2014年上海市嘉定区司法局真新司法所部门决算和三公经费情况及说明
发布日期:2015-09-23
2014年上海市嘉定区司法局真新司法所部门决算
 
第一部分    上海市嘉定区司法局真新司法所概况
 
一、部门决算单位构成及主要职能
1. 真新司法所:指导管理人民调解工作,参与调解疑难、复杂民间纠纷;承担社区矫正日常工作,组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助;指导管理基层法律服务工作;协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作;组织开展法制宣传教育工作;组织开展基层依法治理工作,为街道办事处依法行政、依法管理提供法律意见和建议等。
   2. 真新街道信访办:负责受理、接待并处理群众来信、来电、来访、电子邮件;协助受理涉及党风党纪和政风政纪问题的检举、控告、申诉,并核查部分信访案件;调查了解群众信访反映的突出问题,提供带普遍性和倾向性的信访信息;参与协调处理有关部门的代理信访事项,督促有关部门对代理信访事项及时办理,并向有关部门提出工作意见和建议;协助督办党委、政府以及上级纪检监督机关和有关领导同志要求结果的信访件(或案件);做好法律法规和政策的宣传解释工作,引导群众通过正常渠道依法信访;不定期对当地信访不稳定因素进行排查,及时掌握不稳定因素和越级上访信息;协助大型集体访和突发事件的应急处理等。
   3. 真新街道社会治安综合治理办公室:贯彻执行上级综治工作的方针、政策,研究落实社会治安综合治理工作和各项措施,指导各村、社区落实综治工作;作好全街道不稳定因素的排查工作,对突发的群体性事件及时妥善处置,确保社会稳定;指导各村、社区、企事业单位开展平安创建活动,打击各种违法犯罪活动,经常组织协调有关单位和部门对重点地区和部位开展专项整治,净化社会环境;组织开展各种法制宣传活动、加强流动暂住人口管理、强化社会治安管理力度,扫除社会丑恶现象;负责反邪教宣传和“法轮功”人员的帮教、转化工作;做好重点人员防控和思想转化工作;开展“禁毒”的宣传、帮教和检查工作;负责警务室和社区治安联防队的建设和管理工作等。
   4. 真新城管中队:负责对辖区内沿街商铺、临时摊点的设摊进行监督管理;负责对辖区内店招店牌、户外广告、布标横幅的管理;负责辖区内主要街区建筑物临街面遮雨(阳)蓬设置的管理等。
 
第二部分    上海市嘉定区司法局真新司法所2014年部门决算表
 
一、部门收支决算总表
2014年上海市嘉定区司法局真新司法所收支决算总表
单位:万元
本年收入
本年支出
项   目
决算数
项   目
决算数
一、财政拨款
1882.51
一、一般公共服务
26.82
其中:公共预算资金
1882.51
二、外交
 
政府性基金
 
三、国防
 
二、事业收入
 
四、公共安全
1627.19
三、事业单位经营收入
 
五、教育
 
四、其他收入
802.17
六、科学技术
 
 
 
七、文化教育与传媒
 
 
 
八、社会保障和就业
 
 
 
九、医疗卫生
90.99
 
 
十、节能环保
 
 
 
十一、城乡社区事务
828.43
 
 
十二、农林水事务
 
 
 
十三、交通运输
 
 
 
十四、资源勘探电力信息等事务
 
 
 
十五、商业服务业等事务
 
 
 
十六、金融监管等事务支出
 
 
 
十七、地震灾后恢复重建支出
 
 
 
十八、援助其他地区支出
 
 
 
十九、国土资源气象等事务
 
 
 
二十、住房保障支出
76.76
 
 
二十一、粮油物资储备管理事务
 
 
 
二十二、国债还本付息
 
 
 
二十三、其他支出
 
本年收入合计
2684.68
本年支出合计
2650.19
动用历年结余
108.52
当年结余
143.01
合计
2793.20
合计
2793.20
二、部门支出决算表
2014年上海市嘉定区司法局真新司法所部门支出决算表
单位:万元

 

项    目
部门支出决算
科目编码
科目名称
合 计
基本支出
项目支出
201
 
 
一般公共服务支出
26.82 1048.98
7.24
19.58
201
03
 
政府办公厅(室)及相关机构事务
26.82
7.24
19.58
201
03
08
信访事务
26.82
7.24
19.58
204
05
 
公共安全支出
1627.19
1018.21
608.98
204
02
05
公安
280.55
107.55
173.00
204
02
04
治安管理
107.55
107.55
 
