附表1 | |||
2015年嘉定区新成路街道公共财政收入预算表 | |||
单位:万元 | |||
项 目 | 上年执行数 | 预算数 | 预算数为上年执行数的% |
税收收入 | 11,362.97 | 12,700.00 | 111.77% |
增值税 | 1,690.34 | 1,616.00 | 95.60% |
营业税 | 5,473.80 | 6,409.00 | 117.09% |
企业所得税 | 1,224.40 | 1,391.00 | 113.61% |
个人所得税 | 274.67 | 294.00 | 107.04% |
城市维护建设税 | 95.08 | 104.00 | 109.38% |
房产税 | |||
印花税 | 152.58 | 150.00 | 98.31% |
城镇土地使用税 | 86.77 | 81.00 | 93.35% |
土地增值税 | 2,365.33 | 2,655.00 | 112.25% |
车船税 | |||
耕地占用税 | |||
契税 | |||
其他税收收入 | |||
非税收入 | 62.17 | 0.00 | 0.00% |
专项收入 | |||
行政事业性收费收入 | |||
国有资本经营收入 | |||
国有资源(资产)有偿使用收入 | |||
其他收入 | 62.17 | 0.00% | |
收入合计 | 11,425.14 | 12,700.00 | 111.16% |
转移性收入 | 4,161.40 | 4,150.00 | 99.73% |
上级补助收入 | 4,017.95 | 4,150.00 | 103.29% |
返还性收入 | 2,282.83 | 2,300.00 | 100.75% |
一般性转移支付收入 | 1,575.25 | 1,700.00 | 107.92% |
专项转移支付收入 | 159.87 | 150.00 | 93.83% |
债券转贷收入 | |||
动用上年结余收入 | 143.45 | 0.00% | |
调入预算稳定调节基金 | |||
调入资金 | |||
收入总计 | 15,586.54 | 16,850.00 | 108.11% |
附表2 | |||
2015年嘉定区新成路街道公共财政支出预算表 | |||
单位:万元 | |||
项 目 | 上年执行数 | 预算数 | 预算数为上年执行数的% |
一般公共服务支出 | 3,178.24 | 3,086.99 | 97.13% |
人大事务 | 25.00 | 20.00 | 80.00% |
代表工作 | 25.00 | 20.00 | 80.00% |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,254.28 | 2,027.25 | 89.93% |
行政运行 | 1,982.16 | 1,853.65 | 93.52% |
一般行政管理事务 | 75.00 | ||
信访事务 | 38.00 | 52.60 | 138.42% |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 234.12 | 46.00 | 19.65% |
统计信息事务 | 34.65 | 21.07 | 60.81% |
专项统计业务 | 5.00 | 6.07 | 121.40% |
专项普查活动 | 29.65 | 0.00% | |
统计抽样调查 | 15.00 | ||
财政事务 | 1.00 | 0.00% | |
其他财政事务支出 | 1.00 | ||
审计事务 | 2.00 | ||
其他审计事务支出 | 2.00 | ||
纪检监察事务 | 5.20 | 5.40 | 103.85% |
其他纪检监察事务支出 | 5.20 | 5.40 | 103.85% |
商贸事务 | 614.32 | 712.00 | 115.90% |
其他商贸事务支出 | 614.32 | 712.00 | 115.90% |
民族事务 | 3.00 | 2.00 | 66.67% |
其他民族事务支出 | 3.00 | 2.00 | 66.67% |
民主党派及工商联事务 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
其他民主党派及工商联事务支出 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
群众团体事务 | 86.47 | 80.70 | 93.33% |
其他群众团体事务支出 | 86.47 | 80.70 | 93.33% |
组织事务 | 17.47 | 10.50 | 60.10% |
行政运行 | 0.80 | ||
其他组织事务支出 | 17.47 | 9.70 | 55.52% |
宣传事务 | 111.61 | 181.22 | 162.37% |
行政运行 | 0.60 | ||
其他宣传事务支出 | 111.61 | 180.62 | 161.83% |
统战事务 | 10.99 | 10.50 | 95.54% |
