2015年部门财务收支预算总表
表一
编制部门:上海市嘉定区消费者权益保护委员会秘书处 单位:万元(保留两位小数)
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 365.11 | 一、一般公共服务 | 344.96 |
其中:公共预算资金 | 365.11 | 二、国防 |
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政府性基金 |
| 三、公共安全 |
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国有资本经营收入 |
| 四、教育 |
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二、其他财政资金收入 |
| 五、科学技术 |
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1.事业收入 |
| 六、文化体育与传媒 |
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2.经营收入 |
| 七、社会保障和就业 | 2.22 |
3.其他收入 |
| 八、医疗卫生与计划生育 | 12.23 |
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| 九、节能环保 |
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| 十、城乡社区事务 |
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| 十一、农林水事务 |
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| 十二、交通运输 |
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| 十三、资源勘探信息等事务 |
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| 十四、商业服务业等事务 |
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| 十五、金融支出 |
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| 十六、援助其他地区支出 |
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| 十七、国土海洋气象等支出 |
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| 十八、住房保障支出 | 5.7 |
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| 十九、粮油物资储备支出 |
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| 二十、预备费 |
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| 二十一、国债还本付息支出 |
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| 二十二、其他支出 |
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收入总计 | 365.11 | 支出总计 | 365.11 |
2015年部门支出预算表
表二
编报单位:上海市嘉定区消费者权益保护委员会秘书处 单位:万元(保留两位小数)
科目编码 | 科 目 名 称 | 部门支出总计 | 财政拨款 | 其他财政资金 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本 | 项目 | 小计 | 基本 | 项目 | 小计 | 基本 | 项目 | ||
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| 合 计 | 365.11 | 268.04 | 97.07 | 365.11 | 268.04 | 97.07 |
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201 |
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| 一般公共服务支出 | 344.96 | 247.89 | 97.07 | 344.96 | 247.89 | 97.07 |
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201 | 15 |
| 工商行政管理事务 | 344.96 | 247.89 | 97.07 | 344.96 | 247.89 | 97.07 |
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201 | 15 | 06 | 消费者权益保护 | 50.00 |
| 50.00 | 50.00 |
| 50.00 |
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201 | 15 | 50 | 事业运行 | 247.89 | 247.89 | 247.89 | 247.89 | 247.89 |
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201 | 15 | 99 | 其他工商行政管理事务支出 | 47.07 |
| 47.07 | 47.07 |
| 47.07 |
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208 |
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| 社会保障和就业支出 | 2.22 | 2.22 |
| 2.22 | 2.22 |
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 2.22 | 2.22 |
| 2.22 | 2.22 |
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208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.22 | 2.22 |
| 2.22 | 2.22 |
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210 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 12.23 | 12.23 |
| 12.23 | 12.23 |
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210 | 05 |
| 医疗保障 | 12.23 | 12.23 |
| 12.23 | 12.23 |
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210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 12.23 | 12.23 |
| 12.23 | 12.23 |
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221 |
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| 住房保障支出 | 5.70 | 5.70 |
| 5.70 | 5.70 |
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221 | 02 |
| 住房改革支出 | 5.70 | 5.70 |
| 5.70 | 5.70 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.70 | 5.70 |
| 5.70 | 5.70 |
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2015年部门预算编制说明
一、部门主要职能
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定,嘉定区消费者权益保护委员会履行七项法定职能:
一、向消费者提供消费信息和咨询服务;
二、参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查;
三、就有关消费者合法权益的问题,向有关行政部门反映、查询,提出建议;
四、受理消费者的投诉,并对投诉事项进行调查、调解;
五、投诉事项涉及商品和服务质量问题的,可以提请鉴定部门鉴定,鉴定部门应当告知鉴定结论;
六、就损害消费者合法权益的行为,支持受损害的消费者提起诉讼;
七、对损害消费者合法权益的行为,通过大众传播媒介予以揭露、批评。
二、部门预算编制说明
嘉定区消费者权益保护委员会部门预算是包括嘉定区消费者权益保护委员会秘书处的综合收支计划。
本部门中,事业单位1家。
2015年,嘉定区消费者权益保护委员会部门预算支出总额为 365.11万元,其中:基本支出268.04万元;项目支出 97.07 万元。财政拨款支出主要内容如下:
1. “一般公共服务”科目344.96万元,主要用于人员经费、公用经费、业务费、项目经费的支出。
2. “社会保障和就业”科目2.22万元,主要用于退休人员补贴和活动经费。
3. “医疗卫生和计划生育”科目12.23 万元,主要用于工作人员的社会保险支出。
4. “住房保障支出”科目5.7万元,主要用于工作人员的公积金缴纳。