二O一四年嘉定区菊园新区公共财政支出预算表
发布日期:2014-06-23

 

 
     
单位:万元
          
上年执行数
预算数
预算数为上年执行数的%
一般公共服务
10660
14378
135%
其中:人大事务
11
11
100%
      政协事务
5
5
100%
      政府办公厅(室)及相关机构事务
3197
3408
107%
      统计信息事务
 
70
 
      财政事务
10
99
990%
      税收事务
15
10
67%
      审计事务
 
26
 
      人力资源事务
53
62
117%
      纪检监察事务
24
25
104%
      商贸事务
6995
10284
147%
      质量技术监督与检验检疫事务
 
3
 
      民主党派及工商联事务
 
5
 
      群众团体事务
60
50
83%
      组织事务
41
33
80%
      宣传事务
100
112
112%
      统战事务
13
20
154%
      其他一般公共服务支出(款)
136
155
114%
公共安全
1204
1510
125%
其中:公安
809
896
111%
      司法
22
21
95%
      其他公共安全支出(款)
373
593
159%
教育
411
1780
433%
其中:教育管理事务
342
136
40%
        一般行政管理事务
342
136
40%
      普通教育
 
1400
 
        学前教育
 
100
 
        初中教育
 
1300
 
      成人教育
69
244
354%
        其他成人教育支出
69
244
354%
科学技术
765
840
110%
其中:技术研究与开发
760
800
105%
        产业技术研究与开发
752
800
106%
        科技成果转化与扩散
8
 
0%
      科学技术普及
5
40
800%
        科普活动
5
12
240%
        其他科学技术普及支出
 
28
 
文化体育与传媒
2889
1849
64%
其中:文化
571
482
84%
      文物
10
2
20%
      体育
38
159
418%
      广播影视
 
6
 
      其他文化体育与传媒支出(款)
2270
1200
53%
社会保障和就业
1587
3348
211%
其中:人力资源和社会保障管理事务
290
260
90%
        综合业务管理
290
260
90%
      民政管理事务
189
240
127%
        一般行政管理事务
10
57
570%
        拥军优属
35
30
86%
        老龄事务
34
96
282%
        民间组织管理
11
8
73%
        基层政权和社区建设
12
13
108%
        其他民政管理事务支出
87
36
41%
      行政事业单位离退休
85
106
125%
        归口管理的行政单位离退休
35
37
106%
        事业单位离退休
50
69
138%
      就业补助
519
580
112%
        扶持公共就业服务
32
110
344%
        公益性岗位补贴
437
470
108%
        其他就业补助支出
50
 
0%
      抚恤
117
150
128%
        义务兵优待
62
93
150%
        其他优抚支出
55
57
104%
      社会福利
1
1
100%
        殡葬
1
1
100%
      残疾人事业
121
101
83%
        一般行政管理事务
38
101
266%
        残疾人康复
12
 
0%
        其他残疾人事业支出
71
 
0%
      其他城市生活救助
7
 
0%
        其他城市生活救助支出
7
 
0%
      其他社会保障和就业支出(款)
258
1910
740%
        其他社会保障和就业支出(项)
258
1910
740%
医疗卫生
1869
1885
101%
其中:基层医疗卫生机构
187
180
96%
        城市社区卫生机构
187
180
96%
      公共卫生
1218
1092
90%
        基本公共卫生服务
1061
1008
95%
        其他公共卫生支出
157
84
54%
      医疗保障
102
43
42%
        行政单位医疗
20
15
75%
        事业单位医疗
41
28
68%
        城镇居民基本医疗保险
41
 
0%
      人口与计划生育事务
326
449
138%
        一般行政管理事务
204
185
91%
        其他人口与计划生育事务支出
122
264
216%
      食品和药品监督管理事务
36
121
336%
        食品安全事务
 
121
 
        事业运行
36
 
0%
节能环保
10
43
430%
其中:环境保护管理事务
10
10
100%
      污染减排
 
8
 
      能源管理事务
 
25
 
城乡社区事务
5785
6272
108%
其中:城乡社区管理事务
1413
1803
128%
      城乡社区规划与管理(款)
119
241
203%
      城乡社区公共设施
2850
1739
61%
      城乡社区环境卫生(款)
1246
2312
186%
      其他城乡社区事务支出(款)
157
177
113%
农林水事务
849
1270
150%
其中:农业
204
184
90%
        病虫害控制
10
 
0%
        农产品质量安全
14
 
0%
        其他农业支出
180
184
102%
      林业
224
109
49%
        其他林业支出
224
109
49%
      水利
271
977
361%
        水利行业业务管理
76
81
107%
        水利工程建设
163
850
521%
        水利工程运行与维护
27
27
100%
        水利执法监督
5
5
100%
        防汛
 
5
 
        其他水利支出
 
9
 
      其他农林水事务支出(款)
150
 
0%
        其他农林水事务支出(项)
150
 
0%
资源勘探电力信息等事务
7634
8078
106%
其中:安全生产监管
43
78
181%
      支持中小企业发展和管理支出
7591
8000
105%
商业服务业等支出
 
6
 
其中:旅游业管理与服务支出
 
6
 
住房保障支出
106
81
76%
其中:住房改革支出
106
81
76%
        住房公积金
106
81
76%
 
     
支出合计
33769
41340
122%
 
     
地方政府债券还本
     
 
     
转移性支出
4613
4193
91%
 补助下级支出
0
0
 
  返还性支出
     
  一般转移性支付支出
     
  专项转移性支付支出
     
 上解上级支出
4613
4193
91%
 
     
转贷地方政府债券支出
     
 
     
增设预算周转金
     
安排预算稳定调节基金
3000
 
0%
调出资金
     
年终结余
2182
6472
297%
 
     
支出总计
43564
52005
119%
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