2014年部门预算编制说明
一、部门主要职能
(一)贯彻执行党的路线、方针、政策,制定共青团工作的目标和任务,检查、督促、指导和考核基层团委(直属总支、支部)的工作;
(二)团结带领全区青年,用邓小平理论和“三个代表”重要思想武装头脑,培育“四有”新人;
(三)探索新时期团的组织管理机制,推进团的改革,强化育人功能,向党组织推荐各类青年人才;
(四)会同基层党组织配备、选拔、管理基层团的干部,负责基层团干部的业务培训工作;
(五)开展调查研究,掌握和分析新时期青年思想动态,为上级党、团组织抓好青年工作提供决策依据;
(六)代表青年利益,维护青少年合法权益,发展青少年事业,发挥在青联中的核心作用和对少先队工作领导作用;
(七)承办上级交办的其他事项。
二、部门预算编制说明
共青团嘉定区委员会部门预算是一个一级预算单位的综合收支计划。
2014年,共青团嘉定区委员会部门预算支出总额为515.47万元,其中:财政拨款支出预算515.47万元。财政拨款支出预算中,基本支出224.77万元;项目支出290.7万元。财政拨款支出主要内容如下:"
1. “一般公共服务”科目支出504.9万元,其中基本支出214.2万元,项目支出290.7万元。基本支出主要用于团区委工作正常办公经费支出、团干部及团的后备干部培训以及信息宣传等,还有就是在职人员工资、津补贴的发放、职工养老金的缴纳等;项目支出主要用于青少年工作经费的支出,办公设备的购置以及团委特色工作和“两新”团建工作经费等。
2. “医疗卫生”科目支出4.57万元,主要用于在职人员医疗保险费用的缴纳。
3. “住房保障支出”科目支出6万元,主要用于在职人员住房公积金的缴纳。
2014年部门财务收支预算总表(表一)
编制部门:中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会 单位:万元(保留两位小数)
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 515.47 | 一、一般公共服务 | 504.90 |
其中:公共财政资金 | 515.47 | 二、社会保障和就业 |
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政府性基金 |
| 三、医疗卫生 | 4.57 |
二、其他财政资金收入 |
| 四、住房保障支出 | 6.00 |
1.事业收入 |
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2.经营收入 |
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3.其他收入 |
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收入总计 | 515.47 | 支出总计 | 515.47 |
2014年部门支出预算表(表二)
编报单位:中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会 单位:万元(保留两位小数)
科目编码 | 科 目 名 称 | 部门支出总计 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本 | 项目 | ||
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| 合 计 | 515.47 | 224.77 | 290.70 | |
201 |
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| 504.90 | 214.20 | 290.70 | |
| 29 |
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| 504.90 | 214.20 | 290.70 | |
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| 01 | 行政运行 | 214.20 | 214.20 |
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| 02 | 一般行政管理事务 | 290.70 |
| 290.70 | |
210 |
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| 医疗卫生 | 4.57 | 4.57 |
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| 05 |
| 医疗保障 | 4.57 | 4.57 |
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| 01 | 行政单位医疗 | 4.57 | 4.57 |
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221 |
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| 住房保障支出 | 6.00 | 6.00 |
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| 02 |
| 住房改革支出 | 6.00 | 6.00 |
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| 01 | 住房公积金 | 6.00 | 6.00 |
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