附表1
|
||||||
2014年嘉定工业区公共财政收入预算表
|
||||||
单位:万元
|
||||||
项 目
|
上年执行数
|
预算数
|
预算数为上年执行数的%
|
|||
税收收入
|
159857.51
|
192656.00
|
120.52
|
|||
增值税
|
80476.03
|
83512.00
|
103.77
|
|||
营业税
|
22746.2
|
28184.00
|
123.91
|
|||
企业所得税
|
34268.63
|
44032.00
|
128.49
|
|||
个人所得税
|
17256.75
|
19940.00
|
115.55
|
|||
城市维护建设税
|
2207.82
|
2444.00
|
110.70
|
|||
房产税
|
||||||
印花税
|
5756.87
|
6320.00
|
109.78
|
|||
城镇土地使用税
|
1501.15
|
1640.00
|
109.25
|
|||
土地增值税
|
-5086.21
|
5504.00
|
-108.21
|
|||
车船税
|
||||||
耕地占用税
|
730.27
|
1080.00
|
147.89
|
|||
契税
|
||||||
其他税收收入
|
||||||
非税收入
|
300.00
|
|||||
专项收入
|
||||||
行政事业性收费收入
|
||||||
国有资本经营收入(国有企业计划亏损补贴)
|
||||||
国有资源(资产)有偿使用收入
|
||||||
其他收入
|
300.00
|
|||||
收入合计
|
||||||
转移性收入
|
76713.66
|
67099.00
|
87.47
|
|||
上级补助收入
|
76713.66
|
67099.00
|
87.47
|
|||
返还性收入
|
75331.65
|
66099.00
|
87.74
|
|||
一般性转移支付收入
|
1382.01
|
1000.00
|
72.36
|
|||
专项转移支付收入
|
||||||
转贷地方政府债券收入
|
||||||
动用上年结余收入
|
||||||
调入预算稳定调节基金
|
||||||
调入资金
|
||||||
收入总计
|
236571.17
|
260055.00
|
109.93
|
|||
附表2
|
||||||
2014年嘉定工业区公共财政支出预算表
|
||||||
单位:万元
|
||||||
项 目
|
上年执行数
|
预算数
|
预算数为上年执行数的%
|
|||
一般公共服务
|
24802.72
|
25006.54
|
100.82
|
|||
其中:发展与改革事务
|
||||||
统计信息事务
|
||||||
财政事务
|
||||||
审计事务
|
||||||
人力资源事务
|
||||||
人口与计划生育事务
|
857.65
|
814.39
|
94.96
|
|||
商贸事务
|
11197
|
11702
|
104.51
|
|||
其他一般公共服务支出
|
1575.18
|
11702
|
742.90
|
|||
国防
|
||||||
公共安全
|
169.28
|
168.3
|
99.42
|
|||
其中:公安
|
169.28
|
168.3
|
99.42
|
|||
法院
|
||||||
司法
|
||||||
教育
|
1165.22
|
870.14
|
74.68
|
|||
其中:教育管理事务
|
||||||
行政运行
|
||||||
… …
|
||||||
普通教育
|
183.96
|
103
|
55.99
|
|||
小学教育
|
183.96
|
103
|
55.99
|
|||
… …
|
||||||
职业教育
|
||||||
初等职业教育
|
||||||
… …
|
||||||
成人教育
|
252.45
|
299.14
|
118.49
|
|||
成人中等教育
|
252.45
|
299.14
|
118.49
|
|||
其他教育支出
|
728.81
|
468
|
64.21
|
|||
其他教育支出
|
728.81
|
468
|
64.21
|
|||
科学技术
|
4794.01
|
1550
|
32.33
|
|||
其中:科学技术管理事务
|
||||||
技术研究与开发
|
500
|
500
|
100.00
|
|||
机构运行
|
||||||
产业技术研究与开发
|
500
|
500
|
100.00
|
|||
其他科学技术支出
|
4294.01
|
1050
|
24.45
|
|||
科技奖励
|
||||||
其他科学技术支出
|
4294.01
|
1050
|
24.45
|
|||
文化体育与传媒
|
65.53
|
1078.07
|
1645.15
|
|||
其中:文化
|
65.53
|
538.57
|
821.87
|
|||
文物
|
||||||
体育
|
539.5
|
|||||
广播影视
|
||||||
新闻出版
|
||||||
其他文化体育与传媒支出
|
||||||
社会保障和就业
|
6581.95
|
6168.56
|
93.72
|
|||
就业补助
|
2759
