2014年嘉定区本级公共财政支出预算表
|
|||
|
|
|
单位:万元
|
项 目
|
上年执行数
|
预算数
|
预算数为上年执行数的%
|
一般公共服务支出
|
74,849
|
82,979
|
110.9%
|
其中:发展与改革事务
|
3,450
|
4,362
|
126.4%
|
统计信息事务
|
1,638
|
1,584
|
96.7%
|
财政事务
|
2,670
|
3,831
|
143.5%
|
审计事务
|
1,286
|
1,537
|
119.5%
|
人力资源事务
|
148
|
262
|
177.0%
|
人口与计划生育事务
|
1,915
|
2,124
|
110.9%
|
商贸事务
|
2,591
|
4,376
|
168.9%
|
工商行政管理事务
|
3,681
|
3,544
|
96.3%
|
质量技术监督与检验检疫事务
|
4,330
|
4,128
|
95.3%
|
民族事务
|
|
10
|
|
档案事务
|
962
|
1,449
|
150.6%
|
群众团体事务
|
2,720
|
3,734
|
137.3%
|
其他一般公共服务支出
|
224
|
254
|
113.4%
|
国防支出
|
4,170
|
2,373
|
56.9%
|
公共安全支出
|
78,113
|
85,328
|
109.2%
|
其中:公安
|
57,390
|
63,120
|
110.0%
|
法院
|
7,597
|
7,414
|
97.6%
|
司法
|
2,766
|
2,990
|
108.1%
|
教育支出
|
242,263
|
258,014
|
106.5%
|
其中:教育管理事务
|
10,198
|
19,493
|
191.1%
|
行政运行
|
526
|
557
|
105.9%
|
一般行政管理事务
|
7
|
1
|
14.3%
|
其他教育管理事务支出
|
9,665
|
18,935
|
195.9%
|
普通教育
|
140,650
|
129,367
|
92.0%
|
学前教育
|
34,847
|
37,350
|
107.2%
|
小学教育
|
51,958
|
42,314
|
81.4%
|
初中教育
|
39,487
|
33,474
|
84.8%
|
高中教育
|
14,358
|
16,229
|
113.0%
|
其他普通教育支出
|
|
|
|
职业教育
|
8,478
|
8,588
|
101.3%
|
中专教育
|
3,938
|
4,092
|
103.9%
|
职业高中教育
|
982
|
970
|
98.8%
|
高等职业教育
|
3,558
|
3,526
|
99.1%
|
成人教育
|
608
|
543
|
89.3%
|
成人广播电视教育
|
608
|
543
|
89.3%
|
特殊教育
|
1,518
|
1,521
|
100.2%
|
特殊学校教育
|
773
|
816
|
105.6%
|
工读学校教育
|
745
|
705
|
94.6%
|
进修及培训
|
4,234
|
6,420
|
151.6%
|
干部教育
|
702
|
1,095
|
156.0%
|
其他进修及培训
|
3,532
|
5,325
|
150.8%
|
教育费附加安排的支出
|
37,520
|
38,500
|
102.6%
|
农村中小学教学设施
|
20
|
|
|
其他教育费附加安排的支出
|
37,500
|
38,500
|
102.7%
|
其他教育支出
|
39,057
|
53,582
|
137.2%
|
科学技术支出
|
33,244
|
38,328
|
115.3%
|
其中:科学技术管理事务
|
714
|
626
|
87.7%
|
行政运行
|
601
|
621
|
103.3%
|
一般行政管理事务
|
29
|
5
|
17.2%
|
其他科学技术管理事务支出
|
84
|
|
|
应用研究
|
|
80
|
|
其他应用研究支出
|
|
80
|
|
技术研究与开发
|
|
630
|
|
其他技术研究与开发支出
|
|
630
|
|
科技条件与服务
|
4,547
|
8,665
