2014年部门财务收支预算总表
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表一
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编制部门:上海市嘉定区江桥镇人民政府
|
单位:万元
(保留两位小数)
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本年收入
|
本年支出
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项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
一、财政拨款收入
|
9,180.28
|
一、一般公共服务
|
6,707.62
|
其中:公共预算资金
|
6,678.28
|
二、公共安全
|
107.00
|
政府性基金
|
2,502.00
|
三、科学技术
|
68.00
|
二、其他财政资金收入
|
1,000.00
|
四、社会保障和就业
|
376.00
|
1.事业收入
|
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五、医疗卫生
|
40.00
|
2.经营收入
|
|
六、节能环保
|
8.00
|
3.其他收入
|
1,000.00
|
七、城乡社区
|
2,537.46
|
|
|
八、资源勘探电力信息等
|
216.01
|
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|
九、住房保障
|
75.00
|
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|
十、其他支出
|
45.19
|
收入总计
|
10,180.28
|
支出总计
|
10,180.28
|
2014年部门支出预算表
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|
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表二
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||
编报单位:上海市嘉定区江桥镇人民政府
|
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|
单位:万元
(保留两位小数)
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||||
科目编码
|
科 目 名 称
|
部门支出总计
|
|||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
基本
支出 |
项目
支出 |
||
|
|
|
合 计
|
10,180.28
|
5,003.50
|
5,176.78
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
6,707.62
|
4,568.50
|
2,139.12
|
|
|
01
|
|
人大事务
|
45.00
|
|
45.00
|
|
|
|
99
|
其他人大事务支出
|
45.00
|
|
45.00
|
|
|
03
|
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
4,568.50
|
4,568.50
|
1,000.00
|
|
|
|
01
|
行政运行
|
4,568.50
|
4,568.50
|
|
|
|
|
03
|
机关服务
|
1,000.00
|
|
1,000.00
|
|
|
05
|
|
统计信息事务
|
106.23
|
|
106.23
|
|
|
|
05
|
专项统计业务
|
21.12
|
|
21.12
|
|
|
|
07
|
专项普查活动
|
54.48
|
|
54.48
|
|
|
|
99
|
其他统计信息事务支出
|
30.63
|
|
30.63
|
|
|
06
|
|
财政事务
|
37.00
|
|
37.00
|
|
|
|
99
|
其他财政事务支出
|
37.00
|
|
37.00
|
|
|
08
|
|
审计事务
|
8.50
|
|
8.50
|
|
|
|
99
|
其他审计事务支出
|
8.50
|
|
8.50
|
|
|
10
|
|
人力资源事务
|
5.80
|
|
5.80
|
|
|
|
10
|
公务员履职能力提升
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
99
|
其他人事事务支出
|
2.80
|
|
2.80
|
|
|
11
|
|
纪检监察事务
|
57.04
|
|
57.04
|
|
|
|
99
|
其他纪检监察事务支出
|
57.04
|
|
57.04
|
|
|
13
|
|
商贸事务
|
255.00
|
|
255.00
|
|
|
|
08
|
招商引资
|
160.00
|
|
160.00
|
|
|
|
99
|
其他商贸事务支出
|
95.00
|
|
95.00
|
|
|
26
|
|
档案事务
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
|
04
|
档案馆
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
29
|
|
群众团体事务
|
336.00
|
|
336.00
|
|
|
|
99
|
其他群众团体事务支出
|
336.00
|
|
336.00
|
|
|
32
|
|
组织事务
|
90.55
|
|
90.55
|
|
|
|
99
|
其他组织事务支出
|
90.55
|
|
90.55
|
|
|
33
|
|
宣传事务
|
122.00
|
|
122.00
|
|
|
|
99
|
其他宣传事务支出
|
122.00
|
|
122.00
|
|
|
34
|
|
统战事务
|
30.00
|
|
30.00
|
|
|
|
99
|
其他统战事务支出
|
30.00
|
|
30.00
|
|
|
99
|
|
其他一般公共服务支出
|
42.00
|
|
42.00
|
|
|
|
99
|
其他一般公共服务支出
|
42.00
|
|
42.00
|
|
204
|
|
|
公共安全支出
|
107.00
|
|
107.00
|
|
|
06
|
|
司法
|
107.00
|
|
107.00
|
|
|
|
04
|
基层司法业务
|
97.00
|
|
17.00
|
|
|
|
05
|
普法宣传
|
10.00
|
|
10.00
|
|
206
|
|
|
科学技术支出
|
68.00
|
|
68.00
|
|
|
07
|
|
科学技术普及
|
68.00
|
|
68.00
|
|
|
|
02
|
科普活动
|
68.00
|
|
68.00
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
320.00
|
320.00
|
|
|
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
320.00
|
320.00
|
|
|
|
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
320.00
|
320.00
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
56.00
|
|
56.00
|
|
|
10
|
|
社会福利
|
56.00
|
|
56.00
|
|
|
|
99
|
其他社会福利支出
|
56.00
|
|
56.00
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
40.00
