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2015年部门财务收支预算总表
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表一
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编制部门:安亭成校
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单位:万元(保留两位小数)
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本年收入
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本年支出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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一、财政拨款收入
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637.5
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一、教育支出
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777.5
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其中:公共预算资金
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637.5
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政府性基金
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二、其他财政资金收入
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1、事业收入
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140
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收入总计
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777.5
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支出总计
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777.5
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2015年部门支出预算表
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表二
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编报单位:安亭成校
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单位:万元(保留两位小数)
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科目编码
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科 目 名 称
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部门支出总计
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财政拨款
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其他财政资金
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类
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款
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项
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合计
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基本
支出 |
项目
支出 |
小计
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基本
支出 |
项目
支出 |
小计
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基本
支出 |
项目
支出 |
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205
|
04
|
02
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合 计
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777.50
|
538.30
|
239.20
|
637.5
|
398.3
|
239.2
|
140
|
140
|
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205
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教育支出
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777.50
|
538.30
|
239.20
|
637.5
|
398.3
|
239.2
|
140
|
140
|
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205
|
04
|
|
成人教育
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777.50
|
538.30
|
239.20
|
637.5
|
398.3
|
239.2
|
140
|
140
|
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205
|
04
|
02
|
成人中等教育
|
777.50
|
538.30
|
239.20
|
637.5
|
398.3
|
239.2
|
140
|
140
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2015年部门预算编制说明
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一、部门主要职能
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党员干部教育、市民文化学历教育、职工岗位技能培训、社区教育服务指导为一体的多功能的教育培训基地。
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二、部门预算编制说明
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1. “工资福利支出”科目358.09万元,主要用于学校教职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助、社会保障费等。
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2. “对个人和家庭的补助”科目41.69万元,主要用于退休教师专项补贴、教职工住房公积金、医疗费等补助费。
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3. “公用支出”科目138.52万元,主要用于学校的办公费、水电邮费、物业管理费、维修费、会议费、车辆运行费、工会福利费等其他商品服务支出。
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4、“项目支出”科目239.2万元,主要用于更换课桌椅、会计继续教育、市级课题、综合楼电气改造、绿化经费、社区教育活动经费。
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2015年部门“三公”经费预算情况表
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表六
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编报单位:
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安亭成校
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单位:万元(保留两位小数)
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项 目
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合 计
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财政拨款
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其他财政资金
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合 计
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10
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10
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因公出国(境)费
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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8
|
8
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公务接待费
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2
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2
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2015年“三公”经费预算编制说明
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二〇一五年“三公经费”预算总数 10 万元,其中:
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因公出国(境)费预算0万元。
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公务用车购置费预算0万元。
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公务用车运行费预算8万元,主要用于:公务车辆燃料费、维修费、保险费、过路停车费等。
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公务接待费预算2万元,主要用于:各类办班培训的会议活动公务接待费用等。
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