2014年新成路街道办事处部门决算
发布日期:2015-09-10
第一部分    新成路街道办事处概况
一、主要职能
指导、帮助居委会开展组织建设、制度建设和其它工作;开展便民、利民的社区服务;兴办社会福利事业,做好社会救助和其他社会保障工作;开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益;组织实施社会治安、综合治理规划,开展治安、保卫、人民调解工作;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作,协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督;配合做好防灾救灾工作;管理外来流动人员;领导街道经济工作;向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项;办理区人民政府交办的事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,新成路街道办事处部门决算是新成路街道办事处本级决算。
 
第二部分    新成路街道办事处2014年门决算表
一、部门财务收支决算总表

 

2014年新成路街道办事处财务收支决算总表
单位:万元
本年收入
本年支出
项   目
决算数
项   目
决算数
一、财政拨款
8,433.67
一、一般公共服务
 2,239.90
其中:公共预算资金
 8,433.67
二、外交
 
     政府性基金
 
三、国防
 
二、事业收入
 
四、公共安全
 847.85
三、事业单位经营收入
 
五、教育
 406.65
四、其他收入
 2,937.89
六、科学技术
 19.07
 
 
七、文化教育与传媒
 
 
 
八、社会保障和就业
 1,134.04
 
 
九、医疗卫生
 260.82
 
 
十、环境保护
 
 
 
十一、城乡社区事务
 5,039.87
 
 
十二、农林水事务
 7.13
 
 
十三、交通运输
 
 
 
十四、资源勘探电力信息等事务
 
 
 
十五、商业服务业等事务
 
 
 
十六、金融监管等事务支出
 
 
 
十七、地震灾后恢复重建支出
 
 
 
十八、国土资源气象等事务
 
 
 
十九、住房保障支出
 172.37
 
 
二十、粮油物资储备管理事务
 
 本年收入合计
 11,371.56
二十一、其他支出
 139.63
动用历年结余
 
本年支出合计
 10,267.33
合计
 11,371.56
合计
10,267.33
 
二、部门支出决算表

 

2014年新成路街道办事处部门支出决算
 
 
 
 
 
 
单位:万元
    
部门支出决算
科目编码
科目名称
  
基本支出
项目支出
201
 
 
一般公共服务
2,239.90 22229.9
 1,711.77
 528.13
 
01
 
人大事务
 13.11
 
 13.11
 
01
08
代表工作
 13.11
 
 13.11
 
03
 
政府办公厅(室)及相关机构事务
1,938.06
 1,711.77
226.29
 
 
01
行政运行
1,710.79
 1,710.79
 
 
 
08
信访事务
 34.28
 0.98
 33.30
 
 
99
其他政府办公厅(室)及相关机构事务
 192.99
 
192.99
 
11
 
纪检监察事务
 2.57
 
 2.57
 
 
99
其他纪检监察事务支出
 2.57
 
 25.57
 
23
 
民族事务
 1.20
 
 1.20
 
 
99
其他民族事务支出
 1.20
 
 1.20
 
29
 
群众团体事务
 110.48
 
110.48
 
 
99 99
其他群众团体事务支出
 110.48
 
110.48
 
32
 
组织事务
 21.65
 
 21.65
 
 
99
其他组织事务支出
 21.65
 
 21.65
 
33
 
宣传事务
 131.34
 
131.34
 
 
99
其他宣传事务支出
131.34
 
131.34
 
34
 
统战事务
8.15
 
8.15
 
 
99
其他统战事务支出
8.15
 
 8.15
 
36
 
其他共产党事务支出
13.33
 
13.33
 
 
99
其他共产党事务支出
13.33
 
13.33
204
 
 
公共安全支出
847.85
1.88
845.97
 
02
 
公安
788.11
 
788.11
 
 
04
治安管理
788.11
 
788.11
 
 
06
 
司法
59.75
1.88
57.87
 
 
 
