2014年上海市嘉定区安亭镇人民政府决算
发布日期:2015-10-28
第一部分    上海市嘉定区安亭镇人民政府概况
 
一、主要职能
       承担镇机关预算编制管理、组织协调收入、财政支出管理、财政政策执行、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、政府采购监督管理、行政事业单位国有资产管理等具体工作。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,上海市嘉定区安亭镇人民政府决算包括:本级决算和下属事业单位决算等。
纳入上海市嘉定区安亭镇人民政府2014年部门决算编制范围的单位为上海市嘉定区安亭镇人民政府所本级,无下属事业单位。
 
 
 
第二部分    2014年部门决算表
 
一、   部门财务收支决算总表
 
2014年上海市嘉定区安亭镇人民政府财务收支决算总表
 
单位:万元
本年收入
本年支出
项   目
决算数
项   目
决算数
一、财政拨款
30979.82
一、一般公共服务
7300.69
其中:公共预算资金
 
二、外交
 
     政府性基金
 
三、国防
 
二、事业收入
 
四、公共安全
1490.89
三、事业单位经营收入
 
五、教育
2791.57
四、其他收入
 
六、科学技术
285.5
 
 
七、文化教育与传媒
3250
 
 
八、社会保障和就业
2079.1
 
 
九、医疗卫生
1659.6
 
 
十、节能环保
500
 
 
十一、城乡社区事务
8599.45
 
 
十二、农林水事务
2637.13
 
 
十三、交通运输
 
 
 
十四、资源勘探电力信息等事务
25
 
 
十五、商业服务业等事务
274.5
 
 
十六、金融监管等事务支出
 
 
 
十七、地震灾后恢复重建支出
 
 
 
十八、援助其他地区支出
 
 
 
十九、国土资源气象等事务
 
 
 
二十、住房保障支出
 
 
 
二十一、粮油物资储备事务
 
 
 
二十二、国债还本付息支出
 
 
 
二十三、其他支出
86.39
 本年收入合计
30979.82
本年支出合计
30979.82
动用历年结余
 
当年结余
 
合计
30979.82
合计
30979.82
 
二、   部门支出决算表
 
序号
功能分类
预算数
科目名称
预算数
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
30,979.82
7,221.29
23,758.53
1
201
 
