2014年部门预算编制说明
一、部门主要职能
嘉定区财政局主要职能是:贯彻执行财政工作的法律、法规、规章和方针、政策,结合本区实际,研究起草实施意见,并组织实施有关法规、规章和政策;在资源配置、收入分配、社会稳定、经济发展上履行公共财政收支职能;负责编制财政年度预算和做好年度决算;积极组织财政收入;严格控制财政支出,合理分配财力,正确使用财政资金,加强对财政各项支出的管理和监督;提高资金使用效益;政府采购监督管理和专控商品审批;监督管理全区各单位的财务活动;负责对国有资产经营预算编制进行执行和监督;拟定政府投融资计划、政府信用贷款项目及额度和年度偿债方案,负责投融资项目资金的监管,负责协调政府与各投融资主体之间,与各金融机构之间的合作关系;管理和指导全区会计工作;承办上级交办的其他事项。
二、部门预算编制说明
嘉定区财政局部门预算是财政局机关综合收支计划。
本部门中,包含行政单位1家。
2014年,嘉定区财政局部门预算支出总额为4,191.8万元,其中:财政拨款支出预算4,191.8万元。财政拨款支出预算中,基本支出2,116.93万元;项目支出2,074.87万元。财政拨款支出主要内容如下:
1. “一般公共服务”科目3,830.58万元,主要用于人员经费、公用经费等基本支出,全区F3系统建设和设备采购、全区财政专用信息系统维护、计算机网络安全及设备更新、项目绩效评价等中介评审、企财培训、政府采购以及区政银企合作交流等项目支出;
2. “社会保障和就业”科目243.3万元,主要用于支付离退休人员补贴费、福利费、节日费等;
3. “医疗卫生”科目48.95万元,主要用于缴纳在职职工的医疗保险费和补充医疗保险费;
4. “住房保障支出”科目68.97万元,主要用于缴纳在职职工的住房公积金。
2014年部门财务收支预算总表(表一)
编制部门:上海市嘉定区财政局 单位:万元(保留两位小数)
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 4,191.80 | 一、一般公共服务 | 3,830.58 |
其中:公共财政资金 | 4,191.80 | 二、社会保障和就业 | 243.30 |
政府性基金 |
| 三、医疗卫生 | 48.95 |
二、其他财政资金收入 |
| 四、住房保障支出 | 68.97 |
1.事业收入 |
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2.经营收入 |
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3.其他收入 |
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收入总计 | 4,191.80 | 支出总计 | 4,191.80 |
2014年部门支出预算表(表二)
编报单位:上海市嘉定区财政局 单位:万元(保留两位小数)
科目编码 | 科 目 名 称 | 部门支出总计 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本 | 项目 | ||
合 计 | 4191.80 | 2116.93 | 2074.87 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 3830.58 | 1755.71 | 2074.87 | |||
06 | 财政事务 | 3830.58 | 1755.71 | 2074.87 | |||
01 | 行政运行 | 1685.71 | 1685.71 | ||||
02 | 一般行政管理事务 | 1537.87 | 1537.87 | ||||
07 | 信息化建设 | 482.00 | 482.00 | ||||
99 | 其他财政事务支出 | 125.00 | 70.00 | 55.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 243.30 | 243.30 | ||||
05 | 行政事业单位离退休 | 243.30 | 243.30 | ||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 243.30 | 243.30 | ||||
210 | 医疗卫生支出 | 48.95 | 48.95 | ||||
05 | 医疗保障 | 48.95 | 48.95 | ||||
01 | 行政单位医疗 | 48.95 | 48.95 | ||||
221 | 住房保障支出 | 68.97 | 68.97 | ||||
02 | 住房改革支出 | 68.97 | 68.97 | ||||
01 | 住房公积金 | 68.97 | 68.97 |