|
40.00
|
|
|
|
05
|
|
医疗保障
|
40.00
|
40.00
|
|
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
40.00
|
40.00
|
|
|
211
|
|
|
节能环保支出
|
8.00
|
|
8.00
|
|
|
04
|
|
自然生态保护
|
8.00
|
|
8.00
|
|
|
|
02
|
农村环境保护
|
8.00
|
|
8.00
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
2,537.46
|
|
2,537.46
|
|
|
02
|
|
城乡社区规划与管理
|
35.46
|
|
35.46
|
|
|
|
01
|
城乡社区规划与管理
|
35.46
|
|
35.46
|
|
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入安排的支出
|
2,502.00
|
|
2,502.00
|
|
|
|
03
|
城市建设支出
|
2,502.00
|
|
2,502.00
|
|
215
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
216.01
|
|
216.01
|
|
|
06
|
|
安全生产监管
|
216.01
|
|
216.01
|
|
|
|
99
|
其他安全生产监管支出
|
216.01
|
|
216.01
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
75.00
|
75.00
|
|
|
|
02
|
|
住房改革支出
|
75.00
|
75.00
|
|
|
|
|
01
|
住房公积金
|
75.00
|
75.00
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
45.19
|
|
45.19
|
|
|
99
|
|
其他支出
|
45.19
|
|
45.19
|
|
|
|
01
|
其他支出
|
45.19
|
|
45.19
|
2014年江桥镇人民政府部门预算编制说明
|
一、部门主要职能
|
1. 执行国家制定的法律、法规和上级行政机关的决定、命令,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定
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和命令的情况。
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2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整,保持经济全面、协调、可持续发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
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3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产;保障集体经济组织应有的自主权;监督各类企业和经济组
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织认真执行国家的法律、法规和政策,履行经济合同。
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4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动
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人口;处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。
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5. 制定社会各项事业发展计划,发展教育、科技、文化、卫生、体育、民政事业;加强人口和计划生育工作;推进人力资源和社会保障、社会福
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利工作;做好科普、老龄、残疾人保障和未成年人保护以及民族、宗教、侨务等工作。
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6. 加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
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7. 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
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8. 制定和组织实施村镇建设规划;加强公用、市政、水利设施建设和管理;推进土地使用管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态
|
环境。
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9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作。
|
10. 承办区人民政府交办的其它事项。
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二、部门预算编制说明
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2014年江桥镇人民政府部门预算支出总额为10,180.28万元。其中:基本支出5,003.50万元;项目支出4,176.78万元。财政拨款支出主要内容如下:
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1. “一般公共服务支出”科目6,707.62万元,主要用于主要用于人民政府本部人员经费和公用经费的基本支出,招商工作、统计调查、宣传经费等方面的项目支出。
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2. “公共安全支出”科目107.00万元,主要用于司法信访工作方面的支出。
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3. “科学技术支出”科目68.00万元,主要用于科技普查活动的支出。
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4. “社会保障和就业支出”科目376.00万元,主要用于离退休方面的基本支出及退休妇女妇科病筛查的项目支出。
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5. “医疗卫生医疗卫生与计划生育支出”科目40.00万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
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6. “节能环保支出”科目8.00万元,主要用于环保宣传等项目支出。
|
7. “城乡社区事务支出”科目2537.46万元,主要用于民防工作及污水管道、道路维修、城市网格化管理等城市建设项目的支出。
|
8. “资源勘探信息”科目216.01万元,主要用于消防安全工作项目的支出。
|
9. “住房保障支出”科目75.00万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
|
10. “其他支出”科目45.19万元,主要用于武装工作方面的支出。
|