 
一般公共服务支出
7,300.69
7,065.00
235.69
2
 
01
 
 人大事务
122.00
72.00
50.00
3
 
 
01
  行政运行
72.00
72.00
 
4
 
 
99
  其他人大事务支出
50.00
 
50.00
5
 
03
 
 政府办公厅(室)及相关机构事务
4,724.20
4,724.20
 
6
 
 
01
  行政运行
4,714.20
4,714.20
 
7
 
 
08
  信访事务
10.00
10.00
 
8
 
05
 
 统计信息事务
52.24
27.80
24.44
9
 
 
06
  统计管理
15.20
 
15.20
10
 
 
08
  统计抽样调查
9.24
 
9.24
11
 
 
50
  事业运行
27.80
27.80
 
12
 
06
 
 财政事务
37.10
37.10
 
13
 
 
01
  行政运行
37.10
37.10
 
14
 
11
 
 纪检监察事务
45.80
30.80
15.00
15
 
 
01
  行政运行
30.80
30.80
 
16
 
 
99
  其他纪检监察事务支出
15.00
 
15.00
17
 
13
 
 商贸事务
50.00
50.00
 
18
 
 
06
  外资管理
50.00
50.00
 
19
 
29
 
 群众团体事务
65.00
15.00
50.00
20
 
 
99
  其他群众团体事务支出
65.00
15.00
50.00
21
 
31
 
 党委办公厅(室)及相关机构事务
1,958.30
1,958.30
 
22
 
 
01
  行政运行
1,958.30
1,958.30
 
23
 
32
 
 组织事务
170.05
73.80
96.25
24
 
 
01
  行政运行
63.80
63.80
 
25
 
 
99
  其他组织事务支出
106.25
10.00
96.25
26
 
33
 
 宣传事务
30.80
30.80
 
27
 
 
01
  行政运行
30.80
30.80
 
28
 
34
 
 统战事务
45.20
45.20
 
29
 
 
01
  行政运行
45.20
45.20
 
30
204
 
 
公共安全支出
1,490.89
12.50
1,478.39
31
 
06
 
 司法
79.50
12.50
67.00
32
 
 
01
  行政运行
12.50
12.50
 
33
 
 
05
  普法宣传
50.00
 
50.00
34
 
 
07
  法律援助
17.00
 
17.00
35
 
99
 
 其他公共安全支出
1,411.39
 
1,411.39
36
 
 
01
  其他公共安全支出
1,411.39
 
1,411.39
37
205
 
 
教育支出
2,791.57
10.64
2,780.93
38
 
01
 
 教育管理事务
1,791.57
10.64
1,780.93
39
 
 
99
  其他教育管理事务支出
1,791.57
10.64
1,780.93
40
 
02
 
 普通教育
1,000.00
 
1,000.00
41
 
 
99
  其他普通教育支出
1,000.00
 
1,000.00
42
206
 
 
科学技术支出
285.50
10.00
275.50
43
 
01
 
 科学技术管理事务
10.00
10.00
 
44
 
 
01
  行政运行
10.00
10.00
 
45
 
07
 
 科学技术普及
50.00
 
50.00
46
 
 
02
  科普活动
50.00
 
50.00
47
 
99
 
 其他科学技术支出
225.50
 
225.50
48
 
 
99
  其他科学技术支出
225.50
 
225.50
49
207
 
 
文化体育与传媒支出
3,250.00
 
3,250.00
50
 
03
 
 体育
2,000.00
 
2,000.00
51
 
 
07
  体育场馆
2,000.00
 
2,000.00
52
 
99
 
 其他文化体育与传媒支出
1,250.00
 
1,250.00
53
 
 
99
  其他文化体育与传媒支出
1,250.00
 
1,250.00
54
208
 
 
社会保障和就业支出
2,079.10
47.10
2,032.00
55
 
07
 
 就业补助
47.10
47.10
 
56
 
 
99
  其他就业补助支出
47.10
47.10
 
57
 
10
 
 社会福利
2,000.00
 
2,000.00
58
 
 
99
  其他社会福利支出
2,000.00
 
2,000.00
59
 
16
 
 红十字事业
32.00
 
32.00
60
 
 
99
  其他红十字事业支出
32.00
 
32.00
61
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
1,659.60
68.05
1,591.55
62
 
03
 
 基层医疗卫生机构
 
 
 
63
 
 
99
  其他基层医疗卫生机构支出
 
 
 
