嘉定区人民政府办公室2013年部门财务收支预算情况
发布日期:2013-02-22

 

2013年部门财务收支预算总表
单位:万元
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
19,039.91
一、一般公共服务
18,725.20
其中:公共预算资金
19,039.91
二、社会保障和就业
280.69
政府性基金
 
三、医疗卫生
69.37
二、其他财政资金收入
126
四、住房保障支出
90.65
1.事业收入
     
2.经营收入
     
3.其他收入
126
   
收入总计
19,165.91
支出总计
19,165.91

 

 

2013年部门支出预算表
 
单位:万元
 
科目编码
部门支出总计
 
 
合计
基本支出
项目支出
 
 
     
   
19165.91
16268.00
2897.91
 
201
   
一般公共服务
18725.20
15827.29
2897.91
 
 
03
 
政府办公厅(室)及相关机构事务
18725.20
15827.29
2897.91
 
   
01
行政运行
15827.29
15827.29
   
   
02
一般行政管理事务
2822.91
 
2822.91
 
   
99
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
75.00
 
75.00
 
208
   
社会保障和就业
280.69
280.69
   
 
05
 
行政事业单位离退休
280.69
280.69
   
   
01
归口管理行政事业单位离退休
280.69
280.69
   
210
   
医疗卫生
69.37
69.37
   
 
05
 
医疗保障
69.37
69.37
   
   
01
行政单位医疗
69.37
69.37
   
221
   
住房保障支出
90.65
90.65
   
 
02
 
住房改革支出
90.65
90.65
   
   
01
住房公积金
90.65
90.65
   

 

2013年部门预算编制说明
 
一、部门主要职能
贯彻执行有关方针政策、法律法规,协助区政府领导组织实施行政事务,组织起草或审核以区政府名以发布的文件,研究审核各部门向区政府请示的事项,并提出拟办意见报区政府领导审批;根据区政府各个时期的工作重点和区政府的要求,进行调查研究、了解情况、提出建议;实施监督人大代表书面意见和政协委员提案的办理工作;监督检查区政府各部门和各镇政府贯彻执行上级重大方针、政策和区政府重大决策、重要部署和落实区政府领导重要批示的情况;
二、部门预算编制说明
嘉定区人民政府办公室部门预算是包括区政府办公室和区机关事务管理局的一个综合收支计划。2013年区政府办公室部门预算支出总额为19165.91万元,其中:基本支出16268万元,项目支出2897.91万元;部门支出主要内容如下:
1. “一般公共服务”科目18725.2万元,其中基本支出15827.29万元,项目支出2897.91万元。(1)基本支出主要用于区府办以及所属各部门,包括机关事务管理局、外事办、采购中心、动迁办、北京办事处、合作交流办、城乡建设用地增减办等部门在职机关、事业单位人员工资、津补贴的发放和社会养老金等保障经费的缴纳;为各部门开展正常公务活动所需要的办公用品和各项业务经费;为维持包括区综合楼、区行政楼、区房地局大楼、区司法中心大楼等三十多万平米大楼的正常运转所需的各项经费,包括各项水电煤气费、保洁、保安、物业管理费、餐饮服务费、维修、绿化服务费等项目;为其他机关事业单位配备办公用房所支付的房屋租赁费等等。(2)项目支出主要用于对口支援云南迪庆地区建设项目的建设和扶贫帮困助学活动,新疆来沪大学生的培训费用,区综合楼等大楼消防系统的改造、卫生局绿化改造、人民街税务办公楼的维修改造、各楼宇墙面粉刷及维修、以及办公设备设施的更新等等。
2. “社会保障和就业”科目行政事业单位离退休总支出:280.69万元。主要用于行政事业单位离退休人员的工资、体检、护理等费用
3. “医疗卫生”科目医疗保障总支出为:69.37万元,主要用于在职人员的医疗保险的缴纳
4. “住房保障支出”科目住房改革支出总支出为:90.65万元。主要用于在职人员住房公积金的缴纳
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