204
02
99
其他公安支出
173.00
 
173.00
204 201
06
 
司法
35.98
5.78
30.20
204
06
01
行政运行
5.27
5.27
 
204
06
03
机关服务
0.51 173.15
0.51
 
204
06
04
基层司法业务
14.12
 
14.12
204
06
05
普法宣传
10.00
 
10.00
204
06
99
其他司法支出
6.08
 
6.08
204
99
 
其他公共安全支出
1310.66
904.89
405.77
204
99
01
其他公共安全支出
1310.66
904.89
405.77
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
90.99
22.64
68.35
210
05
 
医疗保障
22.64
22.64
 
210
05
08
城镇居民基本医疗保险
22.64
22.64
 
210
07
 
人口与计划生育事务
68.35
 
68.35
210
07
02
一般行政管理事务
4.45
 
4.45
210
07
99
其他人口与计划生育事务支出
63.90
 
63.90
212
 
 
城乡社区支出
828.43
395.70
432.73
212
01
 
城乡社区管理事务
810.40
395.70
414.70
212
01
04
城管执法
600.30
 
395.70
204.60
212
01
99
其他城乡社区管理事务支出
210.10
 
210.10
212
03
 
城乡社区公共设施
18.03
 
18.03
212
03
99
其他城乡社区公共设施支出
18.03
 
18.03
221
 
 
住房保障支出
76.76
28.18
48.58
221
02
 
住房改革支出
28.18
28.18
 
221
02
01
住房公积金
28.18
28.18
 
221
03
 
城乡社区住宅
48.58
 
48.58
221
03
99
其他城乡社区住宅支出
48.58
 
48.58
合    计
2650.19
1471.97
11783.22
 
第三部分    上海市嘉定区司法局真新司法所2014年部门决算情况说明
 
部门决算的编报范围主要包括:年初部门预算2016.29万元,按照《预算法》管理要求年中根据事业发展需求进行的预算调整2871.53万元,包括中央、市级专款以及部门的其他资金等。
一、关于上海市嘉定区司法局真新司法所2014年部门决算收入情况说明
上海市嘉定区司法局真新司法所2014年部门决算收入总计2684.68万元,其中:财政拨款收入1882.51万元,占70.12%;其他收入802.17万元,占29.88%。
二、关于上海市嘉定区司法局真新司法所2014年部门决算支出情况说明
上海市嘉定区司法局真新司法所2014年部门决算支出总计2650.19万元,其中:基本支出1471.96万元,占55.54%;项目支出1178.22万元,占44.46%。
三、关于上海市嘉定区司法局真新司法所2014年部门决算支出情况说明
上海市嘉定区司法局真新司法所2014年部门决算支出总计2650.19万元,具体情况如下:
1.“一般公共服务支出”2014年度决算26.82万元,其中:
 “政府办公厅(室)及相关机构事务”2014年度决算26.82万元,主要用于:信访办业务开支等。
2.“公共安全支出”2014年度决算1627.19万元,其中:
 “公安” 2014年度决算280.55万元,主要用于:联防队日常设备设施维护、车棚改建、巡逻电瓶车更换等。
“司法” 2014年度决算35.98万元,主要用于:司法所日常运行经费等。
“其他公共安全支出” 2014年度决算1310.66万元,主要用于:综治办日常办公运行经费、综治中心成立添置办公设备等。
3. “医疗卫生与计划生育支出”2014年度决算90.99万元,其中:
 “医疗保障” 2014年度决算22.64万元,主要用于:联防队员、协管员医疗保险金。
“人口和计划生育事务” 2014年度决算68.35万元,主要用于:人口办日常运行经费及计划生育家庭奖励等。
4. “城乡社区支出”2014年度决算828.43万元,其中:
 “城乡社区管理事务”2014年度决算810.40万元,主要用于:城管中队人员及运行经费等。
“城乡社区公共设施”2014年度决算18.03万元,主要用于:社区组网工程项目支出。
5.“住房保障支出”2014年度决算76.76万元,其中:
 “住房改革支出”2014年度决算28.18万元,主要用于:主要用于联防队员、协管员公积金支出。
“城乡社区住宅”2014年度决算48.58万元,主要用于:主要用于人口办房屋租赁征税奖励。
 
上海市嘉定区司法局真新司法所2014年“三公经费”决算及说明
 2014年“三公经费”决算总数46.76万元,调增7.76万元,其中:
公务用车购置及运行经费决算22.07万元,调增4.07万元,主要用于:城管、司法执法车辆运行经费。
公务接待经费决算24.69万元,调增3.69万元,主要用于:公务接待经费。
上海市嘉定区司法局真新司法所"三公经费"决算表
单位:万元
项目名称
决算数
因公出国经费
 
公务用车购置和运行经费
22.07
公务接待经费
24.69
合计
46.76
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