 
04
基层司法业务
19.60
1.88
 
17.72
 
 
05
普法宣传
40.15
 
40.15
205
 
 
教育支出
406.65
 
406.65
 
02
 
普通教育
192.17
 
192.17
 
 
01
学前教育
192.17
 
192.17
 
99
 
其他教育支出
214.48
 
214.48
 
 
99
其他教育支出
214.48
 
214.48
206
 
 
科学技术支出
19.07
 
19.07
 
07
 
科学技术普及
19.07
 
19.07
 
 
02
科普活动
8.10
 
 
8.10
 
 
99
其他科学技术普及支出
10.97
 
10.97
208
 
 
社会保障和就业支出
1,134.04
 
1,134.04
 
02
 
民政管理事务
44.49
 
44.49
 
 
04
拥军优属
24.15
 
24.15
 
 
05
老龄事务
20.34
 
20.34
 
05
 
行政事业单位离退休
9.49
 
9.49
 
 
99
其他行政事业单位离退休支出
9.49
 
9.49
 
07
 
就业补助
737.43
 
737.43
 
 
99
其他就业补助支出
737.43
 
737.43
 
08
 
抚恤
115.05
 
115.05
 
 
02
伤残抚恤
50.67
 
50.67
 
 
03
在乡复员、退伍军人生活补助
57.84
 
57.84
 
 
99
其他优抚支出
6.54
 
6.54
 
09
 
退役安置
42.05
 
42.05
 
 
01
退役士兵安置
42.05
 
42.05
 
 
10
 
社会福利
75.21
 
75.21
 
 
02
老年福利
46.67
 
46.67
 
 
04
殡葬
1.82
 
1.82
 
 
99
其他社会福利支出
26.72
 
26.72
 
11
 
残疾人事业
107.44
 
107.44
 
 
06
残疾人体育
2
 
2
 
 
99
其他残疾人事业支出
105.44
 
105.44
 
16
 
红十字事业
2.87
 
2.87
 
 
99
其他红十字事业支出
2.87
 
2.87
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
260.82
 
206.82
 
04
 
公共卫生
13.27
 
13.27
 
 
99
其他公共卫生支出
13.27
 
13.27
 
07
 
人口与计划生育事务
120.29
 
120.29
 
 
05
计划生育家庭奖励
60.35
 
60.35
 
 
10
人口出生性别比综合治理
0.72
 
0.72
 
 
12
计划生育避孕药具经费
1.89
 
1.89
 
 
13
人口和计划生育宣传教育经费
27.87
 
27.87
 
 
14
流动人口计划生育管理和服务
17.68
 
17.68
 
 
15
人口和计划生育目标责任制考核
11.69
 
11.69
 
 
99
其他人口与计划生育事务支出
0.08
 
0.08
 
10
 
食品和药品监督管理事务
127.26
 
127.26
 
 
16
食品安全事务
27.47
 
27.47
 
 
99
其他和药品监督管理事务支出
99.79
 
99.79
212
 
 
城乡社区支出
5,039.87
216.96
4,822.91
 
01
 
城乡社区管理事务
1,064.98
216.96
848.02
 
 
04
城管执法
245.86
216.96
28.9
 
 
99
其他城乡社区管理事务支出
819.12
 
819.12
 
03
 
城乡社区公共设施
2,085.36
 
2,085.36
 
 
99
其他城乡社区公共设施支出
2,085.36
 
2,085.36
 
05
 
城乡社区环境卫生
1,889.52
 
1,889.52
 
 
01
城乡社区环境卫生
1,889.52
 
 
1,889.52
213
 
 
农林水支出
7.13
 
7.13
 
01
 
农业
7.13
 
7.13
 
 
20
稳定农民收入补贴
7.13
 
7.13
221
 
 
住房保障支出
172.37
36.66
135.71
 
02
 
住房改革支出
36.66
36.66
 
 
 
01
住房公积金
36.66
36.66
 
 
03
 
城乡社区住宅
135.71
 
135.71
 
 
99
其他城乡社区住宅支出
135.71
 
135.71
229
 
 
其他支出
139.63
 
139.63
 
99
 
其他支出
139.63
 
139.63
 
 
 