|
190.6%
|
机构运行
|
159
|
166
|
104.4%
|
技术创新服务体系
|
4,000
|
4,418
|
110.5%
|
其他科技条件与服务支出
|
388
|
4,081
|
1051.8%
|
社会科学
|
47
|
2,400
|
5106.4%
|
其他社会科学支出
|
47
|
2,400
|
5106.4%
|
科学技术普及
|
612
|
777
|
127.0%
|
科普活动
|
572
|
718
|
125.5%
|
其他科学技术普及支出
|
40
|
49
|
122.5%
|
科技交流与合作
|
139
|
30
|
21.6%
|
重大科技合作项目
|
100
|
|
|
其他科技交流与合作支出
|
39
|
30
|
76.9%
|
其他科学技术支出
|
27,185
|
25,120
|
92.4%
|
科技奖励
|
|
286
|
|
其他科学技术支出
|
27,185
|
24,834
|
91.4%
|
文化体育与传媒支出
|
38,442
|
38,688
|
100.6%
|
其中:文化
|
15,507
|
17,013
|
109.7%
|
文物
|
5,694
|
3,028
|
53.2%
|
体育
|
13,639
|
14,806
|
108.6%
|
广播影视
|
2,565
|
2,829
|
110.3%
|
新闻出版
|
886
|
937
|
105.8%
|
其他文化体育与传媒支出
|
151
|
75
|
49.7%
|
社会保障和就业支出
|
77,059
|
81,096
|
105.2%
|
其中:人力资源和社会保障管理事务
|
6,641
|
5,477
|
82.5%
|
行政运行
|
1,168
|
1,217
|
104.2%
|
一般行政管理事务
|
27
|
|
|
劳动关系和维权
|
614
|
658
|
107.2%
|
公共就业服务和职业技能鉴定机构
|
324
|
1,032
|
318.5%
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
4,508
|
2,535
|
56.2%
|
民政管理事务
|
3,738
|
4,121
|
110.2%
|
行政运行
|
729
|
792
|
108.6%
|
一般行政管理事务
|
|
|
|
拥军优属
|
455
|
493
|
108.4%
|
老龄事务
|
290
|
283
|
97.6%
|
民间组织管理
|
583
|
901
|
154.5%
|
行政区划和地名管理
|
38
|
19
|
50.0%
|
基层政权和社区建设
|
122
|
115
|
94.3%
|
其他民政管理事务支出
|
1,521
|
1,518
|
99.8%
|
财政对社会保险基金的补助
|
11,699
|
9,510
|
81.3%
|
财政对城乡居民社会养老保险基金的补助
|
8,087
|
9,510
|
117.6%
|
行政事业单位离退休
|
24,089
|
21,945
|
91.1%
|
归口管理的行政单位离退休
|
8,186
|
7,125
|
87.0%
|
事业单位离退休
|
15,903
|
14,810
|
93.1%
|
其他行政事业单位离退休支出
|
|
10
|
|
就业补助
|
9,964
|
18,599
|
186.7%
|
扶持公共就业服务
|
5,924
|
10,000
|
168.8%
|
职业培训补贴
|
|
350
|
|
社会保险补贴
|
|
163
|
|
公益性岗位补贴
|
550
|
1,385
|
251.8%
|
其他就业补助支出
|
3,490
|
6,701
|
192.0%
|
抚恤
|
2,113
|
2,621
|
124.0%
|
死亡抚恤
|
497
|
|
|
伤残抚恤
|
2
|
4
|
200.0%
|
优抚事业单位支出
|
454
|
1,321
|
291.0%
|
义务兵优待
|
1,002
|
1,205
|
120.3%
|
其他优抚支出
|
158
|
91
|
57.6%
|
退役安置
|
1,667
|
1,945
|
116.7%
|
退役士兵安置