64
 
04
 
 公共卫生
226.00
 
226.00
65
 
 
08
  基本公共卫生服务
226.00
 
226.00
66
 
07
 
 人口与计划生育事务
1,433.60
68.05
1,365.55
67
 
 
01
  行政运行
68.05
68.05
 
68
 
 
05
  计划生育家庭奖励
256.80
 
256.80
69
 
 
08
 计划生育、生殖健康促进工程
114.60
 
114.60
70
 
 
09
  计划生育免费基本技术服务
26.00
 
26.00
71
 
 
10
  人口出生性别比综合治理
20.00
 
20.00
72
 
 
12
  计划生育避孕药具经费
15.97
 
15.97
73
 
 
14
 流动人口计划生育管理和服务
42.00
 
42.00
74
 
 
99
 其他人口与计划生育事务支出
890.18
 
890.18
75
211
 
 
节能环保支出
500.00
 
500.00
76
 
11
 
 污染减排
500.00
 
500.00
77
 
 
99
  其他污染减排支出
500.00
 
500.00
78
212
 
 
城乡社区支出
8,599.45
8.00
8,591.45
79
 
01
 
 城乡社区管理事务
345.09
8.00
337.09
80
 
 
01
  行政运行
8.00
8.00
 
81
 
 
99
  其他城乡社区管理事务支出
337.09
 
337.09
82
 
02
 
 城乡社区规划与管理
150.00
 
150.00
83
 
 
01
  城乡社区规划与管理
150.00
 
150.00
84
 
03
 
 城乡社区公共设施
8,104.36
 
8,104.36
85
 
 
03
  小城镇基础设施建设
6,328.75
 
6,328.75
86
 
 
99
  其他城乡社区公共设施支出
1,775.61
 
1,775.61
87
213
 
 
农林水支出
2,637.13
 
2,637.13
88
 
01
 
 农业
1,500.00
 
1,500.00
89
 
 
99
  其他农业支出
1,500.00
 
1,500.00
90
 
03
 
 水利
1,137.13
 
1,137.13
91
 
 
99
  其他水利支出
1,137.13
 
1,137.13
92
215
 
 
资源勘探信息等支出
25.00
 
25.00
93
 
06
 
 安全生产监管
25.00
 
25.00
94
 
 
05
  安全监管监察专项
25.00
 
25.00
95
216
 
 
商业服务业等支出
274.50
 
274.50
96
 
05
 
 旅游业管理与服务支出
274.50
 
274.50
97
 
 
99
  其他旅游业管理与服务支出
274.50
 
274.50
98
229
 
 
其他支出
86.39
 
86.39
99
 
99
 
 其他支出
86.39
 
86.39
100
 
 
01
  其他支出
86.39
 
86.39
 
  
第三部分   上海市嘉定区安亭镇人民政府2014年部门决算情况说明
 
部门决算的编报范围主要包括:年初部门预算32622.71万元,按照《预算法》管理要求年中根据需求进行的预算调整-1642.89万元,包括中央、市级专款以及部门的其他资金等。
一、关于上海市嘉定区安亭镇人民政府2014年部门决算收入情况说明
上海市嘉定区安亭镇人民政府2014年部门决算收入总计30979.82万元,其中:财政拨款收入30979.82万元,占100%。
二、关于上海市嘉定区安亭镇人民政府2014年部门决算支出情况说明
上海市嘉定区安亭镇人民政府2014年部门决算支出总计30979.82万元,其中:基本支出7221.29万元,占23.31%;项目支出23758.53万元,占76.69%。
具体情况如下:
1.“一般公共服务支出”2014年度决算7300.69万元,其中:
(1)“人大事务”2014年度决算122万元,主要用于:公用经费等基本支出。
(2)“政府办公厅及相关机构事务” 2014年度决算4724.2万元,主要用于:人员经费、公用经费等基本支出。
(3)“统计信息事务” 2014年度决算52.24万元,主要用于:统计管理、统计抽样调查、事业运行事务等。
(4)“财政事务” 2014年度决算37.1元,主要用于:行政运行事务等。
(5)“纪检事务” 2014年度决算45.8元,主要用于:行政运行事务等。
(6)“商贸事务” 2014年度决算50元,主要用于:招商引资事务等。
(7)“其他群众团体事务” 2014年度决算65元,主要用于:其他群众团体行政运行等。
(8)“党委办公厅及相关机构事务” 2014年度决算1958.3万元,主要用于:人员经费、公用经费等基本支出。
(9)“组织” 2014年度决算170.05万元,主要用于:人员培训、公用经费等基本支出。
(10)“宣传” 2014年度决算30.8万元,主要用于:行政运行事务等。
(11)“统战” 2014年度决算45.2万元,主要用于:行政运行事务等。
2.“公共安全支出”2014年度决算1490.89万元,其中:
(1)“司法” 2014年度决算79.5万元,主要用于:行政运行事务、普法宣传、法律援助等。
(2)“其他公共安全” 2014年度决算79.5万元,主要用于:其他公共安全支出等。
3.“教育2014年度决算2791.57万元,其中:
(1)“教育管理” 2014年度决算1791.57万元,主要用于:教育管理运行经费等。
(2)“普通教育” 2014年度决算1000万元,主要用于:校安工程等。
5.“科学技术2014年度决算285.5万元,其中:
(1)“科普活动” 2014年度决算50万元,主要用于:行政运行经费等。
(2)“其他科学技术” 2014年度决算225.5万元,主要用于:行政运行经费等。
6.“文化体育与传媒支出2014年度决算3250万元,其中:
(1)“体育馆” 2014年度决算2000万元,主要用于:文体中心工程款等。
(2)“其他文化体育与传媒支出” 2014年度决算1250万元,主要用于:行政运行经费等。
7.“社会保障和就业支出”2014年度决算2079.1万元,其中:
(1)“就业补助”2014年度决算47.1万元,主要用于镇保资金专项。
(2)“社会福利”2014年度决算2000万元,主要用于其他社会福利专项。
(3)“红十字事业”2014年度决算32万元,主要用于其他红十字事业专项。
8.“医疗卫生与计划生育补贴”2014年度决算1659.6万元,其中:
(1)“基本公共卫生服务”2014年度,决算226万元,主要用于基本公共卫生服务支出。
(2)“人口与计划生育服务”2014年度,决算1433.6万元,主要行政运行、计划生育家庭奖励、计划生育、生殖健康促进工程等。
9.“节能环保支出”2014年度决算500万元,其中:
(1)“污染减排”2014年度,决算500万元,主要用于其他污染减排支出。
10.“城乡社区支出”2014年度决算8599.45万元,其中
(1)“城乡社区管理”2014年度,决算345.09万元,主要用行政运行、其他城乡社区管理事务。
(2)“城乡社区规划与管理”2014年度决150万元,主要用于偿规划设计支出。
(3)“城乡社区公共设施支出”2014年度决8104.36万元,主要用于小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出。
11.“农林水支出”2014年度决算2637.13万元,其中
(1)“农业”2014年度,决算1500万元,主要用黄渡农业生态园工程专项。
(2)“水利”2014年度,决算1137.13万元,主要用其他水利支出。
12.“资源勘探信息等支出”2014年度,决算25万元,其中:
(1)“安全监督监察专项”2014年度,决算25万元,主要用安全监管监察专项。
13.“商业服务业等支出”2014年度决算274.5万元,其中:
①.“旅游业管理与服务支出”2014年度决算274.5万元,主要用于其他旅游管理与服务等支出。
14.“其他支出”2014年度决算86.39万元,其中:
①,“其他支出”2014年度决算86.39万元,主要用于其他支出。
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