2015年嘉定区徐行镇公共财政收入预算表
|
|
|||||||
单位:万元
|
|
|||||||
项目
|
上年执行数
|
预算数
|
预算数为上年执行数的%
|
|
||||
税收收入
|
38,125.83
|
37,978.00
|
99.61
|
|
||||
增值税
|
14,156.63
|
12,792.00
|
90.36
|
|
||||
营业税
|
9,314.18
|
10,608.00
|
113.89
|
|
||||
企业所得税
|
7,045.70
|
7,328.00
|
104.01
|
|
||||
个人所得税
|
3,552.24
|
3,098.00
|
87.21
|
|
||||
城市维护建设税
|
568.55
|
572.00
|
100.61
|
|
||||
房产税
|
|
|
|
|
||||
印花税
|
432.91
|
376.00
|
86.85
|
|
||||
城镇土地使用税
|
598.21
|
388.00
|
64.86
|
|
||||
土地增值税
|
2,281.43
|
2,608.00
|
114.31
|
|
||||
车船税
|
|
|
|
|
||||
耕地占用税
|
175.98
|
208.00
|
118.20
|
|
||||
契税
|
|
|
|
|
||||
其他税收收入
|
|
|
|
|
||||
非税收入
|
|
|
|
|
||||
专项收入
|
|
|
|
|
||||
行政事业性收费收入
|
|
|
|
|
||||
国有资本经营收入
|
|
|
|
|
||||
国有资源(资产)有偿使用收入
|
|
|
|
|
||||
其他收入
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
收入合计
|
38,125.83
|
37,978.00
|
99.61
|
|
||||
转移性收入
|
19,353.57
|
18,590.21
|
96.06
|
|
||||
上级补助收入
|
19,353.57
|
18,590.21
|
96.06
|
|
||||
返还性收入
|
1,932.23
|
1,861.94
|
96.36
|
|
||||
一般性转移支付收入
|
5,673.29
|
5,201.00
|
91.68
|
|
||||
专项转移支付收入
|
11,748.05
|
11,527.27
|
98.12
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
债券转贷收入
|
|
|
|
|
||||
动用上年结余收入
|
8,219.13
|
8,300.00
|
100.98
|
|
||||
调入预算稳定调节基金
|
|
|
|
|
||||
调入资金
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
收入总计
|
65,698.53
|
64,868.21
|
98.74
|
|
||||
2015年嘉定区徐行镇公共财政支出预算表
|
|
|||||||
|
||||||||
单位:万元
|
|
|||||||
项目
|
上年执行数
|
预算数
|
预算数为上年执行数的%
|
|
||||
一般公共服务支出
|
9,948.95
|
11,354.44
|
114.13
|
|
||||
人大事务
|
167.44
|
458.66
|
273.92
|
|
||||
行政运行
|
104.49
|
158.66
|
151.84
|
|
||||
一般行政管理事务
|
62.95
|
|
|
|
||||
其他人大事务支出
|
|
300.00
|
|
|
||||
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
4,570.08
|
5,259.97
|
115.10
|
|
||||
行政运行
|
2,796.99
|
1,736.74
|
62.09
|
|
||||
一般行政管理事务
|
1,763.09
|
3,509.23
|
199.04
|
|
||||
信访事务
|
10.00
|
14.00
|
140.00
|
|
||||
统计信息事务
|
21.54
|
|
|
|
||||
一般行政管理事务
|
21.54
|
|
|
|
||||
财政事务
|
140.58
|
173.00
|
123.06
|
|
||||
行政运行
|
17.64
|
|
|
|
||||
一般行政管理事务
|
11.15
|
142.00
|
1273.54
|
|
||||
事业运行
|
111.79
|
10.00
|
8.95
|
|
||||
其他财政事务支出
|
|
21.00
|
|
|
||||
人力资源事务
|
7.72
|
|
|
|
||||
一般行政管理事务
|
7.72
|
|
|
|
||||
纪检监察事务
|
|
24.00
|
|
|
||||
行政运行
|
|
24.00
|
|
|
||||
商贸事务
|
4,560.92
|
5,128.50
|
112.44
|
|
||||
行政运行
|
|
118.50
|
|
|
||||
一般行政管理事务
|
1,260.92
|
|
|
|
||||
招商引资
|