|
1,028
|
1,183
|
115.1%
|
军队移交政府的离退休人员安置
|
414
|
433
|
104.6%
|
军队移交政府离退休干部管理机构
|
214
|
222
|
103.7%
|
其他退役安置支出
|
6
|
107
|
1783.3%
|
社会福利
|
8,902
|
6,195
|
69.6%
|
儿童福利
|
|
8
|
|
老年福利
|
7,631
|
4,549
|
59.6%
|
殡葬
|
1,215
|
1,389
|
114.3%
|
社会福利事业单位
|
56
|
249
|
444.6%
|
残疾人事业
|
736
|
1,637
|
222.4%
|
行政运行
|
423
|
424
|
100.2%
|
残疾人康复
|
108
|
|
|
残疾人就业和扶贫
|
|
1,002
|
|
其他残疾人事业支出
|
205
|
211
|
102.9%
|
城市居民最低生活保障
|
1,388
|
1,730
|
124.6%
|
城市居民最低生活保障金支出
|
1,388
|
1,730
|
124.6%
|
城市居民最低生活保障对象临时补助
|
|
|
|
其他城市生活救助
|
479
|
678
|
141.5%
|
流浪乞讨人员救助
|
415
|
432
|
104.1%
|
其他城市生活救助支出
|
64
|
246
|
384.4%
|
红十字事业
|
416
|
421
|
101.2%
|
行政运行
|
110
|
109
|
99.1%
|
一般行政管理事务
|
225
|
230
|
102.2%
|
其他红十字事业支出
|
81
|
82
|
101.2%
|
农村最低生活保障
|
32
|
51
|
159.4%
|
农村最低生活保障金支出
|
32
|
51
|
159.4%
|
农村最低生活保障对象临时补助
|
|
|
|
其他农村社会救助
|
2
|
2
|
100.0%
|
农村五保供养
|
1
|
1
|
100.0%
|
其他农村生活救助支出
|
1
|
1
|
100.0%
|
其他社会保障和就业支出
|
5,193
|
6,164
|
118.7%
|
医疗卫生支出
|
67,195
|
71,146
|
105.9%
|
其中:医疗卫生管理事务
|
4,449
|
6,233
|
140.1%
|
行政运行
|
1,622
|
1,301
|
80.2%
|
一般行政管理事务
|
181
|
269
|
148.6%
|
其他医疗卫生管理事务支出
|
2,646
|
4,663
|
176.2%
|
公立医院
|
27,119
|
31,391
|
115.8%
|
综合医院
|
15,350
|
21,259
|
138.5%
|
中医(民族)医院
|
3,186
|
2,592
|
81.4%
|
精神病医院
|
3,515
|
2,297
|
65.3%
|
妇产医院
|
4,599
|
3,478
|
75.6%
|
其他专科医院
|
394
|
1,764
|
447.7%
|
处理医疗欠费
|
10
|
1
|
10.0%
|
其他公立医院支出
|
65
|
|
|
基层医疗卫生机构
|
3,593
|
3,435
|
95.6%
|
城市社区卫生机构
|
1,333
|
1,202
|
90.2%
|
其他基层医疗卫生机构支出
|
2,260
|
2,233
|
98.8%
|
公共卫生
|
8,203
|
10,478
|
127.7%
|
疾病预防控制机构
|
3,172
|
3,085
|
97.3%
|
卫生监督机构
|
1,282
|
1,284
|
100.2%
|
妇幼保健机构
|
|
214
|
|
精神卫生机构
|
|
|
|
应急救治机构
|
2,188
|
1,914
|
87.5%
|
采供血机构
|
768
|
1,065
|
138.7%
|
基本公共卫生服务
|
336
|
1,883
|
560.4%
|
重大公共卫生专项
|
430
|
913
|
212.3%
|
其他公共卫生支出
|
27
|
120
|
444.4%
|
医疗保障
|
14,157
|
14,843
|
104.8%
|
行政单位医疗
|
1,739
|
