2014年上海市嘉定区旅游局部门决算
发布日期:2015-08-24

 

 

第一部分   上海市嘉定区旅游局概况

 

一、主要职能

嘉定区旅游局为嘉定区政府组成部门,主要职能是:

(一)贯彻执行有关旅游业的方针、政策和法律、法规、规章;结合本区实际,研究起草实施意见,并组织实施有关法规、规章和政策。

(二)根据本区国民经济和社会发展总体规划,编制本区旅游发展规划,制定旅游专业规划和年度计划;协同制定旅游跨区域规划,并组织实施。

(三)研究跟踪区内外旅游产业发展趋势,研究制定旅游产业发展的导向性建议;研究制定推进旅游产业结构跳帧和扶持新兴旅游业态的政策措施,并组织实施。

(四)负责全区旅游住宿、旅行社、旅游景(区)点、旅游咨询等各类旅游企业及旅游办事机构的行业管理工作;做好旅游线路和旅游集散站的旅游行业管理工作。

(五)研究制定旅游市场开发战略,培育和完善旅游市场;制定本区旅游形象宣传计划,重点推介本区大型旅游活动和旅游线路;组织、指导重要旅游产品的开发工作;组织、指导、协调旅游节庆活动,参与组织、协调本区会展等有关大型活动;指导本区旅游企业及旅游办事机构的市场开发工作。

(六)组织实施涉及各类旅游景点、旅游住宿、旅行社、旅游车船及特种旅游项目的国家及本市标准和行业标准;负责旅游行业的节能减排工作。

(七)推进旅游产业信息化建设,建立旅游信息管理系统,实行区域间旅游信息互通,向公众发布相关旅游信息;负责假日旅游工作;会同有关部门为旅游电子商务提供相应的保障和公共服务。

(八)组织对本区的旅游资源进行普查、评估,建立旅游资源档案,制定旅游资源保护方案,并组织实施。

(九)监督、检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者投诉,维护旅游者和旅游经营者合法权益;负责旅游服务配套设施的规划管理和开发指导工作;负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作;按照有关规定,管理,使用旅游专项资金。

(十)制定并组织实施旅游人才规划,指导旅游培训工作;指导旅游从业人员的职业资格考试和等级考核工作。

(十一)对旅游行业协会和旅游社会中介机构的工作进行监督管理。

(十二)承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(十三)承办区政府交办的其他事项。

 

 

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,嘉定区旅游局部门决算包括:嘉定区旅游局本级决算、下属事业单位决算等。

纳入嘉定区旅游局2014年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

上海市嘉定区旅游局

 

2

上海市嘉定区旅游咨询服务中心

 

 

 

第二部分   上海市嘉定区旅游局2014年部门决算表

 

一、财务收支决算总表

 

2014年嘉定区旅游局财务收支决算总表

单位:万元

本年收入

本年支出

项 目

决算数

项 目

决算数

一、财政拨款

 996.87

一、一般公共服务支出

 

其中:公共预算资金

 996.87

二、外交支出

 

政府性基金

 

三、国防支出

 

二、事业收入

 

四、公共安全支出

 

三、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

四、其他收入

 3.84

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 33.58

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 9.06

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 938.70

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 11.95

  

二十、粮油物资储备支出

 
  

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 本年收入合计

1000.71

本年支出合计

993.29

动用历年结余

 

当年结余

7.42

合计

1000.71

合计

1000.71

 


二、支出决算表

 

2014年嘉定区旅游局支出决算表

单位:万元

项 目

部门支出决算

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

208

 

 

社会保障和就业支出

33.58

33.58

 

208

555

 

行政事业单位离退休

33.58

33.58

 

208

5

1

归口管理的行政单位离退休

33.58

33.58

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

9.06

9.06

 

210

5

 

医疗保障

9.06

9.06

 

210

5

1

行政单位医疗

3.9

3.9

 

210

5

2

事业单位医疗

5.16

5.16

 

216

 

 

商业服务业等支出

938.7

388.46

550.24

216

5

 

旅游业管理与服务支出

938.7

388.46

550.24

216

5

1

行政运行

209.54

209.54

 

