2014年上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处决算
发布日期:2015-09-18
第一部分 嘉定镇街道办事处概况
 
一、主要职能
嘉定镇街道办事处主要职责是:
(一)指导、帮助居委会开展组织建设、制度建设和其它工作。
(二)开展便民、利民的社区服务。
(三)兴办社会福利事业,做好社会救助和其他社会保障工作。
(四)开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作。
(五)维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。
(六)组织实施社会治安、综合治理规划,开展治安、保卫、人民调解工作。
(七)开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作。
(八)参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作,协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督。
(九)配合做好防灾救灾工作。
(十)管理外来流动人员。
(十一)领导街道经济工作。
(十二)向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项。
(十三)办理区人民政府交办的事项。
二、部门决算单位构成
嘉定镇街道办事处部门决算为嘉定镇街道办事处本级决算。
 
 
 
 
 
 
第二部分 嘉定镇街道办事处2014年部门决算表
一、部门财务收支决算总表
2014年嘉定镇街道办事处部门财务收支决算总表
单位:万元
本年收入
本年支出
项   目
决算数
项   目
决算数
一、财政拨款
22191.53
一、一般公共服务
3228.07
其中:公共预算资金
 
二、外交
0
      政府性基金
 
三、国防
0
二、事业收入
 
四、公共安全
2260.25
三、事业单位经营收入
 
五、教育
148.34
四、其他收入
3852.14
六、科学技术
539.71
 
 
七、文化教育与传媒
114.58
 
 
八、社会保障和就业
2391.23
 
 
九、医疗卫生
2145.18
 
 
十、节能环保
0
 
 
十一、城乡社区事务
10149.22
 
 
十二、农林水事务
0
 
 
十三、交通运输
0
 
 
十四、资源勘探电力信息等事务
4680.4
 
 
十五、商业服务业等事务
0
 
 
十六、金融监管等事务支出
0
 
 
十七、地震灾后恢复重建支出
0
 
 
十八、援助其他地区支出
0
 
 
十九、国土资源气象等事务
49.47
 
 
二十、住房保障支出
0
 
 
二十一、粮油物资储备事务
0
 
 
二十二、国债还本付息支出
 
 
 
二十三、其他支出
337
本年收入合计
26043.67
本年支出合计
26043.44
动用历年结余
16.41
当年结余
16.64
合计
26060.08
合计
26060.08
 
 
 
 
 
 
 
 
二、部门支出决算表
单位:万元
 
项目
合计
基本支出
项目支出
 
 
科目编码
科目名称
 
 
 
 
201
 
 
一般公共服务支出
3228.07
2467.6
760.47
 
 
201
01
 
人大事务
11.38
0
11.38
 
 
201
01
02
 一般行政管理事务
11.38
0
11.38
 
 
201
02
 
政协事务
0.27
0
0.27
 
 
201
02
02
 一般行政管理事务
0.27
0
0.27
 
 
201
03
 
政府办公厅(室)及相关机构事务
2474.72
2460.7
14.02
 
 
201
03
01
 行政运行
2460.7
2460.7
0
 
 
201
03
02
 一般行政管理事务
14.02
0
14.02
 
 
201
05
 
统计信息事务
60.88
2.85
58.03
 
 
201
05
01
 行政运行
2.85
2.85
0
 
 
201
05
07
 专项普查活动
29.69
0
29.69
 
 
201
05
99
 其他统计信息事务支出
28.34
0
28.34
 
 
201
07
 
税收事务
54.3
0
54.3
 
 
201
07
08
 协税护税
54.3
0
54.3
 
 
201
08
 
审计事务
1.8
0
1.8
 
 
201
08
06
 信息化建设
1.8
0
1.8
 
 
201
10
 
人力资源事务
2.34
0
2.34
 
 
201
10
99
 其他人事事务支出
2.34
0
2.34
 
 
201
11
 
纪检监察事务
15.37
0.35
15.02
 
 
201
11
01
 行政运行
0.35
0.35
0
 
 
201
11
02
 一般行政管理事务
15.02
0
15.02
 
 
201
13
 
商贸事务
65
0
65
 
 
201
13
08
 招商引资
65
0
65
 
 
201
29
 
群众团体事务
43.96
0.51
43.45
 
 
201
29
01
 行政运行
0.51
0.51
0
 
 
201
29
02
 一般行政管理事务
31.09
0
31.09
 
 
201
29
99
 其他群众团体事务支出
12.36
0
12.36
 
 
201
32
 
组织事务
102.72
1.51
101.21
 
 
201
32
01
 行政运行
1.51
1.51
0
 
 
201
32
02
 一般行政管理事务
101.21
0
101.21
 
 
201
33
 
宣传事务
368.56
0.69
367.88
 
 
201
33
01
 行政运行
0.69
0.69
0
 
 
201
33
02
 一般行政管理事务
67.88
0
67.88
 
 
201
33
99
 其他宣传事务支出
300
0
300
 
 
201
34
 
统战事务
3.05
1.01
2.04
 
 
201
34
01
 行政运行
1.01
1.01
0
 
 
项目
合计
基本支出
项目支出
 
 
科目编码
科目名称
 
 
 
