华亭镇2015年总预算公开表
发布日期:2015-03-04
附表1          
2015年嘉定区华亭镇公共财政收入预算表
            单位:万元
 

项 目

 
上年执行数
预算数
预算数为上年执行数的%
 税收收入
16287.37
17000.80
104.38
    增值税
4616.96
5200.00
112.63
    营业税
2406.93
2964.00
123.14
    企业所得税
2353.97
2400.00
101.96
    个人所得税
2047.9
1724.80
84.22
    城市维护建设税
189.98
208.00
109.49
    房产税
 
 
 
    印花税
3815.41
2400.00
62.90
    城镇土地使用税
148.57
184.00
123.85
    土地增值税
707.65
1920.00
271.32
    车船税
 
 
 
    耕地占用税
 
 
 
    契税
 
 
 
    其他税收收入
 
 
 
 非税收入
 
 
 
    专项收入
 
 
 
    行政事业性收费收入
 
 
 
    国有资本经营收入
 
 
 
    国有资源(资产)有偿使用收入
 
 
 
    其他收入
 
 
 
 
 
 
 
收入合计
16287.37
17000.8
104.38
 转移性收入
11047.61
10757.19
97.37
    上级补助收入
11047.61
10757.19
97.37
        返还性收入
 
 
 
        一般性转移支付收入
 
 
 
        专项转移支付收入
 
 
 
 
 
 
 
    债券转贷收入
 
 
 
    动用上年结余收入
2792.08
3085.66
110.51
    调入预算稳定调节基金
 
 
 
    调入资金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
30127.06
30843.65
102.38

 

 
附表2          
2015年嘉定区华亭镇公共财政支出预算表
            单位:万元
 

          

 
上年执行数
预算数
预算数为上年执行数的%
 一般公共服务支出
4378.21
3169.20
72.39
    人大事务
 
20.00
 
      行政运行
 
20.00
 
    政府办公厅(室)及相关机构事务
3349.81
3031.06
90.48
      行政运行
3339.81
3031.06
90.76
      信访事务
10.00
 
 
    统计信息事务
12.71
3.50
27.54
      专项普查活动
12.71
 
 
      统计抽样调查
 
3.50
 
    财政事务
 
5.00
 
      其他财政事务支出
 
5.00
 
     纪检监察事务
 
20.00
 
      其他纪检监察事务支出
 
20.00
 
    商贸事务
970.00
 
 
      其他商贸事务支出
970.00
 
 
    质量技术监督与检验检疫事务
2.00
2.00
100.00
      其他质量技术监督与检验检疫事务支出
2.00
2.00
100.00
    群众团体事务
19.06
60.75
318.73
      其他群众团体事务支出
19.06
60.75
318.73
    组织事务
24.63
26.89
109.18
      其他组织事务支出
24.63
26.89
109.18
 公共安全支出
914.96
789.43
86.28
    公安
892.18
759.67
85.15
      治安管理
892.18
759.67
85.15
    司法
22.78
29.76
130.64
      其他司法支出
22.78
29.76
130.64
  教育支出
409.63
240.78
58.78
    教育管理事务
275.20
76.80
27.91
      其他教育管理事务支出
275.20
76.80
27.91
    成人教育
134.43
163.98
121.98
      成人中等教育
134.43
163.98
121.98
 科学技术支出
311.20
413.75
132.95
    科学技术普及
 
13.75
 
    其他科学技术支出
311.20
400.00
128.53
      其他科学技术支出
311.20
400.00
128.53
 文化体育与传媒支出
341.06
441.12
129.34
    文化
166.92
173.67
104.04
      行政运行
166.92
173.67
104.04
    其他文化体育与传媒支出
174.14
267.45
153.58
      其他文化体育与传媒支出
174.14
267.45
153.58
 社会保障和就业支出
3256.13
3908.99
120.05
    人力资源和社会保障管理事务
297.66
275.18
92.45
      行政运行
242.22
167.18
69.02
   其他人力资源和社会保障管理事务支出
55.44
108.00
194.81
    民政管理事务
341.64
60.00
17.56
     老龄事务
 
