单位:万元
项 目 | 上年执行数 | 预算数 | 预算数为上年执行数的% |
一般公共服务支出 | 205,043 | 241,793 | 117.9% |
国防支出 | 3,006 | 3,700 | 123.1% |
公共安全支出 | 119,269 | 126,421 | 106.0% |
教育支出 | 287,090 | 343,504 | 119.7% |
科学技术支出 | 99,972 | 104,562 | 104.6% |
文化体育与传媒支出 | 42,621 | 50,743 | 119.1% |
社会保障和就业支出 | 231,054 | 253,426 | 109.7% |
医疗卫生与计划生育支出 | 161,834 | 182,315 | 112.7% |
节能环保支出 | 25,680 | 31,775 | 123.7% |
城乡社区支出 | 1,234,542 | 589,999 | 47.8% |
农林水支出 | 88,299 | 107,673 | 121.9% |
交通运输支出 | 87,740 | 49,439 | 56.3% |
资源勘探信息等支出 | 283,059 | 298,327 | 105.4% |
商业服务业等支出 | 33,816 | 41,096 | 121.5% |
国土海洋气象等支出 | 8,415 | 7,619 | 90.5% |
住房保障支出 | 17,752 | 21,778 | 122.7% |
粮油物资储备支出 | 799 | 672 | 84.1% |
预备费 | 52,949 | ||
其他支出 | 42,449 | 41,360 | 97.4% |
支出合计 | 2,972,440 | 2,549,151 | 85.8% |
转移性支出 | 353,353 | 81,530 | 23.1% |
上解上级支出 | 69,436 | 81,530 | 117.4% |
安排预算稳定调节基金 | 143,917 | ||
调出资金 | |||
地方政府一般债券还本 | 140,000 | ||
支出总计 | 3,325,793 | 2,630,681 | 79.1% |