其他统战事务支出 | 10.99 | 10.50 | 95.54% |
其他共产党事务支出 | 13.25 | 13.35 | 100.75% |
其他共产党事务支出 | 13.25 | 13.35 | 100.75% |
公共安全支出 | 718.81 | 695.37 | 96.74% |
公安 | 652.39 | 664.65 | 101.88% |
治安管理 | 652.39 | 664.65 | 101.88% |
司法 | 66.42 | 30.72 | 46.25% |
基层司法业务 | 21.22 | 19.00 | 89.54% |
普法宣传 | 45.20 | 11.72 | 25.93% |
教育支出 | 363.15 | 440.33 | 121.25% |
成人教育 | 77.75 | 98.43 | 126.60% |
成人中等教育 | 98.43 | ||
其他成人教育支出 | 77.75 | 0.00% | |
其他教育支出 | 285.40 | 341.90 | 119.80% |
其他教育支出 | 285.40 | 341.90 | 119.80% |
科学技术支出 | 214.25 | 244.25 | 114.00% |
科学技术普及 | 14.25 | 14.25 | 100.00% |
其他科学技术普及支出 | 14.25 | 14.25 | 100.00% |
其他科学技术支出 | 200.00 | 230.00 | 115.00% |
其他科学技术支出 | 200.00 | 230.00 | 115.00% |
文化体育与传媒支出 | 642.15 | 422.12 | 65.74% |
文化 | 582.82 | 320.02 | 54.91% |
图书馆 | 8.89 | 9.00 | 101.24% |
群众文化 | 300.12 | 311.02 | 103.63% |
其他文化支出 | 273.81 | 0.00% | |
体育 | 59.33 | 102.10 | 172.09% |
体育场馆 | 30.00 | ||
群众体育 | 59.33 | 72.10 | 121.52% |
社会保障和就业支出 | 2,426.69 | 2,210.68 | 91.10% |
人力资源和社会保障管理事务 | 194.26 | 0.00% | |
综合业务管理 | 194.26 | 0.00% | |
民政管理事务 | 625.86 | 591.93 | 94.58% |
拥军优属 | 32.00 | 24.00 | 75.00% |
老龄事务 | 21.62 | 22.00 | 101.76% |
民间组织管理 | 1.00 | 3.55 | 355.00% |
其他民政管理事务支出 | 571.24 | 542.38 | 94.95% |
财政对社会保险基金的补助 | 0.11 | 0.15 | 136.36% |
财政对基本养老保险基金的补助 | 0.11 | 0.15 | 136.36% |
行政事业单位离退休 | 15.98 | 12.70 | 79.47% |
其他行政事业单位离退休支出 | 15.98 | 12.70 | 79.47% |
就业补助 | 1,205.21 | 971.35 | 80.60% |
职业培训补贴 | 87.47 | 87.60 | 100.15% |
其他就业补助支出 | 1,117.74 | 883.75 | 79.07% |
抚恤 | 164.00 | 143.00 | 87.20% |
伤残抚恤 | 81.00 | 75.00 | 92.59% |
在乡复员、退伍军人生活补助 | 73.00 | 60.00 | 82.19% |
其他优抚支出 | 10.00 | 8.00 | 80.00% |
退役安置 | 10.35 | 11.00 | 106.28% |
退伍士兵安置 | 10.35 | 11.00 | 106.28% |
社会福利 | 30.78 | 300.40 | 975.96% |
儿童福利 | 15.00 | ||
老年福利 | 30.78 | 285.40 | 927.23% |
残疾人事业 | 71.74 | 72.40 | 100.92% |
残疾人体育 | 2.00 | 0.00% | |
其他残疾人事业支出 | 69.74 | 72.40 | 103.81% |
红十字事业 | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
其他红十字事业支出 | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
其他生活救助 | 105.40 | 104.75 | 99.38% |
其他农村生活救助支出 | 105.40 | 104.75 | 99.38% |
医疗卫生与计划生育支出 | 1,102.66 | 1,110.53 | 100.71% |
基层医疗卫生机构 | 631.45 | 615.71 | 97.51% |
城市社区卫生机构 | 631.45 | 615.71 | 97.51% |
公共卫生 | 235.42 | 251.39 | 106.78% |
