2014年嘉定区本级公共财政支出预算表
发布日期:2014-02-17
2014年嘉定区本级公共财政支出预算表
 
 
 
单位:万元
          
上年执行数
预算数
预算数为上年执行数的%
一般公共服务支出
74,849
82,979
110.9%
其中:发展与改革事务
3,450
4,362
126.4%
统计信息事务
1,638
1,584
96.7%
财政事务
2,670
3,831
143.5%
审计事务
1,286
1,537
119.5%
人力资源事务
148
262
177.0%
人口与计划生育事务
1,915
2,124
110.9%
商贸事务
2,591
4,376
168.9%
工商行政管理事务
3,681
3,544
96.3%
质量技术监督与检验检疫事务
4,330
4,128
95.3%
民族事务
 
10
 
档案事务
962
1,449
150.6%
群众团体事务
2,720
3,734
137.3%
其他一般公共服务支出
224
254
113.4%
国防支出
4,170
2,373
56.9%
公共安全支出
78,113
85,328
109.2%
其中:公安
57,390
63,120
110.0%
法院
7,597
7,414
97.6%
司法
2,766
2,990
108.1%
教育支出
242,263
258,014
106.5%
其中:教育管理事务
10,198
19,493
191.1%
行政运行
526
557
105.9%
一般行政管理事务
7
1
14.3%
其他教育管理事务支出
9,665
18,935
195.9%
普通教育
140,650
129,367
92.0%
学前教育
34,847
37,350
107.2%
小学教育
51,958
42,314
81.4%
初中教育
39,487
33,474
84.8%
高中教育
14,358
16,229
113.0%
其他普通教育支出
 
 
 
职业教育
8,478
8,588
101.3%
中专教育
3,938
4,092
103.9%
职业高中教育
982
970
98.8%
高等职业教育
3,558
3,526
99.1%
成人教育
608
543
89.3%
成人广播电视教育
608
543
89.3%
特殊教育
1,518
1,521
100.2%
特殊学校教育
773
816
105.6%
工读学校教育
745
705
94.6%
进修及培训
4,234
6,420
151.6%
干部教育
702
1,095
156.0%
其他进修及培训
3,532
5,325
150.8%
教育费附加安排的支出
37,520
38,500
102.6%
农村中小学教学设施
20
 
 
其他教育费附加安排的支出
37,500
38,500
102.7%
其他教育支出
39,057
53,582
137.2%
科学技术支出
33,244
38,328
115.3%
其中:科学技术管理事务
714
626
87.7%
行政运行
601
621
103.3%
一般行政管理事务
29
5
17.2%
其他科学技术管理事务支出
84
 
 
应用研究
 
80
 
其他应用研究支出
 
80
 
技术研究与开发
 
630
 
其他技术研究与开发支出
 
630
 
科技条件与服务
4,547
8,665
190.6%
机构运行
159
166
104.4%
技术创新服务体系
4,000
4,418
110.5%
其他科技条件与服务支出
388
4,081
1051.8%
社会科学
47
2,400
5106.4%
其他社会科学支出
47
2,400
5106.4%
科学技术普及
612
777
127.0%
科普活动
572
718
125.5%
其他科学技术普及支出
40
49
122.5%
科技交流与合作
139
30
21.6%
重大科技合作项目
100
 
 
其他科技交流与合作支出
39
30
76.9%
其他科学技术支出
27,185
25,120
92.4%
科技奖励
 
286
 
其他科学技术支出
27,185
24,834
91.4%
文化体育与传媒支出
38,442
38,688
100.6%
其中:文化
15,507
17,013
109.7%
文物
5,694
3,028
53.2%
体育
13,639
14,806
108.6%
广播影视
2,565
2,829
110.3%
新闻出版
886
937
105.8%
其他文化体育与传媒支出
151
75
49.7%
社会保障和就业支出
77,059
81,096
105.2%
其中:人力资源和社会保障管理事务
6,641
5,477
82.5%
行政运行
1,168
1,217
104.2%
一般行政管理事务
27
 
 
劳动关系和维权
614
658
107.2%
公共就业服务和职业技能鉴定机构
324
1,032
318.5%
其他人力资源和社会保障管理事务支出
4,508
2,535
56.2%
民政管理事务
3,738
4,121
110.2%
行政运行
729
792
108.6%
一般行政管理事务
 
 
 
拥军优属
455
493
108.4%
老龄事务
290
283
97.6%
民间组织管理
583
901
154.5%
行政区划和地名管理
38
19
50.0%
基层政权和社区建设
122
115
94.3%
其他民政管理事务支出
1,521
1,518
99.8%
财政对社会保险基金的补助
11,699
9,510
81.3%
财政对城乡居民社会养老保险基金的补助
8,087
9,510
117.6%
行政事业单位离退休
24,089
21,945
91.1%
归口管理的行政单位离退休
8,186
7,125
87.0%
事业单位离退休
15,903
14,810
93.1%
其他行政事业单位离退休支出
 
