嘉定区妇女联合会2013年部门财务收支预算情况
发布日期:2013-02-22

 

2013年部门财务收支预算总表
单位:万元
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
600.70
一、一般公共服务
543.01
其中:公共预算资金
600.70
二、社会保障和就业
46.38
政府性基金
 
三、医疗卫生
4.36
二、其他财政资金收入
 
四、住房保障支出
6.95
1.事业收入
     
2.经营收入
     
3.其他收入
     
收入总计
600.70
支出总计
600.70

 

 
2013年部门支出预算表
 
单位:万元
 
科目编码
部门支出总计
 
 
合计
基本支出
项目支出
 
 
     
   
600.70
308.20
292.50
 
201
   
一般公共服务
543.01
250.51
292.50
 
 
29
 
群众团体事务
543.01
250.51
292.50
 
   
01
行政运行
250.51
250.51
   
   
02
一般行政管理事务
163.50
 
163.50
 
   
99
其他群众团体事务支出
129.00
 
129.00
 
208
   
社会保障和就业
46.38
46.38
   
 
05
 
行政事业单位离退休
46.38
46.38
   
   
01
归口管理行政单位离退休
46.38
46.38
   
210
   
医疗卫生
4.36
4.36
   
 
05
 
医疗保障
4.36
4.36
   
   
01
行政单位医疗
4.36
4.36
   
221
   
住房保障支出
6.95
6.95
   
 
02
 
住房改革支出
6.95
6.95
   
   
01
住房公积金
6.95
6.95
   

 

2013年部门预算编制说明
 
一、部门主要职能
根据党的路线、方针、政策,围绕党的中心任务和国家有关妇女儿童的法律、法规,确定妇联工作的指导方针和任务。结合本地区实际,制定工作规划和年度工作计划,指导、检查、督促、协调基层妇女组织和团体会员开展有效的妇女工作,总结推广先进经验,树立先进典型。努力维护妇女儿童的合法权益,积极宣传、检查、督促、协调有关单位贯彻《妇女权益保障法》、《婚姻法》、《未成年人保护法》的实施情况,依靠社会力量切实维护好妇女的合法权益。 认真贯彻执行《中华全国妇女联合会章程》、《妇女联合会农村基层组织工作条例》、《妇女联合会城市街道、社会基层组织工作条例》、《妇女联合会机关、事业单位基层组织工作条例》;研究制定本区妇女组织的各项组织制度和工作制度。加强全区妇女干部的思想、作风、组织建设,不断提高妇女干部的政治、业务、学识水平,不断改进工作作风和工作方法,努力促进全区妇女儿童事业的发展。
二、部门预算编制说明
嘉定区妇女联合会部门预算是一个一级预算单位的综合收支计划。2013年,区妇联部门预算支出总额为600.70万元,其中:基本支出308.20万元,项目支出292.50万元。部门支出主要内容如下:
1.“一般公共服务”科目群众团体事务总支出为543.01万元,其中基本支出250.51万元,项目支出292.50万元。基本支出主要用于妇联工作正常办公经费支出、“双学双比”及“巾帼建功”活动、妇女发展和维权工作,还有在职人员工资、津补贴的发放以及支付在职人员养老金等;项目支出主要用于妇儿工委工作、妇女活动中心运转及项目支出、“百万家庭低碳行”项目运作、“两病筛查”工作、全国文明城区创建和“三八”妇女节纪念大会。
2.“社会保障和就业”科目行政事业单位离退休支出46.38万元,主要用于单位离退休人员工资福利、体检、护理等费用的支出。
3.“医疗卫生”科目医疗保障支出为4.36万元,主要用于在职人员医疗保险费用的缴纳。
4.“住房保障支出”科目住房改革支出为6.95万元,主要用于在职人员住房公积金的缴纳。
扫一扫在手机打开当前页