基本公共卫生服务 | 220.43 | 232.14 | 105.31% |
其他公共卫生支出 | 14.99 | 19.25 | 128.42% |
医疗保障 | 2.32 | 3.50 | 150.86% |
新型农村合作医疗 | 2.32 | 3.50 | 150.86% |
计划生育事务 | 171.08 | 170.75 | 99.81% |
计划生育机构 | 0.75 | ||
计划生育服务 | 171.08 | 170.00 | 99.37% |
食品和药品监督管理事务 | 62.39 | 69.18 | 110.88% |
食品安全事务 | 32.18 | 69.18 | 214.98% |
其他食品和药品监督管理事务支出 | 30.21 | 0.00% | |
城乡社区支出 | 3,657.91 | 5,004.35 | 136.81% |
城乡社区管理事务 | 1,111.86 | 1,904.80 | 171.32% |
行政运行 | 0.60 | ||
城管执法 | 295.67 | 358.26 | 121.17% |
其他城乡社区管理事务支出 | 816.19 | 1,545.94 | 189.41% |
城乡社区公共设施 | 878.60 | 1,042.30 | 118.63% |
其他城乡社区公共设施支出 | 878.60 | 1,042.30 | 118.63% |
城乡社区环境卫生 | 1,667.45 | 2,057.25 | 123.38% |
城乡社区环境卫生 | 1,667.45 | 2,057.25 | 123.38% |
农林水支出 | 14.13 | 12.30 | 87.05% |
农业 | 7.13 | 7.30 | 102.38% |
稳定农民收入补贴 | 7.13 | 7.30 | 102.38% |
水利 | 5.00 | 2.00 | 40.00% |
其他水利支出 | 5.00 | 2.00 | 40.00% |
农村综合改革 | 2.00 | 3.00 | 150.00% |
其他农村综合改革支出 | 2.00 | 3.00 | 150.00% |
资源勘探信息等支出 | 1,446.84 | 1,454.15 | 100.51% |
安全生产监管 | 20.44 | 84.15 | 411.69% |
其他安全生产监管支出 | 20.44 | 84.15 | 411.69% |
支持中小企业发展和管理支出 | 1,426.40 | 1,370.00 | 96.05% |
中小企业发展专项 | 1,426.40 | 1,370.00 | 96.05% |
商业服务业等支出 | 195.77 | 238.57 | 121.86% |
商业流通事务 | 195.77 | 237.52 | 121.33% |
食品流通安全补贴 | 7.00 | ||
事业运行 | 185.78 | 213.02 | 114.66% |
其他商业流通事务支出 | 9.99 | 17.50 | 175.18% |
其他商业服务业等支出 | 1.05 | ||
其他商业服务业等支出 | 1.05 | ||
国土海洋气象等支出 | 61.84 | 64.00 | 103.49% |
国土资源事务 | 61.84 | 64.00 | 103.49% |
事业运行 | 54.59 | 64.00 | 117.24% |
其他国土资源事务支出 | 7.25 | 0.00% | |
住房保障支出 | 105.11 | 112.69 | 107.21% |
住房改革支出 | 62.21 | 67.79 | 108.97% |
住房公积金 | 62.21 | 67.79 | 108.97% |
城乡社区住宅 | 42.90 | 44.90 | 104.66% |
其他城乡社区住宅支出 | 42.90 | 44.90 | 104.66% |
预备费 | 232.20 | ||
其他支出 | 30.68 | 171.47 | 558.90% |
其他支出 | 30.68 | 171.47 | 558.90% |
其他支出 | 30.68 | 171.47 | 558.90% |
支出合计 | 14,158.23 | 15,500.00 | 109.48% |
转移性支出 | 1,428.31 | 1,350.00 | 94.52% |
补助下级支出 | |||
返还性支出 | |||
一般转移性支付支出 | |||
专项转移性支付支出 | |||
上解上级支出 | 1,428.31 | 1,350.00 | 94.52% |
债券转贷支出 | |||
安排预算稳定调节基金 | |||
调出资金 | |||
年终结余 | |||
支出总计 | 15,586.54 | 16,850.00 | 108.11% |
附表五 | |
2015年嘉定区新成路街道“三公经费”预算汇总表 | |
单位:万元 | |
项 目 | 预算数 |
因公出国 (境)费 |
20.00 |
公务用车购置 及运行费 |
32.08 |
其中:公务用车购置费 | |
公务用车运行费 | 32.08 |
公务接待费 | 67.15 |
合 计 | 119.23 |