2013年上海市嘉定区行政服务中心部门决算
发布日期:2014-09-05

第一部分    上海市嘉定区行政服务中心部门概况

 

一、主要职能

组织管理、协调监督各职能部门和行业服务部门开展正常的工作业务及服务咨询。

 二、部门决算单位构成

上海市嘉定区行政服务中心部门决算包括:上海市嘉定区行政服务中心部门本级决算。

 

第二部分    上海市嘉定区行政服务中心2013年部门决算表

 

一、部门财务收支决算总表

2013年上海市嘉定区行政服务中心财务收支决算总表

单位:万元

本年收入

本年支出

项   目

决算数

项   目

决算数

一、财政拨款

673.43

一、一般公共服务

636.80

其中:公共预算资金

673.43

二、外交

 

      政府性基金

 

三、国防

 

二、事业收入

 

四、公共安全

 

三、事业单位经营收入

 

五、教育

 

四、其他收入

 

六、科学技术

 

 

 

七、文化教育与传媒

 

 

 

八、社会保障和就业

 

 

 

九、医疗卫生

 

 

 

十、节能环保

 

 

 

十一、城乡社区事务

 

 

 

十二、农林水事务

 

 

 

十三、交通运输

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十五、商业服务业等事务

 

 

 

十六、金融监管等事务支出

 

 

 

十七、地震灾后恢复重建支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

二十一、粮油物资储备事务

 

 

 

二十二、国债还本付息支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

本年收入合计

 673.43

本年支出合计

636.8

动用历年结余

 

当年结余

36.63

合计

 673.43

合计

673.43


二、部门支出决算表

 

2013年上海市嘉定区行政服务中心支出决算表

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

部门支出决算

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

201

 

 

一般公共服务

 636.80

 462.07

 174.73

201

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

 636.80

 462.07

 174.73

201

03

06

 政务公开审批

 636.80

 462.07

 174.73

合    计

 636.80

 462.07

 174.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分    上海市嘉定区行政服务中心2013年部门决算情况说明

 

部门决算的编报范围主要包括:年初部门预算679.06万元,按照《中华人民共和国预算法》管理要求年中根据事业发展需求进行的预算调整-5.63万元(包括中央及市级专款)以及部门的其他资金等。

一、关于上海市嘉定区行政服务中心2013年部门决算收入情况说明

上海市嘉定区行政服务中心2013年部门决算收入总计673.43万元,其中:财政拨款收入673.43万元,占100%。

二、关于上海市嘉定区行政服务中心2013年部门决算支出情况说明

上海市嘉定区行政服务中心2013年部门决算支出总计636.80万元,其中: 基本支出462.07万元,占72.56%;项目支出174.73万元,占27.44%。

三、关于上海市嘉定区行政服务中心2013年部门决算支出情况说明

1.“一般公共服务”2013年度决算636.80万元,其中:

“政府办公厅(室)及相关机构事务”2013年度决算636.8万元。

主要用于人事代理、合同工、聘用工工资。员工餐费、奖金、加班费及开展正常业务运行。办证大厅、各窗口设备添置、办公家具用具更新及添置,工业项目评估费,网站升级改造等。

 

 

第四部分   上海市嘉定区行政服务中心2013年“三公经费”决算及说明

 

2013年“三公经费”决算总数 27.02  万元,比预算节约10.48  万元,其中:

因公出国经费决算 10 万元,比预算超支0  万元,主要用于:业务考察学习、调研等。

公务用车购置及运行经费决算 2.5  万元,比预算超支0  万元,主要用于:会务车辆加油、养路费、过路费、维修费、保险等。

公务接待经费决算 14.52 万元,比预算节约10.48  万元,主要用于:接待各省市参观指导者、接待业务指导、咨询、检查等客人。

上海市嘉定区行政服务中心“三公经费”决算表

 

单位:万元

项目名称

决算数

因公出国经费

 10

公务用车购置和运行经费

 2.5

公务接待经费

 14.52

 

合计

 27.02

扫一扫在手机打开当前页