3,416.00
 
 
05
 
城乡社区环境卫生
1,883.56
0.00
1,883.56
 
   
01
城乡社区环境卫生
1,883.56
0.00
1,883.56
 
213
   
农林水支出
12.13
0.00
12.13
 
 
01
 
农业
7.13
0.00
7.13
 
   
20
稳定农民收入补贴
7.13
0.00
7.13
 
 
03
 
水利
5.00
0.00
5.00
 
   
99
其他水利支出
5.00
0.00
5.00
 
221
   
住房保障支出
190.00
33.00
157.00
 
 
02
 
住房改革支出
33.00
33.00
0.00
 
   
01
住房公积金
33.00
33.00
0.00
 
 
03
 
城乡社区住宅
157.00
0.00
157.00
 
   
99
其他城乡社区住宅支出
157.00
0.00
157.00
 
229
   
其他支出
26.50
0.00
26.50
 
 
99
 
其他支出
26.50
0.00
26.50
 
   
01
其他支出
26.50
0.00
26.50
 
 
 
2014年部门预算编制说明
一、部门主要职能
新成路街道办事处是嘉定区人民政府的派出机关,受区人民政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。其主要职能是:
1、指导、帮助居委会开展组织建设、制度建设和其它工作。
2、开展便民、利民的社区服务。
3、兴办社会福利事业,做好社会救助和其他社会保障工作。
4、开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作。
5、维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。
6、组织实施社会治安、综合治理规划,开展治安、保卫、人民调解工作。
7、开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作。
8、参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作,协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督。
9、配合做好防灾救灾工作。
10、管理外来流动人员。
11、领导街道经济工作。
12、向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项。
13、办理区人民政府交办的事项。
二、部门预算编制说明
2014年,上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处部门预算支出总额为11,490.77万元,其中:财政拨款支出预算7,995.12万元。基本支出2,248.85万元;项目支出9,241.92万元。财政拨款支出主要内容如下:
1. “一般公共服务支出”科目2,713.11万元,主要用于街道办事处行政运行、人大代表工作、计划生育、组织、宣传、群众团体等方面支出。
2. “公共安全支出”科目838.66万元,主要用于治安管理、基层司法业务、普法宣传等方面支出。
3. “教育支出”科目239.9万元,主要用于社区教育支出。
4. “科学技术支出”科目14.25万元,主要用于科普活动支出。
5. “社会保障和就业支出”科目280.85万元,主要用于拥军优属、老年福利、抚恤、残疾人及红十字公益活动等方面支出。
6. “医疗卫生”科目40.18万元,主要用于社区公共卫生、食品药品安全等方面支出。
7. “城乡社区事务”科目3,753.64万元,主要用于社区管理、城管执法、社区公共设施、社区环境卫生。
8. “农林水支出”科目12.13万元,主要用于农民稳粮补贴、水利普查。
9. “住房保障支出”科目75.9万元,主要用于住房公积金、旧小区及售后公房物业补贴。
10. “其他支出”科目26.5万元,主要用于民防、防台防汛、征兵等方面支出。
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