2015年真新街道部门支出预算表
发布日期:2015-02-28
 编报单位:上海市嘉定区人民政府真新街道办事处
单位:万元(保留两位小数)
科目编码
科目名称
部门支出总计
财政拨款资金
其他财政资金
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
6586.42
4061.65
2524.77
6157.98
3661.65
2496.33
428.44
400.00
28.44
201
 
 
一般公共服务支出
4212.93
3773.65
439.28
3787.49
3373.65
413.84
425.44
400.00
25.44
 
01
 
人大事务
10.00
10.00
 
10.00
10.00
 
 
 
 
 
 
01
行政运行
10.00
10.00
 
10.00
10.00
 
 
 
 
 
03
 
政府办公厅(室)及相关机构事务
3994.00
3714.00
280.00
3594.00
3314.00
280.00
400.00
400.00
 
 
 
01
行政运行
3563.00
3563.00
 
3163.00
3163.00
 
400.00
400.00
 
 
 
02
一般行政管理事务
40.00
10.00
30.00
40.00
10.00
30.00
 
 
 
 
 
03
机关服务
141.00
141.00
 
141.00
141.00
 
 
 
 
 
 
08
信访事务
150.00
 
150.00
150.00
 
150.00
 
 
 
 
 
99
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
100.00
 
100.00
100.00
 
100.00
 
 
 
 
11
 
纪检监察事务
37.10
12.10
25.00
37.10
12.10
25.00
 
 
 
 
 
01
行政运行
12.10
12.10
 
12.10
12.10
 
 
 
 
 
 
99
其他纪检监察事务支出
25.00
 
25.00
25.00
 
25.00
 
 
 
 
29
 
群众团体事务
33.45
7.45
26.00
31.45
7.45
24.00
2.00
 
2.00
 
 
02
一般行政管理事务
7.45
7.45
 
7.45
7.45
 
 
 
 
 
 
99
其他群众团体事务支出
26.00
 
26.00
24.00
 
24.00
2.00
 
2.00
 
32
 
组织事务
30.00
16.00
14.00
26.00
16.00
10.00
4.00
 
4.00
 
 
01
行政运行
16.00
16.00
 
16.00
16.00
 
 
 
 
 
 
99
其他组织事务支出
14.00
 
14.00
10.00
 
10.00
4.00
 
4.00
 
33
 
宣传事务
43.60
14.10
29.50
43.60
14.10
29.50
 
 
 
 
 
01
行政运行
14.10
14.10
 
14.10
14.10
 
 
 
 
 
 
99
其他宣传事务支出
29.50
 
29.50
29.50
 
29.50
 
 
 
 
34
 
统战事务
5.00
 
5.00
5.00
 
5.00
 
 
 
 
 
02
一般行政管理事务
5.00
 
5.00
5.00
 
5.00
 
 
 
 
36
 
其他共产党事务支出
59.78
 
59.78
40.34
 
40.34
19.44
 
19.44
 
 
02
一般行政管理事务
5.60
 
5.60
5.60
 
5.60
 
 
 
 
 
99
其他共产党事务支出
54.18
 
54.18
34.74
 
34.74
19.44
 
19.44
203
 
 
国防支出
30.49
 
30.49
30.49
 
30.49
 
 
 
 
06
 
国防动员
30.49
 
30.49
30.49
 
30.49
 
 
 
 
 
01
兵役征集
7.00
 
7.00
7.00
 
7.00
 
 
 
 
 
03
人民防空
2.00
 
2.00
2.00
 
2.00
 
 
 
 
 
05
国防教育
3.00
 
3.00
3.00
 
3.00
 
 
 
 
 
07
民兵
15.49
 
15.49
15.49
 
15.49
 
 
 
 
 
99
其他国防动员支出
3.00
 
3.00
3.00
 
3.00
 
 
 
204
 
 
公共安全支出
77.00
 
77.00
77.00
 
77.00
 
 
 
 
99
 
其他公共安全支出
77.00
 
77.00
77.00
 
77.00
 
 
 
 
 
01
其他公共安全支出
77.00
 
77.00
77.00
 
77.00
 
 
 
205
 
 
教育支出
5.00
 
5.00
2.00
 
2.00
3.00
 
3.00
 
02
 
普通教育
5.00
 
5.00
2.00
 
2.00
3.00
 
3.00
 
 
99
其他普通教育支出
5.00
 
5.00
2.00
 
2.00
3.00
 
3.00
207
 
 
文化体育与传媒支出
20.00
 
20.00
20.00
 
20.00
 
 
 