3,300.00
|
3,730.00
|
113.03
|
|
||||
其他商贸事务支出
|
|
1,280.00
|
|
|
||||
知识产权事务
|
180.00
|
|
|
|
||||
一般行政管理事务
|
180.00
|
|
|
|
||||
群众团体事务
|
|
58.00
|
|
|
||||
行政运行
|
|
58.00
|
|
|
||||
党委办公厅(室)及相关机构事务
|
|
37.61
|
|
|
||||
行政运行
|
|
37.61
|
|
|
||||
组织事务
|
|
114.90
|
|
|
||||
行政运行
|
|
114.90
|
|
|
||||
宣传事务
|
|
70.00
|
|
|
||||
行政运行
|
|
70.00
|
|
|
||||
其他共产党事务支出
|
300.67
|
29.80
|
9.91
|
|
||||
行政运行
|
300.67
|
29.80
|
9.91
|
|
||||
公共安全支出
|
1,924.40
|
1,440.47
|
74.85
|
|
||||
公安
|
1,915.04
|
658.47
|
34.38
|
|
||||
治安管理
|
1,915.04
|
658.47
|
34.38
|
|
||||
司法
|
9.36
|
13.00
|
138.89
|
|
||||
行政运行
|
9.36
|
13.00
|
138.89
|
|
||||
其他公共安全支出
|
|
769.00
|
|
|
||||
其他公共安全支出
|
|
769.00
|
|
|
||||
教育支出
|
880.31
|
1,384.03
|
157.22
|
|
||||
教育管理事务
|
675.32
|
1,116.43
|
165.32
|
|
||||
行政运行
|
675.32
|
1,116.43
|
165.32
|
|
||||
成人教育
|
204.99
|
267.60
|
130.54
|
|
||||
其他成人教育支出
|
204.99
|
267.60
|
130.54
|
|
||||
文化体育与传媒支出
|
328.27
|
339.47
|
103.41
|
|
||||
文化
|
328.27
|
339.47
|
103.41
|
|
||||
行政运行
|
172.17
|
181.47
|
105.40
|
|
||||
一般行政管理事务
|
156.10
|
158.00
|
101.22
|
|
||||
社会保障和就业支出
|
6,751.35
|
7,090.22
|
105.02
|
|
||||
人力资源和社会保障管理事务
|
2,597.74
|
397.12
|
15.29
|
|
||||
一般行政管理事务
|
2,597.74
|
397.12
|
15.29
|
|
||||
民政管理事务
|
261.44
|
564.94
|
216.09
|
|
||||
行政运行
|
78.82
|
221.94
|
281.58
|
|
||||
拥军优属
|
17.75
|
238.00
|
1340.85
|
|
||||
老龄事务
|
164.87
|
71.00
|
43.06
|
|
||||
民间组织管理
|
|
34.00
|
|
|
||||
财政对社会保险基金的补助
|
2,351.54
|
3,670.00
|
156.07
|
|
||||
财政对基本养老保险基金的补助
|
2,351.54
|
3,630.00
|
154.37
|
|
||||
财政对基本医疗保险基金的补助
|
|
40.00
|
|
|
||||
就业补助
|
890.00
|
1,955.50
|
219.72
|
|
||||
扶持公共就业服务
|
|
522.50
|
|
|
||||
职业培训补贴
|
|
16.00
|
|
|
||||
职业介绍补贴
|
|
10.00
|
|
|
||||
公益性岗位补贴
|
890.00
|
992.00
|
111.46
|
|
||||
特定就业政策支出
|
|
160.00
|
|
|
||||
其他就业补助支出
|
|
255.00
|
|
|
||||
社会福利
|
77.40
|
58.65
|
75.78
|
|
||||
社会福利事业单位
|
77.40
|
58.65
|
75.78
|
|
||||
残疾人事业
|
122.56
|
153.76
|
125.46
|
|
||||
行政运行
|
|
153.76
|
|
|
||||
其他农村生活救助
|
450.67
|
290.25
|
64.40
|
|
||||
其他农村生活救助支出
|
450.67
|
290.25
|
64.40
|
|
||||
医疗卫生与计划生育支出
|
2,533.86
|
5,270.17
|
207.99
|
|
||||
基层医疗卫生机构
|
2,073.78
|
4,036.75
|
194.66
|
|
||||
乡镇卫生院
|
2,073.78
|
4,036.75
|
194.66
|
|
||||
医疗保障
|
|
822.42
|
|
|
||||
新型农村合作医疗
|
|
822.42
|
|
|
||||
计划生育事务
|
460.08
|
411.00
|
89.33
|
|
||||
一般行政管理事务
|
