上海市嘉定区统计局2015年部门预算情况及说明
发布日期:2015-02-28
2015年部门财务收支预算总表
 
                                                             表一
编制部门:上海市嘉定区统计局                                                 单位:万元(保留二位小数)
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
1,264.66
一、一般公共服务
1,208.48
其中:公共预算资金
1,264.66
二、社会保障和就业
34.18
政府性基金
 
三、医疗卫生与计划生育
35.37
国有资本经营收入
 
四、住房保障支出
26.63
二、其他财政资金收入
40.00
 
 
1.事业收入
 
 
 
2.经营收入
 
 
 
3.其他收入
40.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
1,304.66
支出总计
1,304.66
 
 

 

2015年部门支出预算表
 
 
表二
编报单位:上海市嘉定区统计局
单位:万元(保留两位小数)
科目编码
部门支出总计
财政拨款
其他财政资金
 
 
合计
基本
支出
项目
支出
小计
基本
支出
项目
支出
小计
基本
支出
项目
支出
 
 
 
 
 
   
1304.66
841.13
463.53
1264.66
841.13
423.53
40.00
 
40.00
 
201
 
 
一般公共服务支出
1208.48
744.95
463.53
1168.48
744.95
423.53
40.00
 
40.00
 
201
05
 
 统计信息事务
1208.48
744.95
463.53
1168.48
744.95
423.53
40.00
 
40.00
 
201
05
01
    行政运行
744.95
744.95
 
744.95
744.95
 
 
 
 
 
201
05
08
    统计抽样调查
423.53
 
463.53
423.53
 
423.53
40.00
 
40.00
 
208
 
 
社会保障和就业支出
34.18
34.18
 
34.18
34.18
 
 
 
 
 
208
05
 
 行政事业单位离退休
34.18
34.18
 
34.18
34.18
 
 
 
 
 
208
05
01
    归口管理的行政单位离退休
30.39
30.39
 
30.39
30.39
 
 
 
 
 
208
05
02
    事业单位离退休
3.79
3.79
 
3.79
3.79
 
 
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
35.37
35.37
 
35.37
35.37
 
 
 
 
 
210
05
 
 医疗保障
35.37
35.37
 
35.37
35.37
 
 
 
 
 
210
05
01
    行政单位医疗
35.37
35.37
 
35.37
35.37
 
 
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
26.63
26.63
 
26.63
26.63
 
 
 
 
 
221
02
 
 住房改革支出
26.63
26.63
 
26.63
26.63
 
 
 
 
 
221
02
01
    住房公积金
26.63
26.63
 
26.63
26.63
 
 
 
 
 
                             
 
 
2015年部门预算编制说明
 
一、部门主要职能
组织协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。组织实施国民经济核算制度,核算本区地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料。会同有关部门组织实施国家、本市统一部署的本区人口、经济、农业等重大国情国力、市情市力普查,汇总整理和提供全区性的基本统计资料。开展本区工业一强三优产业统计、负责商业、固定资产、房地产、劳动工资、交通运输、人口抽样、外贸、建筑、科技统计与分析。负责全区产值、利税大户企业跟踪调查及企业景气状况调查,开展能源统计、服务业统计和社会发展统计,建立和完善节能减排指标体系、服务业统计指标体系和社会发展统计指标体系,健全相关信息发布制度,组织领导和监督全区各镇(街道)、部门的统计和国民经济核算工作,负责市内各区、县及周边省市重点区县基本统计资料的横向交流,依法开展统计法律、法规、规章执行情况的检查,查处统计违法行为。
二、部门预算编制说明
嘉定区统计局部门预算是包括统计局本部以及下属2家预算单位的综合收支计划。
本部门中,行政单位1家,事业单位2家。
2015年,统计局部门预算支出总额为1304.66万元,其中:财政拨款支出预算1264.66万元,其他财政资金支出预算40万元。财政拨款支出预算中,基本支出841.13万元;项目支出423.53万元。财政拨款支出主要内容如下:
1. “一般公共服务科目1168.48万元,主要用于在职职工的工资福利等人员经费、公用经费、统计基本业务费、项目业务费的支出。
2. “社会保障和就业科目34.18万元,主要用于单位离退休人员的工资补贴及在职职工的社会保障金支出。
3. “医疗卫生科目35.37万元,主要用于社保医疗保险金支出。
4. “住房保障支出科目26.63万元,主要用于住房公积金支出。
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