1,804
|
103.7%
|
事业单位医疗
|
5,115
|
4,999
|
97.7%
|
优抚对象医疗补助
|
18
|
25
|
138.9%
|
新型农村合作医疗
|
1,969
|
2,017
|
102.4%
|
城镇居民基本医疗保险
|
3,511
|
4,500
|
128.2%
|
城乡医疗救助
|
794
|
785
|
98.9%
|
其他医疗保障支出
|
1,011
|
713
|
70.5%
|
食品和药品监督管理事务
|
1,056
|
1,080
|
102.3%
|
行政运行
|
395
|
408
|
103.3%
|
一般行政管理事务
|
80
|
207
|
258.8%
|
事业运行
|
484
|
465
|
96.1%
|
其他食品和药品监督管理事务支出
|
97
|
|
|
其他医疗卫生支出
|
8,618
|
3,686
|
42.8%
|
节能环保支出
|
14,319
|
15,936
|
111.3%
|
其中:环境保护管理事务
|
961
|
942
|
98.0%
|
环境监测与监察
|
307
|
223
|
72.6%
|
污染防治
|
5,578
|
6,904
|
123.8%
|
能源节约利用
|
|
200
|
|
污染减排
|
7,035
|
6,766
|
96.2%
|
其他节能环保支出
|
429
|
901
|
210.0%
|
城乡社区支出
|
127,774
|
95,032
|
74.4%
|
其中:城乡社区管理事务
|
7,456
|
8,895
|
119.3%
|
城乡社区规划与管理
|
259
|
229
|
88.4%
|
城乡社区公共设施
|
97,742
|
50,728
|
51.9%
|
城乡社区环境卫生
|
8,779
|
8,700
|
99.1%
|
建设市场管理与监督
|
1,135
|
1,410
|
124.2%
|
其他城乡社区事务支出
|
12,403
|
25,070
|
202.1%
|
农林水支出
|
30,878
|
37,930
|
122.8%
|
其中:农业
|
16,132
|
17,367
|
107.7%
|
行政运行
|
2,158
|
2,346
|
108.7%
|
一般行政管理事务
|
4
|
21
|
525.0%
|
事业运行
|
2,803
|
2,937
|
104.8%
|
技术推广
|
1,894
|
1,188
|
62.7%
|
病虫害控制
|
133
|
50
|
37.6%
|
农产品质量安全
|
170
|
215
|
126.5%
|
执法监管
|
616
|
618
|
100.3%
|
稳定农民收入补贴
|
3,032
|
3,500
|
115.4%
|
农业生产资料与技术补贴
|
1,221
|
1,000
|
81.9%
|
农业生产保险补贴
|
600
|
640
|
106.7%
|
农业组织化与产业化经营
|
1,937
|
450
|
23.2%
|
农产品加工与促销
|
204
|
|
|
农业资源保护与利用
|
5
|
29
|
580.0%
|
石油价格改革对渔业的补贴
|
26
|
|
|
对高校毕业生到基层任职补助
|
305
|
258
|
84.6%
|
其他农业支出
|
908
|
4,115
|
453.2%
|
林业
|
5,220
|
6,686
|
128.1%
|
林业事业机构
|
364
|
381
|
104.7%
|
森林培育
|
|
|
|
林业技术推广
|
|
30
|
|
森林资源管理
|
|
4,755
|
|
森林资源监测
|
|
44
|
|
森林生态效益补偿
|
4,238
|
908
|
21.4%
|
动植物保护
|
47
|
265
|
563.8%
|
林业防灾减灾
|
|
303
|
|
其他林业支出
|
|
|
|
水利
|
7,607
|
10,227
|
134.4%
|
行政运行
|
444
|
495
|
111.5%
|
一般行政管理事务
|
205
|
191
|
93.2%
|
水利行业业务管理
|
256
|
191
|
74.6%
|
水利工程建设
|
812
|
1,512
|
186.2%
|
