马陆镇2015年总预算公开表
发布日期:2015-02-02

 

附表1
 
 
 
2015年嘉定区马陆镇公共财政收入预算表
 
 
 
单位:万元
项 目
上年执行数
预算数
预算数为上年执行数的%
 税收收入
186460.85
158143.21
84.81
    增值税
54109.07
56554.08
104.52
    营业税
46774.51
35470.81
75.83
    企业所得税
24030.43
23210.35
96.59
    个人所得税
11635.3
11814.79
101.54
    城市维护建设税
1998.51
1867.22
93.43
    房产税
 
 
 
    印花税
3569.96
3178.24
89.03
    城镇土地使用税
2782.43
2444.32
87.85
    土地增值税
41540.65
23603.4
56.82
    车船税
 
 
 
    耕地占用税
19.99
 
 
    契税
 
 
 
    其他税收收入
 
 
 
 非税收入
161.91
160.00
98.82
    专项收入
 
 
 
    行政事业性收费收入
 
 
 
    国有资本经营收入
 
 
 
    国有资源(资产)有偿使用收入
 
 
 
    其他收入
161.91
160.00
98.82
 
 
 
 
收入合计
186622.76
158303.21
84.83
 转移性收入
23153.80
22990.94
99.30
    上级补助收入
23153.80
22990.94
99.30
        返还性收入
20075.45
20075.78
100.00
        一般性转移支付收入
3078.35
2915.16
94.70
        专项转移支付收入
 
 
 
 
 
 
 
    债券转贷收入
 
 
 
    动用上年结余收入
 
 
 
    调入预算稳定调节基金
 
 
 
    调入资金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
209776.56
181294.15
86.42
 
 

 

附表2
 
 
 
2015年嘉定区马陆镇公共财政支出预算表
 
 
 
单位:万元
           
上年执行数
预算数
预算数为上年执行数的%
 一般公共服务支出
14412.6
15602.1
108.25
    人大事务
106.89
107.9
100.94
      行政运行
106.89
107.9
100.94
    政府办公厅(室)及相关机构事务
5693.68
6154
108.08
      行政运行
5657.23
5941.69
105.03
      信访事务
36.45
61.15
167.76
      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
 
151.16
 
    统计信息事务
73.65
65.92
89.50
      其他统计信息事务支出
73.65
65.92
89.50
    纪检监察事务
42.81
33.3
77.79
      行政运行
42.81
33.3
77.79
    商贸事务
8112.4
8883.48
109.50
      招商引资
885
1000
112.99
      其他商贸事务支出
7227.4
7883.48
109.08
    群众团体事务
187.29
160.82
85.87
      行政运行
187.29
160.82
85.87
    组织事务
195.88
196.68
100.41
      行政运行
195.88
196.68
100.41
 公共安全支出
2978.84
2701.32
90.68
    司法
71.95
92
127.87
      其他司法支出
71.95
92
127.87
    其他公共安全支出
2906.89
2609.32
89.76
      其他公共安全支出
2906.89
2609.32
89.76
 教育支出
2745.39
2717.99
99.00
    教育管理事务
2497.06
2410.71
96.54
      其他教育管理事务支出
2497.06
2410.71
96.54
    成人教育
248.33
307.28
123.74
      其他成人教育支出
248.33
307.28
123.74
 科学技术支出
0
1500
 
    其他科学技术支出
0
1500
 
      其他科学技术支出
0
1500
 
 文化体育与传媒支出
1640.53
1830.79
111.60
    文化
1304.41
1435.85
110.08
      图书馆
28.19
 
 
      群众文化
916.18
960.59
104.85
      其他文化支出
360.04
475.26
132.00
    体育
336.12
394.94
117.50
      其他体育支出
336.12
394.94
117.50
 社会保障和就业支出
23060.21
19864.15
86.14
    人力资源和社会保障管理事务
267.96
366.95
136.94
      综合业务管理
267.96
366.95
136.94
    民政管理事务
257.68
240.8
93.45
      拥军优属
56.73
40
70.51
      老龄事务
177.85
92.2
51.84
      基层政权和社区建设
4.5
92
2044.44
      其他民政管理事务支出
18.6
16.6
89.25
    财政对社会保险基金的补助
19362.36
16144
83.38
      财政对其他社会保险基金的补助
19362.36
16144
83.38
    行政事业单位离退休
355
400
112.68
      归口管理的行政单位离退休
355
400
112.68
    就业补助
925.89
952.53
102.88
      职业培训补贴
182.3
276.24
151.53
      公益性岗位补贴
743.59
676.29
90.95
    抚恤
612.87
676
110.30
      死亡抚恤
38.07
48.5
127.40
      伤残抚恤
32.06
39
121.65
      在乡复员、退伍军人生活补助
44.64
54.5
122.09
      义务兵优待
384.99
385
100.00
      农村籍退役士兵老年生活补助
 
