第一部分 上海市嘉定区旅游局概况
一、主要职能
嘉定区旅游局为嘉定区政府组成部门,主要职能是:
(一)贯彻执行有关旅游业的方针、政策和法律、法规、规章;结合本区实际,研究起草实施意见,并组织实施有关法规、规章和政策。
(二)根据本区国民经济和社会发展总体规划,编制本区旅游发展规划,制定旅游专业规划和年度计划;协同制定旅游跨区域规划,并组织实施。
(三)研究跟踪区内外旅游产业发展趋势,研究制定旅游产业发展的导向性建议;研究制定推进旅游产业结构跳帧和扶持新兴旅游业态的政策措施,并组织实施。
(四)负责全区旅游住宿、旅行社、旅游景(区)点、旅游咨询等各类旅游企业及旅游办事机构的行业管理工作;做好旅游线路和旅游集散站的旅游行业管理工作。
(五)研究制定旅游市场开发战略,培育和完善旅游市场;制定本区旅游形象宣传计划,重点推介本区大型旅游活动和旅游线路;组织、指导重要旅游产品的开发工作;组织、指导、协调旅游节庆活动,参与组织、协调本区会展等有关大型活动;指导本区旅游企业及旅游办事机构的市场开发工作。
(六)组织实施涉及各类旅游景点、旅游住宿、旅行社、旅游车船及特种旅游项目的国家及本市标准和行业标准;负责旅游行业的节能减排工作。
(七)推进旅游产业信息化建设,建立旅游信息管理系统,实行区域间旅游信息互通,向公众发布相关旅游信息;负责假日旅游工作;会同有关部门为旅游电子商务提供相应的保障和公共服务。
(八)组织对本区的旅游资源进行普查、评估,建立旅游资源档案,制定旅游资源保护方案,并组织实施。
(九)监督、检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者投诉,维护旅游者和旅游经营者合法权益;负责旅游服务配套设施的规划管理和开发指导工作;负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作;按照有关规定,管理,使用旅游专项资金。
(十)制定并组织实施旅游人才规划,指导旅游培训工作;指导旅游从业人员的职业资格考试和等级考核工作。
(十一)对旅游行业协会和旅游社会中介机构的工作进行监督管理。
(十二)承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
(十三)承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,嘉定区旅游局部门决算包括:嘉定区旅游局本级决算、下属事业单位决算等。
纳入嘉定区旅游局2014年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 上海市嘉定区旅游局 | |
2 | 上海市嘉定区旅游咨询服务中心 |
第二部分 上海市嘉定区旅游局2014年部门决算表
一、财务收支决算总表
2014年嘉定区旅游局财务收支决算总表 | |||
单位:万元 | |||
本年收入 | 本年支出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、财政拨款 | 996.87 | 一、一般公共服务支出 |
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其中:公共预算资金 | 996.87 | 二、外交支出 |
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政府性基金 |
| 三、国防支出 |
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二、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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三、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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四、其他收入 | 3.84 | 六、科学技术支出 |
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| 七、文化体育与传媒支出 |
| |
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| 八、社会保障和就业支出 | 33.58 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 9.06 |
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| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 |
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| 十二、农林水支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 | 938.70 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 | 11.95 |
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国债还本付息支出 | |||
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| 二十二、其他支出 |
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本年收入合计 | 1000.71 | 本年支出合计 | 993.29 |
动用历年结余 |
| 当年结余 | 7.42 |
合计 | 1000.71 | 合计 | 1000.71 |
二、支出决算表
2014年嘉定区旅游局支出决算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项 目 | 部门支出决算 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 33.58 | 33.58 |
|
208 | 555 |
| 行政事业单位离退休 | 33.58 | 33.58 |