 
201
34
02
 一般行政管理事务
2.04
0
2.04
 
 
201
36
 
其他共产党事务支出
13.44
0
13.44
 
 
201
36
99
 其他共产党事务支出
13.44
0
13.44
 
 
201
99
 
其他一般公共服务支出
10.3
0
10.3
 
 
201
99
99
 其他一般公共服务支出
10.3
0
10.3
 
 
204
 
 
公共安全支出
2260.25
2.46
2257.79
 
 
204
02
 
公安
402.07
0
402.07
 
 
204
02
04
 治安管理
402.07
0
402.07
 
 
204
06
 
司法
35.48
2.46
33.02
 
 
204
06
01
 行政运行
2.46
2.46
0
 
 
204
06
02
 一般行政管理事务
2.71
0
2.71
 
 
204
06
04
 基层司法业务
13.59
0
13.59
 
 
204
06
05
 普法宣传
16.71
0
16.71
 
 
204
99
 
其他公共安全支出
1822.7
0
1822.7
 
 
204
99
01
 其他公共安全支出
1822.7
0
1822.7
 
 
205
 
 
教育支出
148.34
0
148.34
 
 
205
01
 
教育管理事务
31.08
0
31.08
 
 
205
01
02
 一般行政管理事务
31.08
0
31.08
 
 
205
08
 
进修及培训
8.85
0
8.85
 
 
205
08
03
 培训支出
8.85
0
8.85
 
 
205
10
 
地方教育附加安排的支出
92.65
0
92.65
 
 
205
10
99
 其他地方教育附加安排的支出
92.65
0
92.65
 
 
205
99
 
其他教育支出
15.76
0
15.76
 
 
205
99
99
 其他教育支出
15.76
0
15.76
 
 
206
 
 
科学技术支出
539.71
0
539.71
 
 
206
07
 
科学技术普及
35.61
0
35.61
 
 
206
07
99
 其他科学技术普及支出
35.61
0
35.61
 
 
206
99
 
其他科学技术支出
504.1
0
504.1
 
 
206
99
99
 其他科学技术支出
504.1
0
504.1
 
 
207
 
 
文化体育与传媒支出
114.58
0
114.58
 
 
207
01
 
文化
60
0
60
 
 
207
01
08
 文化活动
60
0
60
 
 
207
03
 
体育
54.58
0
54.58
 
 
207
03
08
 群众体育
54.58
0
54.58
 
 
208
 
 
社会保障和就业支出
2391.23
274.46
2116.77
 
 
208
01
 
人力资源和社会保障管理事务
13.05
0
13.05
 
 
208
01
07
 社会保险业务管理事务
13.05
0
13.05
 
 
208
02
 
民政管理事务
431.93
0
431.93
 
 
208
02
02
 一般行政管理事务
0.12
0
0.12
 
 
208
02
04
 拥军优属
114.95
0
114.95
 
 
项目
合计
基本支出
项目支出
 
 
科目编码
科目名称
 
 
 
 
208
02
05
 老龄事务
29.9
0
29.9
 
 
208
02
08
 基层政权和社区建设
269.76
0
269.76
 
 
208
02
99
 其他民政管理事务支出
17.2
0
17.2
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
274.46
274.46
0
 
 
208
05
01
 归口管理的行政单位离退休
274.46
274.46
0
 
 
208
07
 
就业补助
1188.62
0
1188.62
 
 
208
07
05
 公益性岗位补贴
1188.62
0
1188.62
 
 
208
08
 
抚恤
192.86
0
192.86
 
 
208
08
01
 死亡抚恤
4.45
0
4.45
 
 
208
08
02
 伤残抚恤
188.41
0
188.41
 
 
208
10
 
社会福利
78.2
0
78.2
 
 
208
10
02
 老年福利
66.78
0
66.78
 
 
208
10
05
 社会福利事业单位
11.42
0
11.42
 
 
208
11
 
残疾人事业
56.92
0
56.92
 
 
208
11
05
 残疾人就业和扶贫
56.92
0
56.92
 
 
208
12
 
城市居民最低生活保障
109.71
0
109.71
 
 
208
12
01
 城市居民最低生活保障金支出
109.71
0
109.71
 
 
208
16
 
红十字事业
45.49
0
45.49
 
 
208
16
99
 其他红十字事业支出
45.49
0
45.49
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
2145.18
99.08
2046.1
 