|
3056.55
|
110.78
|
|||
扶持公共就业服务
|
||||||
其他就业补助支出
|
2759
|
3056.55
|
110.78
|
|||
抚恤
|
675.61
|
694.21
|
102.75
|
|||
死亡抚恤
|
38.46
|
42.62
|
110.82
|
|||
伤残抚恤
|
61.52
|
70.27
|
114.22
|
|||
在乡复员、退伍军人生活补助
|
178.13
|
183.32
|
102.91
|
|||
义务兵优待
|
397.5
|
398
|
100.13
|
|||
退役安置
|
||||||
退役士兵安置
|
||||||
… …
|
||||||
社会福利
|
322.49
|
195.1
|
60.50
|
|||
儿童福利
|
||||||
老年福利
|
322.49
|
195.1
|
60.50
|
|||
其他农村生活救助
|
753.73
|
925.25
|
122.76
|
|||
其他农村生活救助支出
|
754.73
|
925.25
|
122.59
|
|||
其他社会保障和就业支出
|
2071.12
|
1297.45
|
62.64
|
|||
其他社会保障和就业支出
|
2071.12
|
1297.45
|
62.64
|
|||
医疗卫生
|
4405.25
|
4461.12
|
101.27
|
|||
基层医疗卫生机构
|
2968.19
|
3149.12
|
106.10
|
|||
城市社区卫生机构
|
2968.19
|
3149.12
|
106.10
|
|||
… …
|
||||||
公共卫生
|
||||||
疾病预防控制机构
|
||||||
… …
|
||||||
医疗保障
|
1437.06
|
1312
|
91.30
|
|||
新型农村合作医疗
|
213
|
88
|
41.31
|
|||
城镇居民基本医疗保险
|
1224.06
|
1224
|
100.00
|
|||
中医药
|
||||||
城乡社区事务
|
79985.69
|
104620.27
|
130.80
|
|||
其中:城乡社区管理事务
|
1281.12
|
1748.01
|
136.44
|
|||
城乡社区公共设施
|
76458.36
|
99844.8
|
130.59
|
|||
城乡社区环境卫生
|
2146.21
|
2774.06
|
129.25
|
|||
建设市场管理与监督
|
||||||
其他城乡社区事务支出
|
100
|
253.4
|
253.40
|
|||
农林水事务
|
2242.83
|
4811
|
214.51
|
|||
其中:农业
|
2192.05
|
3579.87
|
163.31
|
|||
行政运行
|
||||||
事业运行
|
73.2
|
81.32
|
111.09
|
|||
稳定农民收入补贴
|
1500.96
|
876.6
|
58.40
|
|||
其他农业支出
|
617.89
|
2621.95
|
424.34
|
|||
林业
|
||||||
行政运行
|
||||||
… …
|
||||||
水利
|
50.78
|
1231.13
|
2424.44
|
|||
行政运行
|
||||||
水利行业业务管理
|
50.78
|
1231.13
|
2424.44
|
|||
资源勘探电力信息等事务
|
50778.5
|
56800
|
111.86
|
|||
其中:工业和信息产业监管支出
|
||||||
安全生产监管
|
||||||
支持中小企业发展和管理支出
|
50778.5
|
56800
|
111.86
|
|||
其他资源勘探电力信息等事务支出
|
||||||
商业服务业等事务
|
3000
|
1000
|
33.33
|
|||
其中:商业流通事务
|
3000
|
1000
|
33.33
|
|||
旅游业管理与服务支出
|
||||||
涉外发展服务支出
|
||||||
其他支出
|
2068.07
|
2197
|
106.23
|
|||
支出合计
|
180059.05
|
208731
|
115.92
|
|||
地方政府债券还本
|
||||||
转移性支出
|
49790.56
|
51324
|
103.08
|
|||
补助下级支出
|
||||||
返还性支出
|
||||||
一般转移性支付支出
|
||||||
专项转移性支付支出
|
||||||
上解上级支出
|
49790.56
|
51324
|
103.08
|
|||
转贷地方政府债券支出
|
||||||
增设预算周转金
|
||||||
安排预算稳定调节基金
|
||||||
调出资金
|
||||||
年终结余
|
17566.59
|
17566.59
|
100.00
|
|||
支出总计
|
229849.61
|
260055
|
113.14
|
|||
附表五
|
|
2014年嘉定工业区“三公经费”预算汇总表
|
|
单位:万元
|
|
项 目
|
预算数
|
因公出国(境)费
|
40.00
|
公务用车购置及运行费
|
45.50
|
公务接待费
|
422.00
|
合 计
|
507.50
|