附表1
|
|
|
|
2015年嘉定区马陆镇公共财政收入预算表
|
|||
|
|
|
单位:万元
|
项 目
|
上年执行数
|
预算数
|
预算数为上年执行数的%
|
税收收入
|
186460.85
|
158143.21
|
84.81
|
增值税
|
54109.07
|
56554.08
|
104.52
|
营业税
|
46774.51
|
35470.81
|
75.83
|
企业所得税
|
24030.43
|
23210.35
|
96.59
|
个人所得税
|
11635.3
|
11814.79
|
101.54
|
城市维护建设税
|
1998.51
|
1867.22
|
93.43
|
房产税
|
|
|
|
印花税
|
3569.96
|
3178.24
|
89.03
|
城镇土地使用税
|
2782.43
|
2444.32
|
87.85
|
土地增值税
|
41540.65
|
23603.4
|
56.82
|
车船税
|
|
|
|
耕地占用税
|
19.99
|
|
|
契税
|
|
|
|
其他税收收入
|
|
|
|
非税收入
|
161.91
|
160.00
|
98.82
|
专项收入
|
|
|
|
行政事业性收费收入
|
|
|
|
国有资本经营收入
|
|
|
|
国有资源(资产)有偿使用收入
|
|
|
|
其他收入
|
161.91
|
160.00
|
98.82
|
|
|
|
|
收入合计
|
186622.76
|
158303.21
|
84.83
|
转移性收入
|
23153.80
|
22990.94
|
99.30
|
上级补助收入
|
23153.80
|
22990.94
|
99.30
|
返还性收入
|
20075.45
|
20075.78
|
100.00
|
一般性转移支付收入
|
3078.35
|
2915.16
|
94.70
|
专项转移支付收入
|
|
|
|
|
|
|
|
债券转贷收入
|
|
|
|
动用上年结余收入
|
|
|
|
调入预算稳定调节基金
|
|
|
|
调入资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
209776.56
|
181294.15
|
86.42
|
附表2
|
|
|
|
2015年嘉定区马陆镇公共财政支出预算表
|
|||
|
|
|
单位:万元
|
项 目
|
上年执行数
|
预算数
|
预算数为上年执行数的%
|
一般公共服务支出
|
14412.6
|
15602.1
|
108.25
|
人大事务
|
106.89
|
107.9
|
100.94
|
行政运行
|
106.89
|
107.9
|
100.94
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
5693.68
|
6154
|
108.08
|
行政运行
|
5657.23
|
5941.69
|
105.03
|
信访事务
|
36.45
|
61.15
|
167.76
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
|
|
151.16
|
|
统计信息事务
|
73.65
|
65.92
|
89.50
|
其他统计信息事务支出
|
73.65
|
65.92
|
89.50
|
纪检监察事务
|
42.81
|
33.3
|
77.79
|
行政运行
|
42.81
|
33.3
|
77.79
|
商贸事务
|
8112.4
|
8883.48
|
109.50
|
招商引资
|
885
|
1000
|
112.99
|
其他商贸事务支出
|
7227.4
|
7883.48
|
109.08
|
群众团体事务
|
187.29
|
160.82
|
85.87
|
行政运行
|
187.29
|
160.82
|
85.87
|
组织事务
|
195.88
|
196.68
|
100.41
|
行政运行
|
195.88
|
196.68
|
100.41
|
公共安全支出
|
2978.84
|
2701.32
|
90.68
|
司法
|
71.95
|
92
|
127.87
|
其他司法支出
|
71.95
|
92
|
127.87
|
其他公共安全支出
|
2906.89
|
2609.32
|
89.76
|
其他公共安全支出
|
2906.89
|
2609.32
|
89.76
|
教育支出
|
2745.39
|
2717.99
|
99.00
|
教育管理事务
|
2497.06
|
2410.71
|
96.54
|
其他教育管理事务支出
|
2497.06
|