水利工程运行与维护
|
1,846
|
3,285
|
178.0%
|
水利前期工作
|
|
|
|
水利执法监督
|
327
|
340
|
104.0%
|
水资源节约管理与保护
|
2,724
|
2,785
|
102.2%
|
水质监测
|
53
|
25
|
47.2%
|
水文测报
|
484
|
450
|
93.0%
|
防汛
|
250
|
179
|
71.6%
|
大中型水库移民后期扶持专项支出
|
36
|
43
|
119.4%
|
水利安全监督
|
74
|
101
|
136.5%
|
其他水利支出
|
96
|
630
|
656.3%
|
农业综合开发
|
|
|
|
土地治理
|
|
|
|
农村综合改革
|
1,919
|
650
|
33.9%
|
对村级一事一议的补助
|
1,919
|
650
|
33.9%
|
其他农林水支出
|
|
3,000
|
|
交通运输支出
|
38,290
|
41,797
|
109.2%
|
其中:公路水路运输
|
26,595
|
30,297
|
113.9%
|
其他交通运输支出
|
11,695
|
11,500
|
98.3%
|
资源勘探电力信息等支出
|
4,670
|
11,430
|
244.8%
|
其中:建筑业
|
|
91
|
|
电力监管
|
68
|
70
|
102.9%
|
安全生产监管
|
836
|
886
|
106.0%
|
国有资产监管
|
836
|
1,854
|
221.8%
|
支持中小企业发展和管理支出
|
398
|
6,309
|
1585.2%
|
其他资源勘探电力信息等事务支出
|
2,513
|
2,220
|
88.3%
|
商业服务业等支出
|
1,927
|
1,581
|
82.0%
|
其中:商业流通事务
|
249
|
|
|
旅游业管理与服务支出
|
854
|
986
|
115.5%
|
涉外发展服务支出
|
801
|
595
|
74.3%
|
国土海洋气象等支出
|
1,509
|
3,913
|
259.3%
|
其中:国土资源事务
|
812
|
857
|
105.5%
|
地震事务
|
|
18
|
|
气象事务
|
697
|
3,038
|
435.9%
|
住房保障支出
|
13,335
|
10,722
|
80.4%
|
其中:保障性安居工程支出
|
2,942
|
13
|
0.4%
|
农村危房改造
|
47
|
13
|
27.7%
|
公共租赁住房
|
2,895
|
|
|
住房改革支出
|
8,396
|
8,254
|
98.3%
|
住房公积金
|
8,068
|
8,214
|
101.8%
|
提租补贴
|
|
|
|
购房补贴
|
328
|
40
|
12.2%
|
城乡社区住宅
|
1,997
|
2,455
|
122.9%
|
其他城乡社区住宅支出
|
1,997
|
2,455
|
122.9%
|
粮油物资储备支出
|
741
|
3,598
|
485.6%
|
其中:粮油事务
|
741
|
1,017
|
137.2%
|
粮油储备
|
|
2,581
|
|
预备费
|
|
25,000
|
|
其他支出
|
39,753
|
12,909
|
32.5%
|
|
|
|
|
支出合计
|
888,531
|
917,800
|
103.3%
|
|
|
|
|
转移性支出
|
363,629
|
316,606
|
87.1%
|
补助下级支出
|
261,385
|
247,748
|
94.8%
|
返还性支出
|
117,072
|
117,072
|
100.0%
|
一般转移性支付支出
|
114,996
|
100,676
|
87.5%
|
专项转移性支付支出
|
29,317
|
30,000
|
102.3%
|
上解上级支出
|
62,606
|
65,358
|
104.4%
|
安排预算稳定调节基金
|
20,000
|
|
|
调出资金
|
3,788
|
3,500
|
92.4%
|
年终结余
|
15,850
|
|
|
|
|
|
|
支出总计
|
1,252,160
|
1,234,406
|
98.6%
|