10
 
就业补助
9,964
18,599
186.7%
扶持公共就业服务
5,924
10,000
168.8%
职业培训补贴
 
350
 
社会保险补贴
 
163
 
公益性岗位补贴
550
1,385
251.8%
其他就业补助支出
3,490
6,701
192.0%
抚恤
2,113
2,621
124.0%
死亡抚恤
497
 
 
伤残抚恤
2
4
200.0%
优抚事业单位支出
454
1,321
291.0%
义务兵优待
1,002
1,205
120.3%
其他优抚支出
158
91
57.6%
退役安置
1,667
1,945
116.7%
退役士兵安置
1,028
1,183
115.1%
军队移交政府的离退休人员安置
414
433
104.6%
军队移交政府离退休干部管理机构
214
222
103.7%
其他退役安置支出
6
107
1783.3%
社会福利
8,902
6,195
69.6%
儿童福利
 
8
 
老年福利
7,631
4,549
59.6%
殡葬
1,215
1,389
114.3%
社会福利事业单位
56
249
444.6%
残疾人事业
736
1,637
222.4%
行政运行
423
424
100.2%
残疾人康复
108
 
 
残疾人就业和扶贫
 
1,002
 
其他残疾人事业支出
205
211
102.9%
城市居民最低生活保障
1,388
1,730
124.6%
城市居民最低生活保障金支出
1,388
1,730
124.6%
城市居民最低生活保障对象临时补助
 
 
 
其他城市生活救助
479
678
141.5%
流浪乞讨人员救助
415
432
104.1%
其他城市生活救助支出
64
246
384.4%
红十字事业
416
421
101.2%
行政运行
110
109
99.1%
一般行政管理事务
225
230
102.2%
其他红十字事业支出
81
82
101.2%
农村最低生活保障
32
51
159.4%
农村最低生活保障金支出
32
51
159.4%
农村最低生活保障对象临时补助
 
 
 
其他农村社会救助
2
2
100.0%
农村五保供养
1
1
100.0%
其他农村生活救助支出
1
1
100.0%
其他社会保障和就业支出
5,193
6,164
118.7%
医疗卫生支出
67,195
71,146
105.9%
其中:医疗卫生管理事务
4,449
6,233
140.1%
行政运行
1,622
1,301
80.2%
一般行政管理事务
181
269
148.6%
其他医疗卫生管理事务支出
2,646
4,663
176.2%
公立医院
27,119
31,391
115.8%
综合医院
15,350
21,259
138.5%
中医(民族)医院
3,186
2,592
81.4%
精神病医院
3,515
2,297
65.3%
妇产医院
4,599
3,478
75.6%
其他专科医院
394
1,764
447.7%
处理医疗欠费
10
1
10.0%
其他公立医院支出
65
 
 
基层医疗卫生机构
3,593
3,435
95.6%
城市社区卫生机构
1,333
1,202
90.2%
其他基层医疗卫生机构支出
2,260
2,233
98.8%
公共卫生
8,203
10,478
127.7%
疾病预防控制机构
3,172
3,085
97.3%
卫生监督机构
1,282
1,284
100.2%
妇幼保健机构
 
214
 
精神卫生机构
 
 
 
应急救治机构
2,188
1,914
87.5%
采供血机构
768
1,065
138.7%
基本公共卫生服务
336
1,883
560.4%
重大公共卫生专项
430
913
212.3%
其他公共卫生支出
27
120
444.4%
医疗保障
14,157
14,843
104.8%
行政单位医疗
1,739
1,804
103.7%
事业单位医疗
5,115
4,999
97.7%
优抚对象医疗补助
18
25
138.9%
新型农村合作医疗
1,969
2,017
102.4%
城镇居民基本医疗保险
3,511
4,500
128.2%
城乡医疗救助
794
785
98.9%
其他医疗保障支出
1,011
713
70.5%
食品和药品监督管理事务
1,056
1,080
102.3%
行政运行
395
408
103.3%
一般行政管理事务
80
207
258.8%
事业运行
484
465
96.1%
其他食品和药品监督管理事务支出
97
 
 
其他医疗卫生支出
8,618
3,686
42.8%
节能环保支出
14,319
15,936
111.3%
其中:环境保护管理事务
961
942
98.0%
环境监测与监察
307
223
72.6%
污染防治
5,578
6,904
123.8%
能源节约利用
 
