区行政服务中心2014年部门财务预算公开及说明
发布日期:2014-03-10

2014年部门预算编制说明

一、部门主要职能

组织管理、协调监督各职能部门和行业服务部门开展正常的工作业务及服务咨询。

二、部门预算编制说明

上海市嘉定区行政服务中心部门预算是上海市嘉定区行政服务中心机关综合收支计划。

本部门中,行政单位1家。

2014年,上海市嘉定区行政服务中心部门预算支出总额为861.88万元,其中:财政拨款支出预算861.88万元。财政拨款支出预算中,基本支出670.35万元;项目支出191.53万元。财政拨款支出主要内容如下:

一般公共服务”科目861.88万元。其中:1、人员经费488.65万元、主要用于人事代理、合同工、聘用工工资、员工餐费、奖金、加班费等。                                                                                                                                                                                    

2. 商品服务支出181.7万元,主要用于开展正常业务运行。

3. 项目支出191.53万元,主要用于(1)、办证大厅各窗口办公设备添置及更新。(2)、工业项目评估费。(3)、信息化项目新建及升级改造和信息化系统日常运维。

 

2014年部门财务收支预算总表(表一)

编制部门:嘉定区行政服务中心单位:万元(保留两位小数)

本年收入

本年支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

861.88

一、一般公共服务

861.88

其中:公共财政资金

861.88

二、…

 

      政府性基金

 

三、

 

二、其他财政资金收入

 

 

 

1.事业收入

 

 

 

2.经营收入

 

 

 

3.其他收入

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

861.88

支出总计

861.88

 

2014年部门支出预算表(表二)

编报单位:嘉定区行政服务中心   单位:万元(保留两位小数)

科目编码

 

 

部门支出总计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

基本
支出

项目
支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

861.88

670.35

191.53

201

 

 

一般公共服务

861.88

670.35

191.53

 

03

 

政府办公厅(室)及相关机关事务

861.88

670.35

191.53

 

 

06

政务公开审批

861.88

670.35

191.53

 

 

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