嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心2015年部门预算及说明
发布日期:2015-02-26
2015年部门财务收支预算总表
表一
编制部门:上海市嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心                                  单位:万元(保留两位小数)
 
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
1578.30
一般公共服务
 
其中:公共预算资金
1578.30
国防
 
      政府性基金
 
公共安全
 
      国有资本经营收入
 
教育
 
二、其他财政资金收入
7.00
科学技术
 
1.事业收入
 
文化体育与传媒
 
2.经营收入
 
社会保障和就业
 
3.其他收入
7.00
医疗卫生与计划生育
23.47
 
 
节能环保
 
 
 
城乡社区事务
1,549.19
 
 
农林水事务
 
 
 
交通运输
 
 
 
资源勘探信息等事务
 
 
 
商业服务业等事务
 
 
 
金融支出
 
 
 
援助其他地区支出
 
 
 
国土海洋气象等支出
 
 
 
住房保障支出
12.64
 
 
粮油物资储备支出
 
 
 
预备费
 
 
 
国债还本付息支出
 
 
 
其他支出
 
收入总计
1,585.30
支出总计
1,585.30
 
2015年部门支出预算表
表二
编报单位:上海市嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心                                 单位:万元(保留两位小数)
 
科目编码
部门支出总计
财政拨款
其他财政资金
 
 
合计
基本
支出
项目
支出
小计
基本
支出
项目
支出
小计
基本
支出
项目
支出
 
 
 
 
 
   
1585.30
899.66
685.64
1578.30
899.66
678.64
7.00
 
7.00
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
23.47
23.47
 
23.47
23.47
 
 
 
 
 
210
05
 
  医疗保障
23.47
23.47
 
23.47
23.47
 
 
 
 
 
210
05
02
    事业单位医疗
23.47
23.47
 
23.47
23.47
 
 
 
 
 
212
 
 
城乡社区支出
1549.19
863.55
685.64
1542.19
863.55
678.64
7.00
 
7.00
 
213
01
 
  城乡社区管理事务
1549.19
863.55
685.64
1542.19
863.55
678.64
7.00
 
7.00
 
214
02
99
    其他城乡社区管理事务支出
1549.19
863.55
685.64
1542.19
863.55
678.64
7.00
 
7.00
 
221
 
 
住房保障支出
12.64
12.64
 
12.64
12.64
 
 
 
 
 
222
02
 
  住房改革支出
12.64
12.64
 
12.64
12.64
 
 
 
 
 
223
03
01
    住房公积金
12.64
12.64
 
12.64
12.64
 
 
 
 
 
 
2015年部门预算编制说明
一、部门主要职能
(一)承担区联勤和城市网格化综合管理工作领导小组办公室工作职责。
(二)负责建立健全本区联勤和城市网格化综合管理体制和运行机制。牵头组织健全区、街镇和村居委三级“大联勤”工作网络,构建联勤和城市网格化管理工作新格局。
(三)负责联勤、网格化管理、“12345”市民服务热线、群众举报等涉及城市综合管理的各类事件、部件、交办件的受理、分派、流转、协调、调度、跟踪、督办以及对相关职能部门、街镇处置情况进行监督。
(四)承担区政府24小时应急值守、突发公共事件应急处置等事务工作。
(五)负责对城市综合管理信息汇总、分析研判,为领导决策提供依据。
(六)负责与市级网格化管理、“12345”市民热线等部门的工作对接。
(七)协助区应急联动指挥中心做好应急响应的指挥协调工作。
(八)协助区防汛防台指挥部做好协调工作。
(九)加强自身队伍建设和管理。
(十)完成区委、区政府交办的其他工作。
二、部门预算编制说明
嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心部门预算是本单位的综合收支计划。
2015年,嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心部门预算支出总额为 1585.30 万元,其中:基本支出 899.66 万元;项目支出   685.64 万元。财政拨款支出主要内容如下:
1. “其他城乡社区管理事务支出”科目 1549.19 万元,主要用于本单位全体工作人员(含非编人员)的人员经费支出585.99万元、公用经费支出277.56万元、专项经费支出685.64万元;专项经费支出主要包括:新办公场所弱电系统工程302.2万元、新办公场所综合管理信息系统工程183.44万元、联勤、市民服务热线、应急管理工作专项经费79万元等。
2. “事业单位医疗”科目 23.47 万元,主要用于本单位事业编制人员缴纳城镇医疗保险费用的支出。
3. “住房保障支出”科目 12.64 万元,主要用于本单位事业编制人员缴纳住房公积金费用的支出。
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