200
 
污染减排
7,035
6,766
96.2%
其他节能环保支出
429
901
210.0%
城乡社区支出
127,774
95,032
74.4%
其中:城乡社区管理事务
7,456
8,895
119.3%
城乡社区规划与管理
259
229
88.4%
城乡社区公共设施
97,742
50,728
51.9%
城乡社区环境卫生
8,779
8,700
99.1%
建设市场管理与监督
1,135
1,410
124.2%
其他城乡社区事务支出
12,403
25,070
202.1%
农林水支出
30,878
37,930
122.8%
其中:农业
16,132
17,367
107.7%
行政运行
2,158
2,346
108.7%
一般行政管理事务
4
21
525.0%
事业运行
2,803
2,937
104.8%
技术推广
1,894
1,188
62.7%
病虫害控制
133
50
37.6%
农产品质量安全
170
215
126.5%
执法监管
616
618
100.3%
稳定农民收入补贴
3,032
3,500
115.4%
农业生产资料与技术补贴
1,221
1,000
81.9%
农业生产保险补贴
600
640
106.7%
农业组织化与产业化经营
1,937
450
23.2%
农产品加工与促销
204
 
 
农业资源保护与利用
5
29
580.0%
石油价格改革对渔业的补贴
26
 
 
对高校毕业生到基层任职补助
305
258
84.6%
其他农业支出
908
4,115
453.2%
林业
5,220
6,686
128.1%
林业事业机构
364
381
104.7%
森林培育
 
 
 
林业技术推广
 
30
 
森林资源管理
 
4,755
 
森林资源监测
 
44
 
森林生态效益补偿
4,238
908
21.4%
动植物保护
47
265
563.8%
林业防灾减灾
 
303
 
其他林业支出
 
 
 
水利
7,607
10,227
134.4%
行政运行
444
495
111.5%
一般行政管理事务
205
191
93.2%
水利行业业务管理
256
191
74.6%
水利工程建设
812
1,512
186.2%
水利工程运行与维护
1,846
3,285
178.0%
水利前期工作
 
 
 
水利执法监督
327
340
104.0%
水资源节约管理与保护
2,724
2,785
102.2%
水质监测
53
25
47.2%
水文测报
484
450
93.0%
防汛
250
179
71.6%
大中型水库移民后期扶持专项支出
36
43
119.4%
水利安全监督
74
101
136.5%
其他水利支出
96
630
656.3%
农业综合开发
 
 
 
土地治理
 
 
 
农村综合改革
1,919
650
33.9%
对村级一事一议的补助
1,919
650
33.9%
其他农林水支出
 
3,000
 
交通运输支出
38,290
41,797
109.2%
其中:公路水路运输
26,595
30,297
113.9%
其他交通运输支出
11,695
11,500
98.3%
资源勘探电力信息等支出
4,670
11,430
244.8%
其中:建筑业
 
91
 
电力监管
68
70
102.9%
安全生产监管
836
886
106.0%
国有资产监管
836
1,854
221.8%
支持中小企业发展和管理支出
398
6,309
1585.2%
其他资源勘探电力信息等事务支出
2,513
2,220
88.3%
商业服务业等支出
1,927
1,581
82.0%
其中:商业流通事务
249
 
 
旅游业管理与服务支出
854
986
115.5%
涉外发展服务支出
801
595
74.3%
国土海洋气象等支出
1,509
3,913
259.3%
其中:国土资源事务
812
857
105.5%
地震事务
 
18
 
气象事务
697
3,038
435.9%
住房保障支出
13,335
10,722
80.4%
其中:保障性安居工程支出
2,942
13
0.4%
农村危房改造
47
13
27.7%
公共租赁住房
2,895
 
 
住房改革支出
8,396
8,254
98.3%
住房公积金
8,068
8,214
101.8%
提租补贴
 
 
 
购房补贴
328
40
12.2%
城乡社区住宅
1,997
2,455
122.9%
其他城乡社区住宅支出
1,997
2,455
122.9%
粮油物资储备支出
741
3,598
485.6%
其中:粮油事务
741
1,017
137.2%
粮油储备
 
2,581
 
预备费
 
25,000
 
其他支出
39,753
12,909
32.5%
 
 
 
 
支出合计
888,531
917,800
103.3%
 
 
 
 
转移性支出
363,629
316,606
87.1%
补助下级支出
261,385
247,748
94.8%
返还性支出
117,072
117,072
100.0%
一般转移性支付支出
114,996
100,676
87.5%
专项转移性支付支出
29,317
30,000
102.3%
上解上级支出
62,606
65,358
104.4%
安排预算稳定调节基金
20,000
 
 
调出资金
3,788
3,500
92.4%
年终结余
15,850
 
 
 
 
 
 
支出总计
1,252,160
1,234,406
98.6%
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