21.5
 
      其他优抚支出
113.11
127.5
112.72
    退役安置
29.23
10.2
34.90
      退伍士兵安置
29.23
2.2
7.53
      其他退役安置支出
0
8
 
    社会福利
600.23
371.67
61.92
      老年福利
50.4
198.77
394.38
      其他社会福利支出
549.83
172.9
31.45
    残疾人事业
9
195.87
2176.33
      其他残疾人事业支出
9
195.87
2176.33
    最低生活保障
9.2
15
163.04
      城市最低生活保障金支出
7
10
142.86
      农村最低生活保障金支出
2.2
5
227.27
    其他生活救助
512.16
355.5
69.41
      其他城市生活救助
0
30
 
      其他农村生活补助
512.16
325.5
63.55
    其他社会保障和就业支出
118.63
135.63
114.33
      其他社会保障和就业支出
118.63
135.63
114.33
 医疗卫生与计划生育支出
5223.97
6527.52
124.95
    基层医疗卫生机构
3662.4
2797.18
76.38
      城市社区卫生机构
3512.49
2721.62
77.48
      其他基层医疗卫生机构支出
149.91
75.56
50.40
    公共卫生
696.71
1554.53
223.12
      基本公共卫生服务
15.05
1061
7049.83
      其他公共卫生支出
681.66
493.53
72.40
    医疗保障
226.56
1356
598.52
      新型农村合作医疗
226.56
330
145.66
      城镇居民基本医疗保险
 
1026
 
    计划生育事务
638.3
670.55
105.05
      计划生育家庭奖励
160.29
 
 
      计划生育避孕药具经费
8.9
 
 
      人口和计划生育宣传教育经费
53.23
 
 
      流动人口计划生育管理和服务
10.29
 
 
      计划生育机构
0
 
 
      计划生育服务
 
460.55
 
      其他计划生育事务支出
405.59
210
51.78
    食品和药品监督管理事务
0
149.26
 
      食品安全事务
0
149.26
 
 城乡社区支出
30569.71
28760.53
94.08
    城乡社区管理事务
22672.2
17805.15
78.53
      行政运行
2.79
 
0.00
      城管执法
2426.79
1143.96
47.14
      其他城乡社区管理事务支出
20242.62
16661.19
82.31
    城乡社区规划与管理
596.93
284.2
47.61
      城乡社区规划与管理
596.93
284.2
47.61
    城乡社区环境卫生
2035.62
3556.73
174.72
      城乡社区环境卫生
2035.62
3556.73
174.72
    其他城乡社区事务支出
5264.96
7114.45
135.13
      其他城乡社区事务支出
5264.96
7114.45
135.13
 农林水支出
7083.92
6162.62
86.99
    农业
2555.29
1599.27
62.59
      事业运行
115.31
114.76
99.52
      病虫害控制
2.33
 
 
      稳定农民收入补贴
323.36
325
100.51
      其他农业支出
2114.29
1159.51
54.84
    水利
971.85
1293.35
133.08
      水利工程建设
572.68
647.82
113.12
      水利工程运行与维护
399.17
645.53
161.72
    农村综合改革
3556.78
3270
91.94
      对村民委员会和村党支部的补助
3556.78
3270
91.94
 资源勘探信息等支出
24092.05
26282.06
109.09
    安全生产监管
178.35
153.06
85.82
      其他安全生产监管支出
178.35
153.06
85.82
    支持中小企业发展和管理支出
23913.7
26129
109.26
      中小企业发展专项
23784.7
26000
109.31
      其他支持中小企业发展和管理支出
129
129
100.00
 住房保障支出
0
345.68
 
    住房改革支出
0
345.68
 
      住房公积金
0
345.68
 
 预备费
0
3000
 
 其他支出
1963.98
3343.77
170.25
    其他支出
1963.98
3343.77
170.25
      其他支出
1963.98
3343.77
170.25
 
0
 
 
支出合计
113771.20
118638.53
104.28
 转移性支出
96005.36
62655.62
65.26
    补助下级支出
 
 
 
      返还性支出
 
 
 
      一般转移性支付支出
 
 
 
      专项转移性支付支出
 
 
 
    上解上级支出
90503.61
62355.62
68.90
 
 
 
 
    债券转贷支出
 
 
 
    安排预算稳定调节基金
3500
 
 
    调出资金
 
 
 
    年终结余
2001.75
300
14.99
 
 
 
 
支出总计
209776.56
181294.15
86.42
 

 

2015年嘉定区马陆镇“三公经费”预算汇总表
 
 
 
单位:万元
   
预算数
因公出国
(境)费
60.00
公务用车购置
及运行费
72.90
    其中:公务用车购置费
 
          公务用车运行费
72.90
公务接待费
480.00
    
612.90
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