216

5

2

一般行政管理事务

2.57

 

2.57

216

5

4

旅游宣传

470

 

470

216

5

99

其他旅游业管理与服务支出

256.59

178.92

77.67

221

 

 

住房保障支出

11.95

11.95

 

221

2

 

住房改革支出

11.95

11.95

 

221

2

1

住房公积金 

11.95

11.95

 

合 计

993.29

443.05

550.24

 

 

 

三、基本支出决算明细表

 

2014年度嘉定区旅游局基本支出决算明细表

 

单位:万元

 

项目

科目名称

合计

工资福利支出

商品服务支出

对个人家庭的补助支出

基本建设支出

资本性支出

对企事业单位补助支出

其他支出

 

科目编码

 

 

决算数

决算数

决算数

决算数

决算数

决算数

决算数

决算数

 

208

5

1

归口管理的行政单位离退休

33.58

  

33.58

     

210

5

1

行政单位医疗

3.9

3.9

       

210

5

2

事业单位医疗

5.16

5.16

       

216

5

1

行政运行

209.54

165.35

44.19

      

216

5

99

其他旅游业管理与服务支出

178.93

116.4

60.24

2.29

     

221

2

1

住房公积金

11.95

  

11.95

     

合计

443.06

290.81

104.43

47.82

     

 

 

 

 

第三部分 上海市嘉定区旅游局2014年部门决算情况说明

 

部门决算的编报范围主要包括:年初部门预算1031.08万元,按照《中华人民共和国预算法》管理要求年中根据事业发展需求进行的预算调整30.37万元,包括中央、市级专款以及部门的其他资金等。

一、关于嘉定区旅游局2014年部门决算收入情况说明

嘉定区旅游局2014年部门决算收入总计1000.71万元,其中:财政拨款收入996.87万元,占99.61%;其他收入3.84万元,占0.39%。

 

二、关于嘉定区旅游局2014年部门决算支出情况说明

嘉定区旅游局2014年部门决算支出总计993.29万元,其中:基本支出443.05万元,占44.60%;项目支出550.24万元,占55.40%。

 

三、关于嘉定区旅游局2014年部门决算支出情况说明

嘉定区旅游局2014年部门决算支出总计993.29万元,具体情况如下:

1.“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2014年度决算33.58万元,其中:

 “归口管理的行政单位离退休”2014年度决算33.58万元,主要用于:单位退休人员的补贴及活动经费等支出。

2.“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2014年度决算9.06万元,其中:

“行政单位医疗”2014年度决算3.90万元,主要用于:行政单位职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费支出。

“事业单位医疗”2014年度决算5.16万元,主要用于:事业单位职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费支出。

3.“商业服务业等支出-旅游业管理与服务支出”2014年度决算938.70万元,其中:

“行政运行”2014年度决算209.54万元,主要用于:单位人员经费支出。

“一般行政管理事务”2014年度决算2.57万元,主要用于:公务网专用设备、办公家具配置等。

“旅游宣传”2014年度决算470万元,主要用于:旅游宣传推广、旅游产业发展与促进、嘉定旅游城市品牌打造等项目支出、

“其他旅游业管理与服务支出”2014年度决算256.59万元,主要用于:单位人员经费、公用经费支出和旅游市场监管等相关业务方面的支出。

4.“住房保障支出-住房改革支出” 2014年度决算11.95万元,其中:

“住房公积金”2014年度决算11.95万元,主要用于:为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

 

 

 

上海市嘉定区旅游局2014年“三公经费”决算及说明

 

2014年“三公经费”决算总数13.15万元,比预算节约2.85万元,其中:

因公出国经费决算9.92万元,比预算节约0.08万元,主要用于:开展城市形象推介和赛事旅游活动考察,出国人数为2人。

公务接待经费决算3.23万元,比预算节约2.77万元,主要用于:业务部门考察调研、区域旅游合作交流等日常公务接待,共接待人数为395人。

 

嘉定区旅游局“三公经费”决算表

单位:万元

项目名称

决算数

因公出国经费

9.92

公务用车购置费

0

公务用车运行经费

0

公务接待经费

3.23

合计

13.15

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