2410.71
|
96.54
|
成人教育
|
248.33
|
307.28
|
123.74
|
其他成人教育支出
|
248.33
|
307.28
|
123.74
|
科学技术支出
|
0
|
1500
|
|
其他科学技术支出
|
0
|
1500
|
|
其他科学技术支出
|
0
|
1500
|
|
文化体育与传媒支出
|
1640.53
|
1830.79
|
111.60
|
文化
|
1304.41
|
1435.85
|
110.08
|
图书馆
|
28.19
|
|
|
群众文化
|
916.18
|
960.59
|
104.85
|
其他文化支出
|
360.04
|
475.26
|
132.00
|
体育
|
336.12
|
394.94
|
117.50
|
其他体育支出
|
336.12
|
394.94
|
117.50
|
社会保障和就业支出
|
23060.21
|
19864.15
|
86.14
|
人力资源和社会保障管理事务
|
267.96
|
366.95
|
136.94
|
综合业务管理
|
267.96
|
366.95
|
136.94
|
民政管理事务
|
257.68
|
240.8
|
93.45
|
拥军优属
|
56.73
|
40
|
70.51
|
老龄事务
|
177.85
|
92.2
|
51.84
|
基层政权和社区建设
|
4.5
|
92
|
2044.44
|
其他民政管理事务支出
|
18.6
|
16.6
|
89.25
|
财政对社会保险基金的补助
|
19362.36
|
16144
|
83.38
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
19362.36
|
16144
|
83.38
|
行政事业单位离退休
|
355
|
400
|
112.68
|
归口管理的行政单位离退休
|
355
|
400
|
112.68
|
就业补助
|
925.89
|
952.53
|
102.88
|
职业培训补贴
|
182.3
|
276.24
|
151.53
|
公益性岗位补贴
|
743.59
|
676.29
|
90.95
|
抚恤
|
612.87
|
676
|
110.30
|
死亡抚恤
|
38.07
|
48.5
|
127.40
|
伤残抚恤
|
32.06
|
39
|
121.65
|
在乡复员、退伍军人生活补助
|
44.64
|
54.5
|
122.09
|
义务兵优待
|
384.99
|
385
|
100.00
|
农村籍退役士兵老年生活补助
|
|
21.5
|
|
其他优抚支出
|
113.11
|
127.5
|
112.72
|
退役安置
|
29.23
|
10.2
|
34.90
|
退伍士兵安置
|
29.23
|
2.2
|
7.53
|
其他退役安置支出
|
0
|
8
|
|
社会福利
|
600.23
|
371.67
|
61.92
|
老年福利
|
50.4
|
198.77
|
394.38
|
其他社会福利支出
|
549.83
|
172.9
|
31.45
|
残疾人事业
|
9
|
195.87
|
2176.33
|
其他残疾人事业支出
|
9
|
195.87
|
2176.33
|
最低生活保障
|
9.2
|
15
|
163.04
|
城市最低生活保障金支出
|
7
|
10
|
142.86
|
农村最低生活保障金支出
|
2.2
|
5
|
227.27
|
其他生活救助
|
512.16
|
355.5
|
69.41
|
其他城市生活救助
|
0
|
30
|
|
其他农村生活补助
|
512.16
|
325.5
|
63.55
|
其他社会保障和就业支出
|
118.63
|
135.63
|
114.33
|
其他社会保障和就业支出
|
118.63
|
135.63
|
114.33
|
医疗卫生与计划生育支出
|
5223.97
|
6527.52
|
124.95
|
基层医疗卫生机构
|
3662.4
|
2797.18
|
76.38
|
城市社区卫生机构
|
3512.49
|
2721.62
|
77.48
|
其他基层医疗卫生机构支出
|
149.91
|
75.56
|
50.40
|
公共卫生
|
696.71
|
1554.53
|
223.12
|
基本公共卫生服务
|
15.05
|
1061
|
7049.83
|
其他公共卫生支出
|
681.66
|
493.53
|
72.40
|
医疗保障
|
226.56
|
1356
|
598.52
|
新型农村合作医疗
|
226.56
|
330
|
145.66
|
