2013年部门财务收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 512.47 | 一、一般公共服务 | 504.67 |
其中:公共预算资金 | 512.47 | 二、医疗卫生 | 3.06 |
政府性基金 | 三、住房保障支出 | 4.74 | |
二、其他财政资金收入 | |||
1.事业收入 | |||
2.经营收入 | |||
3.其他收入 | |||
收入总计 | 512.47 | 支出总计 | 512.47 |
2013年部门支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科 目 名 称 | 部门支出总计 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | 512.47 | 207.47 | 305 | ||||
201 | 一般公共服务 | 504.67 | 199.67 | 305 | |||
29 | 群众团体事务 | 504.67 | 199.67 | 305 | |||
01 | 行政运行 | 149.67 | 149.67 | 0 | |||
02 | 一般行政管理事务 | 80 | 50 | 30 | |||
99 | 其他群众团体事务支出 | 275 | 0 | 275 | |||
210 | 医疗卫生 | 3.06 | 3.06 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 3.06 | 3.06 | 0 | |||
01 | 行政单位医疗 | 3.06 | 3.06 | 0 | |||
221 | 住房保障支出 | 4.74 | 4.74 | 0 | |||
02 | 住房改革支出 | 4.74 | 4.74 | 0 | |||
01 | 住房公积金 | 4.74 | 4.74 | 0 |
2013年部门预算编制说明
一、部门主要职能
(一)贯彻执行党的路线、方针、政策,制定共青团工作的目标和任务,检查、督促、指导和考核基层团委(直属总支、支部)的工作;
(二)团结带领全区青年,用邓小平理论和“三个代表”重要思想武装头脑,培育“四有”新人;
(三)探索新时期团的组织管理机制,推进团的改革,强化育人功能,向党组织推荐各类青年人才;
(四)会同基层党组织配备、选拔、管理基层团的干部,负责基层团干部的业务培训工作;
(五)开展调查研究,掌握和分析新时期青年思想动态,为上级党、团组织抓好青年工作提供决策依据;
(六)代表青年利益,维护青少年合法权益,发展青少年事业,发挥在青联中的核心作用和对少先队工作领导作用;
(七)承办上级交办的其他事项。"
二、部门预算编制说明
共青团嘉定区委员会部门预算是一个一级预算单位的综合收支计划。
2013年,共青团嘉定区委员会部门预算支出总额为512.47万元,其中:基本支出207.47万元;项目支出305万元。财政拨款支出主要内容如下:"
1. “一般公共服务”科目504.67万元,其中基本支出199.67万元,项目支出305万元。基本支出主要用于团区委工作正常办公经费支出、团干部及团的后备干部培训以及信息宣传等,还有就是在职人员工资、津补贴的发放等;项目支出主要用于五四系列活动、六一儿童节系列庆祝活动、团区委全会、课题调研费用、青年人才工作等。
2. “医疗卫生”科目3.06万元,主要用于在职人员医疗保险费用的缴纳。
3. “住房保障支出”科目4.74万元,主要用于在职人员住房公积金的缴纳。