 
05
 
新闻出版
20.00
 
20.00
20.00
 
20.00
 
 
 
 
 
99
其他新闻出版支出
20.00
 
20.00
20.00
 
20.00
 
 
 
208
 
 
社会保障和就业支出
111.00
111.00
 
111.00
111.00
 
 
 
 
 
05
 
行政事业单位离退休
111.00
111.00
 
111.00
111.00
 
 
 
 
 
 
99
其他行政事业单位离退休支出
111.00
111.00
 
111.00
111.00
 
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
547.00
64.00
483.00
547.00
64.00
483.00
 
 
 
 
04
 
公共卫生
480.00
 
480.00
480.00
 
480.00
 
 
 
 
 
08
基本公共卫生服务
480.00
 
480.00
480.00
 
480.00
 
 
 
 
05
 
医疗保障
63.00
63.00
 
63.00
63.00
 
 
 
 
 
 
08
城镇居民基本医疗保险
63.00
63.00
 
63.00
63.00
 
 
 
 
 
07
 
计划生育事务
4.00
1.00
3.00
4.00
1.00
3.00
 
 
 
 
 
05
计划生育家庭奖励
1.00
1.00
 
1.00
1.00
 
 
 
 
 
 
08
计划生育、生殖健康促进工程
3.00
 
3.00
3.00
 
3.00
 
 
 
212
 
 
城乡社区支出
750.00
 
750.00
750.00
 
750.00
 
 
 
 
01
 
城乡社区管理事务
250.00
 
250.00
250.00
 
250.00
 
 
 
 
 
99
其他城乡社区管理事务支出
250.00
 
250.00
250.00
 
250.00
 
 
 
 
05
 
城乡社区环境卫生
500.00
 
500.00
500.00
 
500.00
 
 
 
 
 
01
城乡社区环境卫生
500.00
 
500.00
500.00
 
500.00
 
 
 
213
 
 
农林水支出
10.00
 
10.00
10.00
 
10.00
 
 
 
 
03
 
水利
10.00
 
10.00
10.00
 
10.00
 
 
 
 
 
14
防汛
10.00
 
10.00
10.00
 
10.00
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
113.00
113.00
 
113.00
113.00
 
 
 
 
 
02
 
住房改革支出
113.00
113.00
 
113.00
113.00
 
 
 
 
 
 
01
住房公积金
113.00
113.00
 
113.00
113.00
 
 
 
 
222
 
 
粮油物资储备支出
10.00
 
10.00
10.00
 
10.00
 
 
 
 
01
 
粮油事务
10.00
 
10.00
10.00
 
10.00
 
 
 
 
 
99
其他粮油事务支出
10.00
 
10.00
10.00
 
10.00
 
 
 
227
 
 
预备费
700.00
 
700.00
700.00
 
700.00
 
 
 
 
 
 
预备费
700.00
 
700.00
700.00
 
700.00
 
 
 
 
 
2015年真新街道部门预算编制说明
 
一、部门主要职能
1、在区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
     2、负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风。
     3、按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
     4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。
     5、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
     6、发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
     7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。
     8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。
     9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
     10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
     11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、部门预算编制说明
     上海市嘉定区人民政府真新街道办事处部门预算是包括上海市嘉定区人民政府真新街道办事处本部及下属的综合收支计划。
     本部门中,行政单位1家。
     2015年,上海市嘉定区人民政府真新街道办事处部门预算支出总额为6586.42万元,其中:财政拨款支出预算6157.98万元,其他财政资金支出预算428.44万元。财政拨款支出预算中,基本支出4061.65万元;项目支出2524.77万元。部门支出主要内容如下:
    1. 201一般公共服务”科目4212.93万元,主要用于办事处人员经费、各职能科室日常开支等。
    2. 203国防支出”科目30.49万元,主要用于国防教育和民兵事务。
    3. 204公共安全”科目77万元,主要用于社会维稳经费等。
    4. 207文化体育与传媒支出”科目20万元,主要用于社会文明建设等。
    5. 208社会保障和就业”科目111万元,主要用于退休人员养老金支出等。
    6. 210医疗卫生与计划生育支出”科目547万元,主要用于机关人员医疗保险金及计划生育家庭奖励等。
     7. 212城乡社区事务”科目750万元,主要用于大联勤经费等。
    8. 213农林水支出”科目10万元,主要用于防台防汛经费。
     9. 221住房保障支出”科目113万元,主要用于机关人员公积金支出。
     10. 222粮油物资储备支出”科目10万元,主要是真新粮管所办公经费。
     11. 227预备费”科目700万元,主要是年初预留经费,用于年中调整事项。
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