99
其他支出
139.63
 
139.63
    
10,267.33
1,967.28
8,300.05
 
第三部分    新成路街道办事处2014年部门决算情况说明
部门决算的编报范围主要包括:年初部门预算11,490.77万元,按照《预算法》管理要求年中根据事业发展需求进行的预算调增3,288.47万元,包括中央、市级专款以及部门的其他资金等。
一、关于新成路街道办事处2014年部门决算收入情况说明
新成路街道办事处2014年部门决算收入总计11,371.56万元,其中:财政拨款收入8,433.67万元,占74.16%;其他收入2,937.89万元,占25.84%。
二、关于新成路街道办事处2014年部门决算支出情况说明
新成路街道办事处2014年部门决算支出总计10,267.33万元,其中:基本支出1,967.28万元,占19.16%;项目支出8,300.05万元,占80.84%;。
三、关于新成路街道办事处2014年部门决算支出情况说明
新成路街道办事处2014年部门决算支出总计10,267.33万元,具体情况如下:
1.“一般公共服务”2014年度决算2239.90万元,其中:
1)“代表工作” 2014年度决算13.11万元,主要用于:街道人大代表活动和履职经费。
2)“行政运行”2014年度决算1,710.79万元,主要用于:机关人员、公用经费支出。
3)“信访事务”2014年度决算34.28万元,主要用于:信访维稳支出。
4)“其他政府办公厅(室)及相关机构事务”2014年度决算192.99万元,主要用于:机关食堂经费、机关安保、办公设备购置。
5)“其他纪检监察事务支出”2014年度决算2.57万元,主要用于:廉政建设、行风测评支出。
6)“其他民族事务支出”2014年度决算1.20万元,主要用于:民族宗教工作支出。
7)“其他群众团体事务支出” 2014年度决算110.48万元,主要用于:机关工青妇专项活动支出。
8)“其他组织事务支出” 2014年度决算21.65万元,主要用于:党员干部培训、人才选拔等支出。
9)“其他宣传事务支出” 2014年度决算131.34万元,主要用于:精神文明建设、创城工作、志愿者工作经费支出。
10)“其他统战事务支出” 2014年度决算8.15万元,主要用于:统战工作支出。
11)“其他共产党事务支出” 2014年度决算13.33万元,主要用于:党员服务中心及两新组织等经费支出。
2.“公共安全支出”2014年度决算847.85万元,其中:
1)“治安管理”2014年度决算788.11万元,主要用于:社区综合治理、社区大联勤、技物防支出等。
2)“基层司法业务”2014年度决算19.60万元,主要用于:司法所调解、安置帮教、社区矫正经费。
3)“普法宣传”2014年度决算40.15万元,主要用于:普法宣传经费。
3.“教育支出”2014年度决算406.65万元,其中:
1)“学前教育” 2014年度决算192.17万元,主要用于:幼儿园校舍维修。
2)“其他教育支出” 2014年度决算214.48万元,主要用于:社区教育、暑期工作、招生经费、教育基金。
4.“科学技术支出”2014年度决算19.07万元,其中:
1)“科普活动”2014年度决算8.10万元,主要用于:科普活动经费。
2)“其他科学技术普及支出”2014年度决算10.97万元,主要用于:社区科学技术普及支出。
5.“社会保障和就业支出”2014年度决算1,134.04万元,其中:
1)“拥军优属”2014年度决算24.15万元,主要用于:双拥活动支出。
2)“老龄事务”2014年度决算20.34万元,主要用于:养老服务社统筹资金。
3)“其他行政事业单位离退休支出”2014年度决算9.49万元,主要用于:退休人员管理及活动支出。
4)“其他就业补助支出”2014年度决算737.43万元,主要用于:对综合协管服务社补助解决40、50就业。
5)“伤残抚恤”2014年度决算50.67万元,主要用于:伤残军人生活补助。
6)“在乡复员、退伍军人生活补助”2014年度决算57.84万元,主要用于:复员、退伍军人生活补助。
7)“其他优抚支出”2014年度决算6.54万元,主要用于:双拥对象医疗补助等。
8)“退役士兵安置”2014年度决算42.05万元,主要用于:退役士兵一次性就业补助。
9)“老年福利”2014年度决算46.67万元,主要用于:对老年人提供福利、服务支出。
10)“殡葬”2014年度决算1.82万元,主要用于:殡葬服务进社区补贴。
11)“其他社会福利支出”2014年度决算26.72万元,主要用于:重大病扶助、暑期托管。
12)“残疾人体育”2014年度决算2万元,主要用于:残疾人体育活动支出。
13)“其他残疾人事业支出”2014年度决算105.44万元,主要用于:残疾人服务社专项补贴资金。
14)“其他红十字事业支出”2014年度决算2.87万元,主要用于:红十字专项经费。
6.“医疗卫生与计划生育支出”2014年度决算260.82万元,其中:
1)“其他公共卫生支出”2014年度决算13.27万元,主要用于:健康社区、献血经费。
2)“计划生育家庭奖励”2014年度决算60.35万元,主要用于:计生家庭奖励。
3)“人口出生性别比综合治理”2014年度决算0.72万元,主要用于:人口出生性别比综合治理专项支出。
4)“计划生育避孕药具经费”2014年度决算1.89万元,主要用于:避孕药具发放、管理。
5)“人口和计划生育宣传教育经费”2014年度决算27.87万元,主要用于:计生宣传经费支出。
6)“流动人口计划生育管理和服务”2014年度决算17.68万元,主要用于:计生站人员、公用经费。
7)“人口计划生育目标责任制考核”2014年度决算11.69万元,主要用于:计生考核支出。
8)“其他人口与计划生育事务支出”2014年度决算0.08万元,主要用于:计生办公设备。
9)“食品安全事务”2014年度决算27.47万元,主要用于:食品安全支出。
10)“其他食品和药品监督管理事务支出”2014年度决算99.79万元,主要用于:食药监分所开办、运行经费。
7.“城乡社区支出”2014年度决算5,039.87万元,其中:
1)“城管执法”2014年度决算245.86万元,主要用于:城管人员、公用、专项整治经费。
2)“其他城乡社区管理事务支出”2014年度决算819.12万元,主要用于:社区居委补贴资金。
3)“其他城乡社区公共设施支出”2014年度决算2,085.36万元,主要用于:市政配套设施建设、养护、旧住房改造等。
4)“城乡社区环境卫生”2014年度决算1,889.52万元,主要用于:环卫公司环卫补贴、垃圾分类及有害生物防制。
8.“农林水支出”2014年度决算7.13万元,其中:
1)“稳定农民收入补贴” 2014年度决算7.13万元,主要用于:农民稳粮资金补贴。
9.“住房保障支出”2014年度决算172.37万元,其中:
1)“住房公积金” 2014年度决36.66万元,主要用于:公务员住房公积金。
2)“其他城乡社区住宅支出”2014年度决135.71万元,主要用于:旧住房物业补贴等支出。
10.“其他支出”2014年度决算139.63万元,其中:
“其他支出”2014年度决算139.63万元,主要用于:征兵、民兵、民防、拆违等支出。
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