共青团嘉定区委员会2013年部门财务收支预算情况
发布日期:2013-02-22

 

2013年部门财务收支预算总表

单位:万元

本年收入

本年支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

512.47

一、一般公共服务

504.67

其中:公共预算资金

512.47

二、医疗卫生

3.06

政府性基金

 

三、住房保障支出

4.74

二、其他财政资金收入

   

1.事业收入

   

2.经营收入

   

3.其他收入

   

收入总计

512.47

支出总计

512.47

 

 

2013年部门支出预算表

 

单位:万元

 

科目编码

部门支出总计

 
 

合计

基本支出

项目支出

 
 
   

   

512.47

207.47

305

 

201

  

一般公共服务

504.67

199.67

305

 
 

29

 

群众团体事务

504.67

199.67

305

 
  

01

行政运行

149.67

149.67

0

 
  

02

一般行政管理事务

80

50

30

 
  

99

其他群众团体事务支出

275

0

275

 

210

  

医疗卫生

3.06

3.06

0

 
 

05

 

医疗保障

3.06

3.06

0

 
  

01

行政单位医疗

3.06

3.06

0

 

221

  

住房保障支出

4.74

4.74

0

 
 

02

 

住房改革支出

4.74

4.74

0

 
  

01

住房公积金

4.74

4.74

0

 

 

2013年部门预算编制说明

 

一、部门主要职能

 ()贯彻执行党的路线、方针、政策,制定共青团工作的目标和任务,检查、督促、指导和考核基层团委(直属总支、支部)的工作;

()团结带领全区青年,用邓小平理论和“三个代表”重要思想武装头脑,培育“四有”新人;

()探索新时期团的组织管理机制,推进团的改革,强化育人功能,向党组织推荐各类青年人才;

 ()会同基层党组织配备、选拔、管理基层团的干部,负责基层团干部的业务培训工作;

()开展调查研究,掌握和分析新时期青年思想动态,为上级党、团组织抓好青年工作提供决策依据;

 ()代表青年利益,维护青少年合法权益,发展青少年事业,发挥在青联中的核心作用和对少先队工作领导作用;

 ()承办上级交办的其他事项。"

二、部门预算编制说明

共青团嘉定区委员会部门预算是一个一级预算单位的综合收支计划。

2013年,共青团嘉定区委员会部门预算支出总额为512.47万元,其中:基本支出207.47万元;项目支出305万元。财政拨款支出主要内容如下:"

1. “一般公共服务”科目504.67万元,其中基本支出199.67万元,项目支出305万元。基本支出主要用于团区委工作正常办公经费支出、团干部及团的后备干部培训以及信息宣传等,还有就是在职人员工资、津补贴的发放等;项目支出主要用于五四系列活动、六一儿童节系列庆祝活动、团区委全会、课题调研费用、青年人才工作等。

2. “医疗卫生”科目3.06万元,主要用于在职人员医疗保险费用的缴纳。

3. “住房保障支出”科目4.74万元,主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

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