 
210
01
 
医疗卫生管理事务
119
2.08
116.92
 
 
210
01
01
 行政运行
2.08
2.08
0
 
 
210
01
02
 一般行政管理事务
0.6
0
0.6
 
 
210
01
99
 其他医疗卫生管理事务支出
116.32
0
116.32
 
 
210
03
 
基层医疗卫生机构
1642.16
0
1642.16
 
 
210
03
01
 城市社区卫生机构
1642.16
0
1642.16
 
 
210
07
 
人口与计划生育事务
329.74
97
232.74
 
 
210
07
01
 行政运行
99.03
97
2.03
 
 
210
07
02
 一般行政管理事务
35.31
0
35.31
 
 
210
07
99
 其他人口与计划生育事务支出
195.4
0
195.4
 
 
210
10
 
食品和药品监督管理事务
54.28
0
54.28
 
 
210
10
02
 一般行政管理事务
44.53
0
44.53
 
 
210
10
16
 食品安全事务
9.75
0
9.75
 
 
212
 
 
城乡社区支出
10149.22
5.47
10143.75
 
 
212
01
 
城乡社区管理事务
1468.64
5.47
1463.17
 
 
212
01
01
 行政运行
5.47
5.47
0
 
 
212
01
02
 一般行政管理事务
47.4
0
47.4
 
 
212
01
04
 城管执法
355.47
0
355.47
 
 
212
01
99
 其他城乡社区管理事务支出
1060.31
0
1060.31
 
 
212
02
 
城乡社区规划与管理
1546.11
0
1546.11
 
 
项目
合计
基本支出
项目支出
 
 
科目编码
科目名称
 
 
 
 
212
02
01
 城乡社区规划与管理
1546.11
0
1546.11
 
 
212
03
 
城乡社区公共设施
254.36
0
254.36
 
 
212
03
99
 其他城乡社区公共设施支出
254.36
0
254.36
 
 
212
05
 
城乡社区环境卫生
4067.49
0
4067.49
 
 
212
05
01
 城乡社区环境卫生
4067.49
0
4067.49
 
 
212
99
 
其他城乡社区支出
2812.62
0
2812.62
 
 
212
99
99
 其他城乡社区支出
2812.62
0
2812.62
 
 
215
 
 
资源勘探信息等支出
4680.4
0
4680.4
 
 
215
08
 
支持中小企业发展和管理支出
4680.4
0
4680.4
 
 
215
08
05
 中小企业发展专项
4680.4
0
4680.4
 
 
221
 
 
住房保障支出
49.47
49.47
0
 
 
221
02
 
住房改革支出
49.47
49.47
0
 
 
221
02
01
 住房公积金
49.47
49.47
0
 
 
229
 
 
其他支出
337
38.54
298.46
 
 
229
99
 
其他支出
337
38.54
298.46
 
 
229
99
01
 其他支出
337
38.54
298.46
 
 
 
26043.44
2937.08
23106.36
 
                 
 