|
208 | 5 | 1 | 归口管理的行政单位离退休 | 33.58 | 33.58 |
|
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 9.06 | 9.06 |
|
210 | 5 |
| 医疗保障 | 9.06 | 9.06 |
|
210 | 5 | 1 | 行政单位医疗 | 3.9 | 3.9 |
|
210 | 5 | 2 | 事业单位医疗 | 5.16 | 5.16 |
|
216 |
|
| 商业服务业等支出 | 938.7 | 388.46 | 550.24 |
216 | 5 |
| 旅游业管理与服务支出 | 938.7 | 388.46 | 550.24 |
216 | 5 | 1 | 行政运行 | 209.54 | 209.54 |
|
216 | 5 | 2 | 一般行政管理事务 | 2.57 |
| 2.57 |
216 | 5 | 4 | 旅游宣传 | 470 |
| 470 |
216 | 5 | 99 | 其他旅游业管理与服务支出 | 256.59 | 178.92 | 77.67 |
221 |
|
| 住房保障支出 | 11.95 | 11.95 |
|
221 | 2 |
| 住房改革支出 | 11.95 | 11.95 |
|
221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 11.95 | 11.95 |
|
合 计 | 993.29 | 443.05 | 550.24 |
三、基本支出决算明细表
2014年度嘉定区旅游局基本支出决算明细表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人家庭的补助支出 | 基本建设支出 | 资本性支出 | 对企事业单位补助支出 | 其他支出 | |||
科目编码 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||
决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | |||||
208 | 5 | 1 | 归口管理的行政单位离退休 | 33.58 | 33.58 | |||||||
210 | 5 | 1 | 行政单位医疗 | 3.9 | 3.9 | |||||||
210 | 5 | 2 | 事业单位医疗 | 5.16 | 5.16 | |||||||
216 | 5 | 1 | 行政运行 | 209.54 | 165.35 | 44.19 | ||||||
216 | 5 | 99 | 其他旅游业管理与服务支出 | 178.93 | 116.4 | 60.24 | 2.29 | |||||
221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 11.95 | 11.95 | |||||||
合计 | 443.06 | 290.81 | 104.43 | 47.82 |
第三部分 上海市嘉定区旅游局2014年部门决算情况说明
部门决算的编报范围主要包括:年初部门预算1031.08万元,按照《中华人民共和国预算法》管理要求年中根据事业发展需求进行的预算调整30.37万元,包括中央、市级专款以及部门的其他资金等。
一、关于嘉定区旅游局2014年部门决算收入情况说明
嘉定区旅游局2014年部门决算收入总计1000.71万元,其中:财政拨款收入996.87万元,占99.61%;其他收入3.84万元,占0.39%。
二、关于嘉定区旅游局2014年部门决算支出情况说明
嘉定区旅游局2014年部门决算支出总计993.29万元,其中:基本支出443.05万元,占44.60%;项目支出550.24万元,占55.40%。
三、关于嘉定区旅游局2014年部门决算支出情况说明
嘉定区旅游局2014年部门决算支出总计993.29万元,具体情况如下:
1.“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2014年度决算33.58万元,其中:
“归口管理的行政单位离退休”2014年度决算33.58万元,主要用于:单位退休人员的补贴及活动经费等支出。
2.“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2014年度决算9.06万元,其中:
“行政单位医疗”2014年度决算3.90万元,主要用于:行政单位职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费支出。
“事业单位医疗”2014年度决算5.16万元,主要用于:事业单位职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费支出。
3.“商业服务业等支出-旅游业管理与服务支出”2014年度决算938.70万元,其中:
“行政运行”2014年度决算209.54万元,主要用于:单位人员经费支出。
“一般行政管理事务”2014年度决算2.57万元,主要用于:公务网专用设备、办公家具配置等。
“旅游宣传”2014年度决算470万元,主要用于:旅游宣传推广、旅游产业发展与促进、嘉定旅游城市品牌打造等项目支出、
“其他旅游业管理与服务支出”2014年度决算256.59万元,主要用于:单位人员经费、公用经费支出和旅游市场监管等相关业务方面的支出。
4.“住房保障支出-住房改革支出” 2014年度决算11.95万元,其中:
“住房公积金”2014年度决算11.95万元,主要用于:为职工按规定比例缴纳的住房公积金。
上海市嘉定区旅游局2014年“三公经费”决算及说明
2014年“三公经费”决算总数13.15万元,比预算节约2.85万元,其中:
因公出国经费决算9.92万元,比预算节约0.08万元,主要用于:开展城市形象推介和赛事旅游活动考察,出国人数为2人。
公务接待经费决算3.23万元,比预算节约2.77万元,主要用于:业务部门考察调研、区域旅游合作交流等日常公务接待,共接待人数为395人。
嘉定区旅游局“三公经费”决算表 | |
单位:万元 | |
项目名称 | 决算数 |
因公出国经费 | 9.92 |
公务用车购置费 | 0 |
公务用车运行经费 | 0 |
公务接待经费 | 3.23 |
合计 | 13.15 |