第一部分 嘉定区司法局概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家和本市有关司法行政工作的法律、法规、规章和方针、政策,结合本区实际,研究起草实施意见,制订司法行政工作的发展规划、年度计划,并组织实施有关法规、规章和政策、规划。
2、制订本区法制宣传教育计划和普及法律常识规划并组织实施;指导本区各镇、街道、各行业的法制宣传和依法治理工作。
3、管理和监督本区的律师工作和法律顾问工作并承担相应责任;管理社会法律服务机构。
4、指导和监督本区的公证工作并承担相应责任。
5、指导和监督基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作。
6、监督管理本区的法律援助工作;负责本区法律服务专用电话工作。
7、指导和监督社区矫正工作,指导刑释解教人员安置帮教工作,负责本区刑释解教人员安置帮教工作协调小组的日常工作。
8、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
9、负责本区的司法行政干警和法律服务工作者的队伍建设和思想政治工作,管理局系统的干部人事工作。
10、承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,嘉定区司法局部门决算包括:嘉定区司法局部门本级决算、下属事业单位决算。
纳入司法局2014年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 嘉定区司法局本级 | |
2 | 嘉定区法律援助中心 |
第二部分 嘉定区司法局2014年部门决算表
一、财务收支决算总表
2014年嘉定区司法局财务收支决算总表 | |||
单位:万元 | |||
本年收入 | 本年支出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、财政拨款 | 3176.70 | 一、一般公共服务支出 |
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其中:公共预算资金 | 3176.70 | 二、外交支出 |
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政府性基金 |
| 三、国防支出 |
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二、事业收入 |
| 四、公共安全支出 | 2967.53 |
三、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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四、其他收入 | 20.94 | 六、科学技术支出 |
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| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 116.76 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 32.78 |
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| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 |
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| 十二、农林水支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 | 80.57 |
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国债还本付息支出 | |||
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| 二十二、其他支出 |
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本年收入合计 | 3197.64 | 本年支出合计 | 3197.64 |
动用历年结余 |
| 当年结余 |
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合计 | 3197.64 | 合计 | 3197.64 |
二、支出决算表
2014年度嘉定区司法局支出决算表
单位:万元
项 目 | 部门支出决算 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
204 |
|
| 公共安全 | 2967.53 | 1861.89 | 1105.64 |
204 | 06 |
| 司法 | 2967.53 | 1861.89 | 1105.64 |
204 | 06 | 01 | 行政运行 | 1180.09 | 1180.09 | |
204 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 172.69 | 172.68 | |
204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 369.56 | 369.56 | |
204 | 06 | 07 | 法律援助 | 226.42 | 226.42 | |
204 | 06 | 50 | 事业运行 | 612.69 | 612.69 | |
204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 406.08 | 69.10 | 336.98 |
208 | 社会保障和就业支出 | 116.76 | 116.76 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 116.76 | 116.76 | ||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 116.76 | 116.76 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 32.78 | 32.78 | |||
210 | 05 | 医疗保障 | 32.78 | 32.78 | ||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 32.78 | 32.78 | |
221 | 住房保障支出 | 80.57 | 80.57 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 80.57 | 80.57 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 69.37 | 69.37 | |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 11.2 | 11.2 | |
合计 | 3197.64 | 2092.00 | 1105.64 |
三、基本支出决算明细表
2014年度司法局单位基本支出决算明细表
单位:万元
项目 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人家庭的补助支出 | 基本建设支出 | 资本性支出 | 对企事业单位补助支出 | 其他支出 | |||
科目编码 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||
决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | |||||
204 | 06 | 01 |
| 1180.09 | 889.77 | 290.32 | ||||||
208 | 05 | 01 |
| 116.76 | 116.76 | |||||||
210 | 05 | 01 |
| 32.78 | 32.78 | |||||||
221 | 02 | 01 |
| 69.37 | 69.37 | |||||||
221 | 02 | 03 |
| 11.2 | 11.2 | |||||||
204 | 06 | 99 | 69.1 | 69.1 | ||||||||
204 | 06 | 50 |
| 612.69 | 612.69 | |||||||
合计 | 2092 | 1652 | 359.42 | 80.57 |
第三部分 嘉定区司法局2014年部门决算情况说明
部门决算的编报范围主要包括:年初部门预算3148万元,按照《中华人民共和国预算法》管理要求年中根据事业发展需求进行的预算调整272.64万元,包括中央、市级专款以及部门的其他资金等。
一、关于嘉定区司法局2014年部门决算收入情况说明
嘉定区司法局2014年部门决算收入总计3197.64万元,其中:财政拨款收入3176.71万元,占99.34%;其他收入20.94万元,占0.65%。
二、关于嘉定区司法局2014年部门决算支出情况说明
嘉定区司法局2014年部门决算支出总计3197.64万元,其中:基本支出2092万元,占65.42%;项目支出1105.64万元,占34.58%。
三、关于嘉定区司法局2014年部门决算支出情况说明
嘉定区司法局2014年部门决算支出总计3197.64万元,具体情况如下:
1.“公共安全”-司法2014年度决算2967.53万元,其中:
“行政运行”2014年度决算1180.09万元,主要用于:单位职工的工资、津贴补贴、奖金、办公经费的支出。
“一般行政事务管理”2014年度决算172.69万元,主要用于:人民调解专项、司法装备配备、政法机关业务装备、社区矫正民警工作经费。
“普法宣传”2014年度决算369.56万元,主要用于;法制宣传项目、法治文化项目、法治阵地项目、法制宣传资料台账教材项目、各类法治培训项目、法治城区创建项目。
“法律援助”2014年度决算226.42万元,主要用于:政府购买法律援助的办案补贴。
“事业运行”2014年度决算612.69万元,主要用于:参公事业单位人员的基本支出和人事代理人员的费用及公用事业经费。
“其他司法支出”2014年度决算406.08万元,主要用于:防激化“一事一奖”、调解案件办案补贴、医疗纠纷调解专项、亚信峰会安保费、社区矫正和矛盾调处经费,交通物业医调机构运作经费。
2.“社会保障和就业支出”-行政事业单位离退休2014年度决算 116.76 万元,其中:
“归口管理的行政单位离退休”2014年度决算116.76万元,主要用于:本单位离退休经费的支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”-医疗保障2014年度决算32.78万元,其中:“行政单位医疗”2014年度决算32.78万元,主要用于:本单位基本医疗保险缴费及离退休人员的医疗经费支出。
4.“住房保障支出”-住房改革支出2014年度决算80.57万元,其中:
“住房公积金”2014年度决算69.37万元,主要用于:按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
“购房补贴”2014年度决算11.2万元,主要用于:发放部分职工购房补贴。
嘉定区司法局2014年“三公经费”决算及说明
2014年“三公经费”决算总数 20.80万元,比预算(节约) 54.70万元,其中:
因公出国经费决算 10.13万元,比预算节约19.87万元,主要用于由市司法局组织的相关业务培训。参加人数为2人次,人均5.065万元。
公务用车购置及运行经费决算7.5万元,比预算超支(节约) 0万元,主要用于:10辆车辆运行,维修保养,燃料及保险的日常费用。
公务接待经费决算 3.17万元,比预算节约34.83万元,主要用于:全国及市司法行政工作方面前来学习考察的费用。共计525人次,人均60.38元。
嘉定区司法局“三公经费”决算表 | |
单位:万元 | |
项目名称 | 决算数 |
因公出国经费 | 10.13 |
公务用车购置费 | |
公务用车运行经费 | 7.5 |
公务接待经费 | 3.17 |
合计 | 20.8 |