第三部分 嘉定镇街道办事处2014年部门决算情况说明
部门决算的编报范围主要包括:年初部门预算40017.63万元,按照《预算法》管理要求年中根据事业发展需求进行的预算调增2439.73万元,包括中央、市级专款以及部门的其他资金等。
一、关于嘉定镇街道办事处2014年部门决算收入情况说明
嘉定镇街道办事处2014年部门决算收入总计26043.67万元,其中:财政拨款收入22191.53万元,占85.21%;其他收入3852.14万元,占14.79%。
二、关于嘉定镇街道办事处2014年部门决算支出情况说明
嘉定镇街道办事处2014年部门决算支出总计26043.44万元,其中:基本支出2937.08万元,占11.28%;项目支出23106.36万元,占88.72%;具体情况如下:
1、“一般公共服务”2014年度决算3228.07万元,其中:
“人大事务”2014年度决算11.38万元。主要用于:人大代表开展工作专项经费支出。
“政协事务”2014年度决算0.27万元。主要用于:政协代表工作专项经费支出。
“政府办公厅(室)及相关机构事务”2014年度决算2474.72万元,主要用于行政单位的人员经费、公用经费支出。
“统计信息事务”2014年度决算60.88万元,主要用于开展各类统计和普查支出。
“税收事务”2014年度决算54.3万元,主要用于税收征管支出。
“审计事务”2014年度决算1.8万元,主要用于审计事务支出。
“人力资源事务”2014年度决算2.34万元,主要用于街道人力资源管理支出。
“纪检监察事务”2014年度决算15.37万元,主要用于行风测评和廉政建设等支出。
“商贸事务”2014年度决算65万元,主要用于经济会议等支出。
“群众团体事务”2014年度决算43.96万元,主要用于妇联、共青团、工会开展的专项经费支出。
“组织事务”2014年度决算102.72万元,主要用于离退休干部活动、党员干部的培训、人才工作等专项经费支出。
 “宣传事务”2014年度决算368.56万元,主要用于志愿者工作、精神文明、读书读报点、文化建设等专项经费支出。
 “统战事务”2014年度决算3.05万元,主要用于街道开展统战工作。
 “其他共产党事务支出”2014年度决算13.44万元,主主要用于街道组织部门相关支出。
 “其他一般公共服务支出” 2014年度决算10.3万元,主要用于民防、征兵、民兵训练等专项经费支出。
2、“公共安全”2014年度决算2260.25万元,其中:
“公安”2014年度决算402.07万元,主要用于主要用于社区大联勤、社区综合治理、人口管理、禁毒、反邪教等专项经费支出。。
“司法”2014年度决算35.48万元,主要用于主要用于法律宣传、安置帮教、人民调解和法律咨询等专项经费支出。
“其他公共安全支出”2014年度决算1822.7,主要用于社区物防技防工程建设。
3、“教育”2014年度决算148.34万元,其中:
“教育管理事务”2014年度决算31.08万元,主要用教委支出。
“进修及培训”2014年度决算8.85万元,主要用街道各类人员的教育培训。
 “其他地方教育附加安排的支出”2014年度决算92.65万元,主要用于老年学校及社区标准化学习点的建设。
“其他教育支出”2014年度决算15.76万元,主要用社区教育支出。
4、“科学技术”2014年度决算539.71万元,其中:
“科学技术普及”2014年度决算35.61万元,主要用社区科普支出。
“其他科学技术支出”504.1万,主要用科技企业的扶持。
5、“文化体育与传媒”2014年度决算114.58万元,其中:
“文化”2014年度决算60万,主要用于孔子文化节等文化活动。
“体育”2014年度决算54.58万元,主要用于全民体育运动的开展、社区体育设施的维护、参加市区级体育比赛。
6、“社会保障和就业”2014年度决算2391.23万元,其中:
“人力资源和社会保障管理事务”2014年度决算13.05万元,主要于社区受理中心日常运行经费。
“民政管理事务”2014年度决算431.93万元,主要用于双拥、老龄等支出。
“行政事业单位离退休”2014年度决算274.46万元,主要用于离退休人员管理及活动支出。
“就业补助”2014年度决算1188.62万,主要用于万人就业及千百人就业支出。
“抚恤”2014年度决算192.86万元,主要用于伤残军人抚恤金、退伍军人生活补助支出。
“社会福利”2014年度决算78.2万,主要用于街道福利院的修缮补贴。
“残疾人事业”2014年度决算56.92万元,主要用于残疾人康复、残疾人补助、残疾人意外保险、残疾人居家照料等支出。
“城市居民最低生活保障”2014年度决算109.71万元,主要用于对生活困难人员的补助。
“红十字事业”2014年度决算45.49万元,主要用于红十字会、应急救护培训等支出。
7、“医疗卫生”2014年度决算2145.18万元,其中:
“医疗卫生管理事务” 2014年度决算119万元,主要用于街道卫生办日常运行经费。
“基层医疗卫生机构” 2014年度决算1642.16万,主要用于社区卫生服务中心迁建。
“人口和计划生育事务” 2014年度决算329.74万,主要用于人口和计划生育专职干部经费、各种奖励、执法、宣传培训等支出。
 “食品和药品监督管理事务”2014年度决算54.28万元,主要用于食品安全培训、执法检查等支出。
8、“城乡社区事务”2014年度决算10149.22万元,其中:
“城乡社区管理事务”2014年度决算1468.64万元,主要用于城管执法、社区管理、居委等支出。
“城乡社区规划与管理”2014年度决算1546.11万元,主要用于街道老城改造规划设计。
“城乡社区公共设施”2014年度决算254.36万元,主要用于河道养护、绿化养护等支出。
“城乡社区环境卫生”2014年度决算4067.49万元,主要用于疁城环卫、景致绿化作业经费、城区环境卫生整治、无主垃圾清运、垃圾分类宣传推广等支出。
“其他城乡社区事务支出”2014年度决算2812.62万元,主要用于旧小区改造。
9、“资源勘探信息等支出”科目4680.4万元,其中:
“支持中小企业发展和管理支出”4680.4万元,主要用于街道企业扶持资金支出。
10、“住房保障支出”2014年度决算49.47万元,其中:
“住房改革支出”2014年度决算49.47万元,主要用于住房公积金住房补贴等支出。
11、“其他支出”科目2014年度决算337万元,其中:
“住房改革支出”2014年度决算337万元,主要用于街道不可预见的应急事项。

 
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