30.00
 
      其他民政管理事务支出
341.64
30.00
8.78
    行政事业单位离退休
 
536.94
 
      归口管理的行政单位离退休
 
299.00
 
   事业单位离退休
 
237.94
 
    就业补助
676.82
963.50
142.36
      岗位补贴
14.86
11.50
77.39
   其他就业补助支出
661.96
952.00
143.82
    抚恤
313.51
356.47
113.70
      义务兵优待
96.47
96.47
100.00
   其他优抚支出
217.04
260.00
119.79
    社会福利
60.01
60.01
100.00
      其他社会福利支出
60.01
60.01
100.00
    残疾人事业
 
92.00
 
      其他残疾人事业支出
 
92.00
 
     其他生活补助
 
290.89
 
      其他农村生活补助
 
290.89
 
    其他社会保障和就业支出
1566.49
1274.00
81.33
      其他社会保障和就业支出
1566.49
1274.00
81.33
 医疗卫生与计划生育支出
2327.20
2417.13
103.86
    基层医疗卫生机构
1563.24
1165.16
74.53
      城市社区卫生机构
1487.84
1075.16
72.26
   其他基层医疗卫生机构支出
75.40
90.00
119.36
    公共卫生
307.13
307.13
100.00
      基本公共卫生服务
307.13
307.13
100.00
     医疗保障
 
470.00
 
      新型农村合作医疗
 
470.00
 
    计划生育事务
456.83
434.80
95.18
      其他计划生育事务支出
456.83
434.80
95.18
    食品和药品监督管理事务
 
40.04
 
      食品安全事务
 
11.00
 
      其他食品和药品监督管理事务支出
 
29.04
 
 城乡社区支出
549.39
490.43
89.27
    城乡社区管理事务
208.00
278.88
134.08
      行政运行
111.54
113.37
101.64
      城管执法
75.64
94.78
125.30
   其他城乡社区管理事务支出
20.82
70.73
339.72
    城乡社区规划与管理
214.72
211.55
98.52
      城乡社区规划与管理
214.72
211.55
98.52
    城乡社区环境卫生
126.67
 
 
      城乡社区环境卫生
126.67
 
 
 农林水支出
3647.73
3636.03
99.68
    农业
3210.58
3190.17
99.36
      事业运行
285.72
213.18
74.61
      稳定农民收入补贴
883.74
2830.00
320.23
      农业结构调整补贴
1909.13
 
 
      其他农业支出
131.99
146.99
111.36
    水利
138.25
171.96
124.38
      行政运行
91.58
91.96
100.41
      其他水利支出
46.67
80.00
171.42
    扶贫
298.90
273.90
91.64
      其他扶贫支出
298.90
273.90
91.64
 资源勘探信息等支出
6004.00
5600.00
93.27
    支持中小企业发展和管理支出
6004.00
5600.00
93.27
      中小企业发展专项
6004.00
5600.00
93.27
 住房保障支出
152.39
185.70
121.86
    住房改革支出
152.39
185.70
121.86
      住房公积金
152.39
185.70
121.86
 其他支出
90.77
34.40
37.90
    其他支出
90.77
34.40
37.90
      其他支出
90.77
34.40
37.90
 
 
 
 
支出合计
22382.67
21326.96
95.28
 转移性支出
4658.73
4334.03
93.03
    补助下级支出
 
 
 
      返还性支出
 
 
 
      一般转移性支付支出
 
 
 
      专项转移性支付支出
 
 
 
    上解上级支出
4658.73
4334.03
93.03
 
 
 
 
    债券转贷支出
 
 
 
    安排预算稳定调节基金
 
 
 
    调出资金
 
 
 
    年终结余
3085.66
5182.66
167.96
 
 
 
 
支出总计
30127.06
30843.65
102.38

 

 
附表五 
   
2015年嘉定区华亭镇“三公经费”预算汇总表
   
     单位:万元
 

   

 
预算数
因公出国
(境)费
15.00
公务用车购置
及运行费
18.10
    其中:公务用车购置费
 
          公务用车运行费
18.10
公务接待费
228.80
    
261.90

 

 
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