460.08
|
|
|
|
||||
计划生育家庭奖励
|
|
411.00
|
|
|
||||
城乡社区支出
|
4,301.30
|
3,602.47
|
83.75
|
|
||||
城乡社区管理事务
|
1,430.10
|
617.71
|
43.19
|
|
||||
行政运行
|
|
376.55
|
|
|
||||
一般行政管理事务
|
1,356.71
|
154.16
|
11.36
|
|
||||
城管执法
|
73.39
|
87.00
|
118.54
|
|
||||
城乡社区规划与管理
|
53.34
|
1,123.00
|
2105.36
|
|
||||
城乡社区规划与管理
|
53.34
|
1,123.00
|
2105.36
|
|
||||
城乡社区公共设施
|
1,754.52
|
|
|
|
||||
小城镇基础设施建设
|
1,754.52
|
|
|
|
||||
城乡社区环境卫生
|
1,063.34
|
1,861.76
|
175.09
|
|
||||
城乡社区环境卫生
|
1,063.34
|
1,861.76
|
175.09
|
|
||||
农林水支出
|
4,135.35
|
5,017.59
|
121.33
|
|
||||
农业
|
3,103.11
|
905.34
|
29.18
|
|
||||
一般行政管理事务
|
2,756.69
|
207.37
|
7.52
|
|
||||
事业运行
|
208.78
|
17.50
|
8.38
|
|
||||
稳定农民收入补贴
|
137.64
|
141.13
|
102.54
|
|
||||
农业组织化与产业化经营
|
|
539.34
|
|
|
||||
林业
|
153.28
|
653.28
|
426.20
|
|
||||
林业事业机构
|
153.28
|
653.28
|
426.20
|
|
||||
水利
|
188.96
|
126.00
|
66.68
|
|
||||
行政运行
|
89.29
|
|
0.00
|
|
||||
一般行政管理事务
|
99.67
|
126.00
|
126.42
|
|
||||
农村综合改革
|
690.00
|
3,332.97
|
483.04
|
|
||||
对村民委员会和村党支部的补助
|
690.00
|
1,970.88
|
285.63
|
|
||||
其他农村综合改革支出
|
|
1,362.09
|
|
|
||||
交通运输支出
|
|
17.34
|
|
|||||
公路水路运输
|
|
17.34
|
|
|
||||
一般行政管理事务
|
|
17.34
|
|
|
||||
资源勘探信息等支出
|
8,760.71
|
10,080.94
|
115.07
|
|
||||
安全生产监管
|
77.01
|
80.94
|
105.10
|
|
||||
一般行政管理事务
|
77.01
|
80.94
|
105.10
|
|
||||
支持中小企业发展和管理支出
|
8,683.70
|
10,000.00
|
115.16
|
|
||||
中小企业发展专项
|
8,683.70
|
10,000.00
|
115.16
|
|
||||
住房保障支出
|
|
80.90
|
|
|
||||
住房改革支出
|
|
80.90
|
|
|
||||
住房公积金
|
|
80.90
|
|
|
||||
预备费
|
|
710.00
|
|
|
||||
其他支出
|
21.43
|
26.02
|
121.42
|
|
||||
其他支出
|
21.43
|
26.02
|
121.42
|
|
||||
其他支出
|
21.43
|
26.02
|
121.42
|
|
||||
支出总计
|
39,585.93
|
46,414.06
|
117.25
|
|
||||
转移性支出
|
24,661.33
|
12,254.15
|
49.69
|
|
||||
补助下级支出
|
|
|
|
|
||||
返还性支出
|
|
|
|
|
||||
一般转移性支付支出
|
|
|
|
|
||||
专项转移性支付支出
|
|
|
|
|
||||
上解上级支出
|
11,600.33
|
12,254.15
|
105.64
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
债券转贷支出
|
|
|
|
|
||||
安排预算稳定调节基金
|
|
|
|
|
||||
调出资金
|
|
|
|
|
||||
年终结余
|
14,512.27
|
6,200.00
|
42.72
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
支出总计
|
65,698.53
|
64,868.21
|
98.74
|
|
||||
2015年嘉定区徐行镇“三公经费”预算汇总表
|
|||
|
|
单位:万元
|
|
项 目
|
预算数
|
||
因公出国(境)费
|
50.00
|
||
公务用车购置及运行费
|
18.80
|
||
其中:公务用车购置费
|
|
||
公务用车运行费
|
18.80
|
||
公务接待费
|
239.25
|
||
合 计
|
308.05
|