城镇居民基本医疗保险
|
|
1026
|
|
计划生育事务
|
638.3
|
670.55
|
105.05
|
计划生育家庭奖励
|
160.29
|
|
|
计划生育避孕药具经费
|
8.9
|
|
|
人口和计划生育宣传教育经费
|
53.23
|
|
|
流动人口计划生育管理和服务
|
10.29
|
|
|
计划生育机构
|
0
|
|
|
计划生育服务
|
|
460.55
|
|
其他计划生育事务支出
|
405.59
|
210
|
51.78
|
食品和药品监督管理事务
|
0
|
149.26
|
|
食品安全事务
|
0
|
149.26
|
|
城乡社区支出
|
30569.71
|
28760.53
|
94.08
|
城乡社区管理事务
|
22672.2
|
17805.15
|
78.53
|
行政运行
|
2.79
|
|
0.00
|
城管执法
|
2426.79
|
1143.96
|
47.14
|
其他城乡社区管理事务支出
|
20242.62
|
16661.19
|
82.31
|
城乡社区规划与管理
|
596.93
|
284.2
|
47.61
|
城乡社区规划与管理
|
596.93
|
284.2
|
47.61
|
城乡社区环境卫生
|
2035.62
|
3556.73
|
174.72
|
城乡社区环境卫生
|
2035.62
|
3556.73
|
174.72
|
其他城乡社区事务支出
|
5264.96
|
7114.45
|
135.13
|
其他城乡社区事务支出
|
5264.96
|
7114.45
|
135.13
|
农林水支出
|
7083.92
|
6162.62
|
86.99
|
农业
|
2555.29
|
1599.27
|
62.59
|
事业运行
|
115.31
|
114.76
|
99.52
|
病虫害控制
|
2.33
|
|
|
稳定农民收入补贴
|
323.36
|
325
|
100.51
|
其他农业支出
|
2114.29
|
1159.51
|
54.84
|
水利
|
971.85
|
1293.35
|
133.08
|
水利工程建设
|
572.68
|
647.82
|
113.12
|
水利工程运行与维护
|
399.17
|
645.53
|
161.72
|
农村综合改革
|
3556.78
|
3270
|
91.94
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
3556.78
|
3270
|
91.94
|
资源勘探信息等支出
|
24092.05
|
26282.06
|
109.09
|
安全生产监管
|
178.35
|
153.06
|
85.82
|
其他安全生产监管支出
|
178.35
|
153.06
|
85.82
|
支持中小企业发展和管理支出
|
23913.7
|
26129
|
109.26
|
中小企业发展专项
|
23784.7
|
26000
|
109.31
|
其他支持中小企业发展和管理支出
|
129
|
129
|
100.00
|
住房保障支出
|
0
|
345.68
|
|
住房改革支出
|
0
|
345.68
|
|
住房公积金
|
0
|
345.68
|
|
预备费
|
0
|
3000
|
|
其他支出
|
1963.98
|
3343.77
|
170.25
|
其他支出
|
1963.98
|
3343.77
|
170.25
|
其他支出
|
1963.98
|
3343.77
|
170.25
|
|
0
|
|
|
支出合计
|
113771.20
|
118638.53
|
104.28
|
转移性支出
|
96005.36
|
62655.62
|
65.26
|
补助下级支出
|
|
|
|
返还性支出
|
|
|
|
一般转移性支付支出
|
|
|
|
专项转移性支付支出
|
|
|
|
上解上级支出
|
90503.61
|
62355.62
|
68.90
|
|
|
|
|
债券转贷支出
|
|
|
|
安排预算稳定调节基金
|
3500
|
|
|
调出资金
|
|
|
|
年终结余
|
2001.75
|
300
|
14.99
|
|
|
|
|
支出总计
|
209776.56
|
181294.15
|
86.42
|
2015年嘉定区马陆镇“三公经费”预算汇总表
|
|
|
|
|
单位:万元
|
项 目
|
预算数
|
因公出国
(境)费 |
60.00
|
公务用车购置
及运行费 |
72.90
|
其中:公务用车购置费
|
|
公务用车运行费
|
72.90
|
公务接待费
|
480.00
|
合 计
|
612.90
|